Сарыөлең ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының 2025 жылғы 15 наурыздағы Бюджет кодексінің 91 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына негізінде, Күршім аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Күршім ауданы Сарыөлең ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 179050,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 12548,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 166502,0 мың теңге;
2) шығындар - 179714,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 664,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 664,7 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 664,7 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары - 664,7 мың теңге.
2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Күршім аудандық мәслихатының төрағасы
К. Бахтияров
Күршім аудандық мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/8-VІII шешіміне 1 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
|||
|
Сыныбы
|
||||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
179050,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
12548,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
5057,0
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5057,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
7091,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
245,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
164,0
|
||
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
6024,0
|
||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралын салығы
|
0,0
|
|||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралы салығы
|
6024,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
658,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
400,0
|
||
|
03
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
400,0
|
||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
166502,0
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
166502,0
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
166502,0
|
||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
102120,0
|
||
|
03
|
Субвенциялар
|
64382,0
|
2026 жыл
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
179714,7
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
68571,7
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
68571,7
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
68571,7
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
66071,7
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2500,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
107943,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
107943,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
107943,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
18648,5
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
87294,5
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
3200,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
3200,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3200,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3200,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-664,7
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
664,7
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
664,7
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
664,7
|
Күршім аудандық мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/8-VIІI шешіміне
2 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
72066,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
13423,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
5057,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5057,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
7966,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
245,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
164,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
6899,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
0,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
6899,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
658,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
400,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
400,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
58643,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
58643,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
58643,0
|
|||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
0,0
|
|||
|
03
|
Субвенциялар
|
58643,0
2027 жыл
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
72066,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
58643,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
58643,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58643,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
58643,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
13423,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
13423,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13423,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6845,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1605,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
4973,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
0,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
0,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
0,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
Күршім аудандық мәслихатының
2025 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 48/8-VIІI шешіміне
3 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
74348,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
14365,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
5633,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5633,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
8232,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
300,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
250,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
7024,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
0,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
7024,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
658,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
500,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
500,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
59983,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
59983,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
59983,0
|
|||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
0,0
|
|||
|
03
|
Субвенциялар
|
59983,0
2028 жыл
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
74348,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
59983,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
59983,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59983,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
59983,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
14365,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
14365,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14365,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
7324,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1717,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
5324,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
0,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
0,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
0,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.