Мәслихаттың 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 139 «Лисаков қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Лисаков қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың «Лисаков қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 139 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205020 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Лисаков қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 7862053,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6750788,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 75055,2 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 61408,8 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 974801,5 мың теңге;
2) шығындар – 8132622,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -7017,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 7017,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -263552,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 263552,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қалалық мәслихат төрағасы
К. Мухамадиева
Мәслихаттың
2025 жылғы 9 желтоқсандағы
№ 209 шешіміне
қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 24 желто
№ 139 шешіміне
1-қосымша
Лисаков қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың
теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер
|
7 862 053,5
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6 750 788,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
4 011 311,0
|
||
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
889 140,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 122 171,0
|
|||
|
03
|
|
Әлеуметтiк салық
|
1 858 555,0
|
||
|
1
|
Әлеуметтiк салық
|
1 858 555,0
|
|||
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
454 317,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
317 625,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5 934,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
130 462,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
296,0
|
|||
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
359 617,0
|
||
|
2
|
Акциздер
|
96 009,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
232 156,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
31 452,0
|
|||
|
08
|
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
66 988,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
66 988,0
|
|||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
75 055,2
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
69 372,2
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
32 359,6
|
|||
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
36 175,5
|
|||
|
9
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
|
837,1
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
690,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
690,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
4 993,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
4 993,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
61 408,8
|
|||
|
01
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
24 641,4
|
||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
24 641,4
|
|||
|
03
|
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
36 767,4
|
||
|
1
|
Жерді сату
|
6 414,4
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
30 353,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
974 801,5
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
974 801,5
|
|||
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
974 801,5
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы,
мың
теңге
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. Шығыстар
|
8 132 622,5
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
659 620,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
338 492,9
|
|||
|
112
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
52 224,6
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
51 378,7
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
639,8
|
|||
|
005
|
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
|
206,1
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
286 268,3
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
282 469,9
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
3 163,6
|
|||
|
113
|
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
634,8
|
|||
|
2
|
Қаржылық қызмет
|
68 337,9
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
68 337,9
|
|||
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
64 257,5
|
|||
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
2 626,5
|
|||
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
691,0
|
|||
|
018
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
762,9
|
|||
|
5
|
Жоспарлау және статистикалық қызмет
|
43 894,9
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
43 894,9
|
|||
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
42 927,0
|
|||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
967,9
|
|||
|
9
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
208 894,7
|
|||
|
454
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
44 364,5
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
43 402,3
|
|||
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
962,2
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
164 530,2
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
77 075,5
|
|||
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
6 758,4
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
80 696,3
|
|||
|
02
|
Қорғаныс
|
15 139,5
|
|||
|
1
|
Әскери мұқтаждар
|
15 139,5
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
15 139,5
|
|||
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
15 139,5
|
|||
|
03
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
39 365,7
|
|||
|
9
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
|
39 365,7
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
39 365,7
|
|||
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
39 365,7
|
|||
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
561 615,4
|
|||
|
1
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
22 484,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
22 484,0
|
|||
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
22 484,0
|
|||
|
2
|
Әлеуметтiк көмек
|
412 822,4
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
412 822,4
|
|||
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
14 154,0
|
|||
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
52 873,4
|
|||
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
7 234,9
|
|||
|
015
|
Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
|
165 143,1
|
|||
|
017
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
|
158 382,6
|
|||
|
027
|
Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру
|
15 034,4
|
|||
|
9
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
126 309,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
126 309,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
84 944,9
|
|||
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
211,8
|
|||
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 292,8
|
|||
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
38 654,0
|
|||
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
1 205,5
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
624 118,9
|
|||
|
1
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
154 935,7
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
154 935,7
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
|
54 931,0
|
|||
|
059
|
Елді мекенге бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу
|
100 004,7
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
171 954,3
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
36 380,0
|
|||
|
012
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
34 369,0
|
|||
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
2 011,0
|
|||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
135 574,3
|
|||
|
006
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
135 574,3
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
297 228,9
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
297 228,9
|
|||
|
015
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
134 564,5
|
|||
|
016
|
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
|
140 282,5
|
|||
|
017
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
542,0
|
|||
|
018
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
|
21 839,9
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
943 699,9
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
404 888,7
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
404 888,7
|
|||
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
404 888,7
|
|||
|
2
|
Спорт
|
202 421,1
|
|||
|
465
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
202 421,1
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
22 857,5
|
|||
|
005
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
93 963,0
|
|||
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
49 627,6
|
|||
|
007
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
35 973,0
|
|||
|
3
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
216 313,1
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
144 373,6
|
|||
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
120 370,6
|
|||
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
24 003,0
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
71 939,5
|
|||
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
71 939,5
|
|||
|
9
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
120 077,0
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
30 578,4
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
22 315,5
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
8 262,9
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
89 498,6
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
40 290,5
|
|||
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
48 315,7
|
|||
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
464,7
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
427,7
|
|||
|
09
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
5 771,0
|
|||
|
1
|
Отын және энергетика
|
5 771,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
5 271,0
|
|||
|
019
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
|
5 271,0
|
|||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
500,0
|
|||
|
009
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
|
500,0
|
|||
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
52 490,5
|
|||
|
6
|
Жер қатынастары
|
52 477,2
|
|||
|
463
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
|
52 477,2
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
25 762,5
|
|||
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
26 714,7
|
|||
|
9
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
13,3
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
13,3
|
|||
|
099
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
13,3
|
|||
|
11
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
85 118,5
|
|||
|
2
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
85 118,5
|
|||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
56 151,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
44 410,0
|
|||
|
017
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
11 741,0
|
|||
|
468
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
28 967,5
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
28 203,0
|
|||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
764,5
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1 027 114,3
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
985 814,3
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
985 814,3
|
|||
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
205 875,5
|
|||
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
496 032,9
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
283 905,9
|
|||
|
9
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
|
41 300,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
41 300,0
|
|||
|
037
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
|
41 300,0
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
277 334,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
277 334,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
277 334,0
|
|||
|
044
|
Моноқалаларды ағымдағы жайластыру
|
270 303,0
|
|||
|
085
|
Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру
|
7 031,0
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
69 849,0
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
69 849,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
69 849,0
|
|||
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
69 849,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3 771 385,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3 771 385,4
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
3 771 385,4
|
|||
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
45,4
|
|||
|
007
|
Бюджеттік алып коюлар
|
3 448 738,0
|
|||
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
240 808,0
|
|||
|
038
|
Субвенциялар
|
44 839,0
|
|||
|
039
|
Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
|
35 955,0
|
|||
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
1 000,0
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
- 7 017,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
7 017,0
|
|||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
7 017,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
7 017,0
|
|||
|
13
|
Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
107,0
|
|||
|
21
|
Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
6 910,0
|
|||
|
V. Бюджеттің тапшылығы (профицит)
|
-263 552,0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
263 552,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.