2026-2028 жылдарға арналған Шахтинск қаласының Долинка, Новодолинский, Шахан кенттерінің бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Шахтинск қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2026-2028 жылдарға арналған Шахтинск қаласы Долинка, Новодолинский, Шахан кенттерінің бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымша ларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 763 326 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 133 604 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 45 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 629 177 мың теңге;
2) шығындар – 792 388 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті ) – айзату 29 062 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 29 062 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары – 29 062 мың теңге.
2. 2026 жылға арналған Шахтинск қаласы Долинка, Новодолинский, Шахан кенттерінің бюджеті құрамында Шахан кенті бюджеті 4, 5, 6 – қосымша ларға сәйкес, Долинка кенті бюджеті 7, 8, 9 – қосымша ларға сәйкес, Новодолинский кенті бюджеті 10, 11, 12 – қосымша ларға сәйкес кенттер бюджеттік бағдарламалары бойынша шығындар және кірістер қарастырылғаны ескерілсін.
3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.
Шахтинск қалалық мәслихатының төрағасы
Ж. Мамерханова
Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 1 қосымша
2026 жылға арналған кенттер бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
763 326
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
133 604
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
69 120
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
69 120
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
64 125
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 230
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
385
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
62 510
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
359
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
359
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
45
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
45
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
45
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
629 177
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
629 177
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
629 177
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
792 388
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
238 717
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
238 717
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
238 717
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
232 851
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 866
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
327 915
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
327 915
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
327 915
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
121 960
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 513
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
194 442
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
213 033
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
213 033
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
213 033
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
213 033
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 720
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
-29 062
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
29 062
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
29 062
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
29 062
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
29 062
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 2 қосымша
2027 жылға арналған кенттер бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
1 040 645
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
140 254
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
73 120
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
73 120
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
66 770
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 270
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
390
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
65 110
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
364
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
364
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
899 886
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
899 886
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
899 886
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
1 040 645
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
236 717
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
236 717
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
236 717
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
230 851
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 866
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
442 766
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
442 766
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
442 766
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
121 524
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 513
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
309 729
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
348 442
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
348 442
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
348 442
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
348 442
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 720
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 3 қосымша
2028 жылға арналған кенттер бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
1 047 393
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
147 002
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
77 020
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
77 020
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
69 615
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 310
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
395
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
67 910
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
367
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
367
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
899 886
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
899 886
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
899 886
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
1 047 393
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
236 717
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
236 717
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
236 717
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
230 851
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 866
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
449 514
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
449 514
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
449 514
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
121 524
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 513
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
316 477
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
348 442
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
348 442
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
348 442
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
348 442
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 720
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
10 720
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 4 қосымша
2026 жылға арналған Шахан кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
283 162
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
52 430
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
26 000
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
26 000
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
26 370
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
300
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
70
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
26 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
60
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
60
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
40
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
40
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
40
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
230 692
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
230 692
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
230 692
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
287 886
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
79 523
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
79 523
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79 523
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
79 475
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
48
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
79 237
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
79 237
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79 237
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
34 174
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
45 063
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
122 595
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
122 595
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
122 595
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
122 595
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 530
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
-4 724
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
4 724
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
4 724
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
4 724
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
4 724
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 5 қосымша
2027 жылға арналған Шахан кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
358 509
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
55 460
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
27 000
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
27 000
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
28 395
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
320
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
75
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
28 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
65
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
65
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
303 049
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
303 049
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
303 049
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
358 509
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
79 523
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
79 523
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79 523
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
79 475
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
48
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
78 091
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
78 091
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
78 091
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
33 738
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
44 353
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
194 365
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
194 365
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
194 365
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
194 365
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 530
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 6 қосымша
2028 жылға арналған Шахан кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
361 537
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
58 488
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
28 000
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
28 000
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
30 420
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
340
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
30 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
68
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
68
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
303 049
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
303 049
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
303 049
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
361 537
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
79 523
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
79 523
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79 523
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
79 475
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
48
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
81 119
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
81 119
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
81 119
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
33 738
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
47 381
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
194 365
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
194 365
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
194 365
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
194 365
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 530
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
6 530
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық мәслихатының
2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 7 қосымша
2026 жылға арналған Долинка кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
235 780
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
27 820
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
13 120
|
||
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
13 120
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
14 665
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
430
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
235
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
35
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
35
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
207 455
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
207 455
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
207 455
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
235 781
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
80 737
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
80 737
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80 737
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
74 919
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 818
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
107 343
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
107 343
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
107 343
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
44 291
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5 198
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
57 854
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
47 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
47 700
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 700
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
47 700
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
-1
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
1
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 8 қосымша
2027 жылға арналған Долинка кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
308 413
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
28 820
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
14 120
|
||
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 120
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
14 665
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
430
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
235
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
35
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
35
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
279 088
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
279 088
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
279 088
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
308 413
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
80 737
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
80 737
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80 737
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
74 919
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 818
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
179 976
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
179 976
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
179 976
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
44 291
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5 198
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
130 487
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
47 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
47 700
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 700
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
47 700
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 9 қосымша
2028 жылға арналған Долинка кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
308 913
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
29 320
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
14 620
|
||
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
14 620
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
14 665
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
430
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
235
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 000
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
35
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
35
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
500
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
500
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
500
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
279 088
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
279 088
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
279 088
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
308 913
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
80 737
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
80 737
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80 737
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
74 919
|
|
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
5 818
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
180 476
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
180 476
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
180 476
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
44 291
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5 198
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
130 987
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
47 700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
47 700
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 700
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
47 700
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 10 қосымша
2026 жылға арналған Новодолинский кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
244 384
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
53 354
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
30 000
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
30 000
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
23 090
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
500
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
22 510
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
264
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
264
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
191 030
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
191 030
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
191 030
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
268 721
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
78 457
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
78 457
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
78 457
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
78 457
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
141 335
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
141 335
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
141 335
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
43 495
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
6 315
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
91 525
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
42 738
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
42 738
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 738
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
42 738
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 190
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
-24 337
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
24 337
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
24 337
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
24 337
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
24 337
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 11 қосымша
2027 жылға арналған Новодолинский кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
373 723
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
55 974
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
32 000
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
32 000
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
23 710
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
520
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
23 110
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
264
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
264
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
317 749
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
317 749
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
317 749
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
373 723
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
76 457
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
76 457
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
76 457
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
76 457
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
184 699
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
184 699
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
184 699
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
43 495
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
6 315
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
134 889
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
106 377
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
106 377
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
106 377
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
106 377
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 190
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Шахтинск қалалық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 464/25
шешіміне 12 қосымша
2028 жылға арналған Новодолинский кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
Iшкi сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
376 943
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
59 194
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
34 400
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
34 400
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
24 530
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
540
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
23 910
|
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
264
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
264
|
|||
|
5
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
317 749
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
317 749
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
317 749
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
376 943
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
76 457
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
76 457
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
76 457
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
76 457
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
187 919
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді абаттандыру
|
187 919
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
187 919
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
43 495
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
6 315
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
138 109
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 000
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 000
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
106 377
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
106 377
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
106 377
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
106 377
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 190
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
4 190
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
V. БЮДЖЕТ тапшылығы (профициті)
|
0
|
||||
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0
|
|
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Iшкi сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.