Шардара аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32-172-VІІІ «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шардара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шардара аудандық мәслихатының «2025-2027 жылдарға арналған қала, ауылдық округтердің бюджеті туралы» 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №32-172-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Шардара қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кiрiстер – 578 927 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 578 595 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 332 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттер түсiмi – 0;
2) шығындар – 584 605 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5 678 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 678 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 678 мың теңге.
5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
5. Алатау батыр ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 13, 14, 15 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кiрiстер – 153 127 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 74 969 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттер түсiмi – 78 158 мың теңге;
2) шығындар – 154 580 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 453 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 453 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 453 мың теңге.
6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
6. Қызылқұм ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 16, 17, 18 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кiрiстер – 84 769 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 15 503 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 384 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттер түсiмi – 68 882 мың теңге;
2) шығындар – 85 169 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -400 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 400 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 400 мың теңге.
11 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
11. Қоссейіт ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32, 33 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кiрiстер – 113 472 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 24 947 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттер түсiмi – 88 525 мың теңге ;
2) шығындар – 114 826 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 354 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 354 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 354 мың теңге.».
Көрсетілген шешімнің 1, 13, 16 және 31 қосымшалары осы шешімнің 1, 5, 6 және 11 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.
Аудандық мәслихат төрағасы
Б.Муталиев
Шардара аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 47-254-VIII шешіміне 1 қосымша
Шардара аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№32-172-VIII шешіміне 1 қосымша
Шардара қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Бюджеттік сыныптама кодтары
|
Атауы
|
Бір жылға арналған қаржы жоспары
|
|||
|
|
I. КІРІСТЕР
|
578 927
|
|||
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
578 595
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
422 744
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
422 744
|
|
|
04
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
149 595
|
|
|
|
1
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
7 770
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
5 034
|
|
|
|
4
|
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
136 617
|
|
|
|
5
|
|
Бірыңғай жер салығы
|
174
|
|
|
05
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
6 256
|
|
|
|
3
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4 349
|
|
|
|
4
|
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
1 907
|
|
2
|
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
332
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
315
|
|
|
|
5
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
315
|
|
|
04
|
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
17
|
|
|
|
1
|
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
17
|
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
0,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
0,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
0,0
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
584 605
|
|||
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
242 246
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
242 246
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
242 246
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
231 421
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
10 825
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
324 551
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
324 551
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
324 551
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
75 199
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
45 000
|
|
|
|
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
0,0
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
204 352
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
17 806
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
17 806
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
17 806
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
14 000
|
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
3 806
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
2
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|||
|
|
қаржы активтерді сатып алу
|
0,0
|
|||
|
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-5 678
|
|||
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
|
5 678
|
|||
|
|
қарыздар түсімі
|
0,0
|
|||
|
|
қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
|
5 678
|
|||
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5 678
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5 678
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5 678
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
Шардара аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 47-254-VIII шешіміне 5 қосымша
Шардара аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№32-172-VIII шешіміне13 қосымша
Алатау батыр ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Бюджеттік сыныптама кодтары
|
Атауы
|
Бір жылға арналған қаржы жоспары
|
|||
|
|
I. КІРІСТЕР
|
153 127
|
|||
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
74 969
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
28 782
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
28 782
|
|
|
04
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
45 987
|
|
|
|
1
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
745
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
400
|
|
|
|
4
|
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
22 570
|
|
|
|
5
|
|
Бірыңғай жер салығы
|
22 272
|
|
|
05
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
200
|
|
|
|
3
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
200
|
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 158
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
78 158
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
78 158
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
154 580
|
|||
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
117 045
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
117 045
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
117 045
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
114 545
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 500
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
19 676
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
19 676
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
19 676
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 050
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 786
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
15 840
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
17 858
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
17 858
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
17 858
|
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
17 858
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|||
|
|
қаржы активтерді сатып алу
|
0,0
|
|||
|
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-1 453
|
|||
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
|
1 453
|
|||
|
|
қарыздар түсімі
|
0,0
|
|||
|
|
қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
|
1 453
|
|||
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 453
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 453
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 453
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
Шардара аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 47-254-VIII шешіміне 6 қосымша
Шардара аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№32-172-VIII шешіміне 16 қосымша
Қызылқұм ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Бюджеттік сыныптама кодтары
|
Атауы
|
Бір жылға арналған қаржы жоспары
|
|||
|
|
I. КІРІСТЕР
|
84 769
|
|||
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
15 503
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
6 412
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
6 412
|
|
|
04
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
9 031
|
|
|
|
1
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
80
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
130
|
|
|
|
4
|
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 327
|
|
|
|
5
|
|
Бірыңғай жер салығы
|
3 494
|
|
|
05
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
60
|
|
|
|
3
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
60
|
|
2
|
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
384
|
|
|
01
|
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
72
|
|
|
|
5
|
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
72
|
|
|
06
|
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
312
|
|
|
|
1
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
312
|
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
68 882
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
68 882
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
68 882
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
85 169
|
|||
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
66 169
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
66 169
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66 169
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
65 969
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
200
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
18 992
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 992
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 992
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 652
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 340
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
15 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8
|
|
|
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
8
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|||
|
|
қаржы активтерді сатып алу
|
0,0
|
|||
|
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-400
|
|||
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
|
400
|
|||
|
|
қарыздар түсімі
|
0,0
|
|||
|
|
қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
|
400
|
|||
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
400
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
400
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
400
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
Шардара аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 47-254 -VIII шешіміне 11 қосымша
Шардара аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№32-172-VIII шешіміне 31 қосымша
Қоссейіт ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Бюджеттік сыныптама кодтары
|
Атауы
|
Бір жылға арналған қаржы жоспары
|
|||
|
|
I. КІРІСТЕР
|
113 472
|
|||
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
24 947
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
7 644
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
7 644
|
|
|
04
|
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
17 103
|
|
|
|
1
|
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
410
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
160
|
|
|
|
4
|
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11 248
|
|
|
|
5
|
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 285
|
|
|
05
|
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
200
|
|
|
|
3
|
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
200
|
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
88 525
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
88 525
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
88 525
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
114 826
|
|||
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
76 051
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
76 051
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
76 051
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
75 060
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
991
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
36 183
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
36 183
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36 183
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
9 000
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
4 840
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
22 343
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
2 592
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2 592
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 592
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 592
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|||
|
|
қаржы активтерді сатып алу
|
0,0
|
|||
|
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
|
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-1 354
|
|||
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
|
1 354
|
|||
|
|
қарыздар түсімі
|
0,0
|
|||
|
|
қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
|
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ
|
1 354
|
|||
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 354
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 354
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 354
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.