Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 177 «Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Мәслихаттың «Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 177 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Боровское ауылының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 618 725,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 105 915,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 10 826,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 516,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 499 468,3 мың теңге;
2) шығындар - 618 725,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,5 мың теңге.»;
2 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«2. 2025 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 239,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 481 229,3 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Теңіз ауылының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 28 256,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 9 328,5 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 196,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 18 732,0 мың теңге;
2) шығындар - 28 256,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,1 мың теңге.»;
4 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«4. Алешин ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 35 770,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 24 653,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 98,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 567,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 10 452,0 мың теңге;
2) шығындар - 35 771,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 1,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1,6 мың теңге.»;
5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«5. Буденный ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 25 521,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 7 406,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 10,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 31,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 18 074,0 мың теңге;
2) шығындар - 25 836,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 315,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 315,1 мың теңге.»;
6 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«6. 2025 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 15 939 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 135,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Введен ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 32 694,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 12 700,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 36,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 6,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 19 952,0 мың теңге;
2) шығындар - 32 695,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,3 мың теңге.»;
8 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«8. 2025 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 642,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 3 310,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«9. Қарақоға ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 33 310,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 6 255,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 27 054,6 мың теңге;
2) шығындар - 33 311,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,6 мың теңге.»;
10 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«10. 2025 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 456,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 4 598,6 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«11. Краснопреснен ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 38 240,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 7 315,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 40,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 30 885,0 мың теңге;
2) шығындар - 38 976,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 736,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 736,3 мың теңге.»;
12 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«12. 2025 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 22 393,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 8 492,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«13. Ломоносов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 32 724,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 21 550,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 393,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 10 781,0 мың теңге;
2) шығындар - 33 121,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 397,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 397 ,1 мың теңге.»;
14 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«14. 2025 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 5 582,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 199,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Михайлов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 202 895,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 33 130,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 4 249,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 23,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 165 493,0 мың теңге;
2) шығындар - 202 898,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 3,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3,1 мың теңге.»;
16 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«16. 2025 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 38 384,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 127 109,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Первомай ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 211 693,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 88 784,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 219,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 122 689,5 мың теңге;
2) шығындар - 211 693,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 0,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,5 мың теңге.»;
18 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«18. 2025 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 745,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 101 944,5 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Соснов ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 84 748,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша - 20 000,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша - 113,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 559,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша - 62 076,7 мың теңге;
2) шығындар - 85 560,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - – 812,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 812,0 мың теңге.»;
20 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«20. 2025 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 10 890,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 51 186,7 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың төрағасы
Қ. Рахметқалиев
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
1 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
1 - қосымша
Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
618725,3
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
105915,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
72797,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
72797,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
32925,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
737,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
434,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
31736,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
18,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
193,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
193,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
10826,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
7932,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
7932,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
212,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
212,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
2682,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
2682,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2516,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
2516,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
1953,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
563,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
499468,3
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
499468,3
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
499468,3
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
618725,8
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
56452,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
56452,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56452,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56452,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
69885,6
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
69885,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69885,6
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
25245,1
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
6872,5
|
|||
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
546,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
37222,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
371037,7
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
371037,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
371037,7
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
64645,0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
306392,7
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
88014,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
88014,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
88014,0
|
|||
|
057
|
"Ауыл - Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс - шараларды іске асыру
|
88014,0
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
17934,0
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
17934,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппарат
|
17934,0
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
17934,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
15402,5
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
15402,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15402,5
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
15402,0
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-0,5
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
0,5
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,5
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,5
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,5
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
2 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
4 - қосымша
Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
28256,5
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
9328,5
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
2882,5
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2882,5
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
6404,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
22,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
50,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1791,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
4541,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
42,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
42,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
196,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
196,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
196,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
18732,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
18732,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
18732,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
28256,6
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
26559,9
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
26559,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26559,9
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
26559,9
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
903,8
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
903,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
903,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
540,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
363,8
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
792,8
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
792,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
792,8
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
792,8
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-0,1
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
0,1
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,1
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
3 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
7 - қосымша
Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
35770,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
24653,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
2319,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2319,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
21927,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
183,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
4,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4662,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
17078,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
407,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
407,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
98,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
98,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
98,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
567,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
567,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
567,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
10452,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
10452,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
10452,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
35771,6
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
30975,5
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
30975,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30975,5
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
30975,5
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
721,5
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
721,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
721,5
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
287,9
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
178,6
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
255,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1259,9
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1259,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1259,9
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1259,9
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1652,8
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1652,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1652,8
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1652,8
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1161,9
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1161,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1161,9
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,6
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
1160,3
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-1,6
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
1,6
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1,6
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
4 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
10 - қосымша
Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
25521,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
7406,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1678,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1678,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5423,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
31,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
94,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1833,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
3465,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
305,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
305,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
10,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
10,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
10,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
31,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
31,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
31,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
18074,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
18074,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
18074,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
25836,1
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
23649,1
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
23649,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23649,1
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
23649,1
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
904,7
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
904,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
904,7
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
750,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
154,7
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1282,2
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1282,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1282,2
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1282,2
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-315,1
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
315,1
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
315,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
315,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
315,1
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
5 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
13 - қосымша
Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
32694,9
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
12700,9
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1432,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1432,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
11042,9
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
101,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
69,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2819,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8053,9
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
226,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
226,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
36,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
36,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
36,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
6,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
6,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
6,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
19952,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
19952,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
19952,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
32695,2
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
26313,8
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
26313,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26313,8
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
26313,8
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
4365,0
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
4365,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4365,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4030,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
335,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1216,1
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1216,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1216,1
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1216,1
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
800,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
800,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
800,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,3
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-0,3
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
0,3
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,3
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
6 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
16 - қосымша
Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
33310,5
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
6255,9
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1889,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1889,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4307,9
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
29,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
60,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2209,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2009,9
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
59,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
59,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
27054,6
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
27054,6
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
27054,6
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
33311,1
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
28680,8
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
28680,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28680,8
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
28680,8
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
2366,0
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
2366,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2366,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
363,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1233,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
770,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1213,7
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1213,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1213,7
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1213,7
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1050,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1050,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1050,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1050,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,6
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,6
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-0,6
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
0,6
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,6
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
7 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
19 - қосымша
Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
38240,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
7315,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
2699,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2699,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4586,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
52,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
62,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3336,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1136,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
30,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
30,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
40,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
39,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
39,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
1,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
1,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
30885,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
30885,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
30885,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
38976,3
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
28709,4
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
28709,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28709,4
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
28709,4
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
8086,9
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
8086,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8086,9
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
7701,5
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
89,3
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
296,1
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1219,8
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1219,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1219,8
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1219,8
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
960,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
960,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
960,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
960,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-736,3
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
736,3
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
736,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
736,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
736,3
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
8 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
22 - қосымша
Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
32724,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
21550,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1668,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1668,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
19591,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
54,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
59,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3009,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
16469,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
291,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
291,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
393,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
393,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
393,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
10781,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
10781,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
10781,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
33121,1
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
27091,8
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
27091,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27091,8
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
27091,8
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
277,1
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
277,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
277,1
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
155,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
122,1
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
1185,8
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
1185,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1185,8
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1185,8
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
4566,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
4566,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4566,4
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
4566,3
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-397,1
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
397,1
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
397,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
397,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
397,1
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
9 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
25 - қосымша
Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
202895,8
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
33130,8
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
11291,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
11291,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
19564,8
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
93,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
122,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11210,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8139,8
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2275,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2275,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
4249,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
311,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
311,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
3938,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
3938,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
23,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
23,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
23,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
165493,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
165493,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
165493,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
202898,9
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
67999,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
67999,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
67999,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
67999,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
5293,7
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
5293,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5293,7
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3662,2
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
965,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
666,5
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
930,3
|
|||
|
2
|
Спорт
|
930,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
930,3
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
930,3
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
128672,8
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
128672,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
128672,8
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
4028,8
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
124644,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-3,1
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
3,1
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3,1
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
10 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
28 - қосымша
Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
211693,1
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
88784,6
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
66065,6
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
66065,6
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
22424,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
206,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
378,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
12283,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
9557,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
295,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
295,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
219,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
3,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
3,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
216,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
216,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
122689,5
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
122689,5
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
122689,5
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
211693,6
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
43033,6
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
43033,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43033,6
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43033,6
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
29074,9
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
29074,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
29074,9
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
21530,4
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
4044,5
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
3500,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
89584,6
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
89584,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
89584,6
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
16011,6
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
73573,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
50000,5
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
50000,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50000,5
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
50000,0
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-0,5
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
0,5
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,5
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,5
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,5
|
Мәслихаттың
2025 жылғы 11 желтоқсандағы
№ 236 шешіміне
11 - қосымша
Мәслихаттың
2024 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 177 шешіміне
31 - қосымша
Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
I. Кірістер
|
84748,7
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
20000,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
8071,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8071,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
11692,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
148,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
68,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5479,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5997,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
237,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
237,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
113,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
113,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
113,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
2559,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
2559,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
2269,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
290,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
62076,7
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
62076,7
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
62076,7
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Атауы
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
II. Шығындар
|
85560,7
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
31907,1
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31907,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31907,1
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31907,1
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
8132,7
|
|||
|
3
|
Елді - мекендерді көркейту
|
8132,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8132,7
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6675,4
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
400,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
1057,3
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1768,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1768,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1768,4
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу
|
1768,4
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
43751,7
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
43751,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43751,7
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1791,6
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
41960,1
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,8
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,8
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)
|
-812,0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
|
812,0
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
812,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
812,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
812,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.