2026-2028 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Наумов ауылдық округінің бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнің 7-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақкөл ауданы Наумов ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымша ларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 631,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 463,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 35 168,0 мың теңге;
2) шығындар – 44 631,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 0,0 мың теңге.
2. 2026-2028 жылдарға арналған Наумов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін:
2026 жылы – 35 168,0 мың теңге;
2027 жылы – 36 768,0 мың теңге;
2028 жылы – 34 573,0 мың теңге.
3. Осы шешiм 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Ақкөл аудандық мәслихатының төрағасы
С. Абаханов
Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С 52-4 шешіміне
Наумов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сома
мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
44 631,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 463,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
2 435,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 435,0
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 439,0
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
77,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 362,0
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 589,0
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 589,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
35 168,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35 168,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
35 168,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
44 631,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
27 801,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27 801,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
27 801,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12 030,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 030,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 390,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 500,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
600,0
|
|
|
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
1 540,0
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
4 800,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 800,0
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 800,0
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттiк кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С 52-4 шешіміне
Наумов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сома
мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
46 038,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 270,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
2 721,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 721,0
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3 831,0
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
81,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 750,0
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 718,0
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 718,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 768,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 768,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
36 768,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
46 038,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
29 208,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
29 208,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
29 208,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12 030,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 030,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 390,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 500,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
600,0
|
|
|
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
1 540,0
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
4 800,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 800,0
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 800,0
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттiк кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ С 52-4 шешіміне
Наумов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сома
мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
45 469,0
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
10 896,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
3 043,0
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 043,0
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 998,0
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
85,0
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 913,0
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 855,0
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2 855,0
|
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
34 573,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
34 573,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
34 573,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сома мың теңге
|
|||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
45 469,0
|
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
28 639,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 639,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
28 639,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12 030,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12 030,0
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 390,0
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 500,0
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
600,0
|
|
|
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
1 540,0
|
|
12
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
4 800,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 800,0
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4 800,0
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттiк кредит беру
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.