Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 192 «Горняцк және Қашар кенттерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

    ЖаңаМәслихаттың актісі тіркелмеген
    Нұсқаның өзектілігі
    Өзекті нұсқа 5 желтоқсан 2025 ж.

    Мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 192 «Горняцк және Қашар кенттерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

    Рудный қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

    1. «Горняцк және Қашар кенттерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» мәслихаттың 2024 жылғы 31 желтоқсандағы № 192 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

    көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

    «1. Горняцк кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

    1) кірістер – 184 353,5 мың теңге, оның ішінде:

    салықтық түсімдер бойынша – 23 740,6 мың теңге;

    салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

    негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 20,4 мың теңге;

    трансферттер түсімі бойынша – 160 592,5 мың теңге;

    2) шығындар – 189 621,0 мың теңге;

    3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

    4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

    5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 267,5 мың теңге;

    6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 267,5 мың теңге.»;

    көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

    «4. Қашар кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

    1) кірістер – 976 779,5 мың теңге, оның ішінде:

    салықтық түсімдер бойынша – 92 793,3 мың теңге;

    салықтық емес түсімдер бойынша – 812,0 мың теңге;

    негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 39 161,1 мың теңге;

    трансферттер түсімі бойынша – 844 013,1 мың теңге;

    2) шығындар – 1 022 837,7 мың теңге;

    3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

    4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

    5) бюджет тапшылығы (профициті) – -46 058,2 мың теңге;

    6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 46 058,2 мың теңге.»;

    көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

    2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

    Қалалық мәслихат төрағасы

    А. Искаков

    Мәслихаттың

    2025 жылғы 5 желтоқсандағы

    № 253 шешіміне

    1-қосымша

    Маслихаттың

    2024 жылғы 31 желтоқсандағы

    № 192 шешіміне

    1-қосымша

    Горняцк кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

    Санаты
    Сомасы, мың теңге
     
     
    Сыныбы
     
     
     
    Кіші сыныбы
     
     
     
     
    Атауы
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Кірістер
    184 353,5
    1
     
     
    Салықтық түсімдер
    23 740,6
    1
    01
     
    Табыс салығы
    3 510,7
    1
    01
    2
    Жеке табыс салығы
    3 510,7
    1
    04
     
    Меншiкке салынатын салықтар
    6 141,0
    1
    04
    1
    Мүлiкке салынатын салықтар
    171,0
    1
    04
    3
    Жер салығы
    200,0
    1
    04
    4
    Көлiк құралдарына салынатын салық
    5 770,0
    1
    05
     
    Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
    14 088,9
    1
    05
    3
    Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
    14 088,9
    1
    05
    4
    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
    0,0
    3
     
     
    Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
    20,4
    3
    03
     
    Жердi және материалдық емес активтердi сату
    20,4
    3
    03
    1
    Жерді сату
    20,4
    3
    03
    2
    Материалдық емес активтерді сату
    0,0
    4
     
     
    Трансферттердің түсімдері
    160 592,5
    4
    02
     
    Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
    160 592,5
    4
    02
    3
    Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
    160 592,5
    Функционалдық топ
    Сомасы, мың теңге
     
    Кіші функция
     
     
    Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
     
     
     
    Бағдарлама
     
     
     
     
    Атауы
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Шығындар
    189 621,0
    01
     
     
     
    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
    85 685,7
     
    1
     
     
    Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
    85 685,7
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    85 685,7
     
     
     
    001
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    70 803,2
     
     
     
    022
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    14 882,5
    07
     
     
     
    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
    22 253,5
     
    3
     
     
    Елді-мекендерді көркейту
    22 253,5
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    22 253,5
     
     
     
    008
    Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
    6 957,5
     
     
     
    009
    Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
    7 128,0
     
     
     
    011
    Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
    8 168,0
    12
     
     
     
    Көлiк және коммуникация
    9 500,1
     
    1
     
     
    Автомобиль көлiгi
    9 500,1
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    9 500,1
     
     
     
    013
    Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
    9 500,1
    13
     
     
     
    Басқалар
    72 181,5
     
    9
     
     
    Басқалар
    72 181,5
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    72 181,5
     
     
     
    057
    "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
    72 181,5
    15
     
     
     
    Трансферттер
    0,2
     
    1
     
     
    Трансферттер
    0,2
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    0,2
     
     
     
    048
    Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
    0,2
     
     
     
     
    III. Таза бюджеттік кредиттеу
    0,0
     
     
     
     
    IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
    0,0
     
     
     
     
    V. Бюджет тапшылығы (профициті)
    -5 267,5
     
     
     
     
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
    5 267,5

    Мәслихаттың

    2025 жылғы 5 желтоқсандағы

    № 253 шешіміне

    2-қосымша

    Маслихаттың

    2024 жылғы 31 желтоқсандағы

    № 192 шешіміне

    4-қосымша

    Қашар кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

    Санаты
    Сомасы, мың теңге
     
     
    Сыныбы
     
     
     
    Кіші сыныбы
     
     
     
     
    Атауы
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Кірістер
    976 779,5
    1
     
     
    Салықтық түсімдер
    92 793,3
    1
    01
     
    Табыс салығы
    53 506,0
    1
    01
    2
    Жеке табыс салығы
    53 506,0
    1
    04
     
    Меншiкке салынатын салықтар
    30 387,3
    1
    04
    1
    Мүлiкке салынатын салықтар
    600,0
    1
    04
    3
    Жер салығы
    197,0
    1
    04
    4
    Көлiк құралдарына салынатын салық
    29 590,3
    1
    05
     
    Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
    8 900,0
    1
    05
    3
    Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
    8 900,0
    2
     
     
    Салықтық емес түсiмдер
    812,0
    2
    01
     
    Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
    121,0
    2
    01
    5
    Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
    121,0
    2
    06
     
    Басқа да салықтық емес түсiмдер
    691,0
    2
    06
    1
    Басқа да салықтық емес түсiмдер
    691,0
    3
     
     
    Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
    39 161,1
    3
    01
     
    Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
    39 038,1
    3
    01
    1
    Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
    39 038,1
    3
    03
     
    Жердi және материалдық емес активтердi сату
    123,0
    3
    03
    1
    Жерді сату
    108,0
    3
    03
    2
    Материалдық емес активтерді сату
    15,0
    4
     
     
    Трансферттердің түсімдері
    844 013,1
    4
    02
     
    Мемлекеттiк басқарудың жоғарыт ұрған органдарынан түсетiн трансферттер
    844 013,1
    4
    02
    3
    Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
    844 013,1
    Функционалдық топ
    Сомасы, мың теңге
     
    Кіші функция
     
     
    Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
     
     
     
    Бағдарлама
     
     
     
     
    Атауы
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Шығындар
    1 022 837,7
    01
     
     
     
    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
    283 991,0
     
    1
     
     
    Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
    283 991,0
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    283 991,0
     
     
     
    001
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
    103 751,4
     
     
     
    022
    Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
    178 191,7
     
     
     
    032
    Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
    2 047,9
    07
     
     
     
    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
    137 776,3
     
    3
     
     
    Елді-мекендерді көркейту
    137 776,3
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    137 776,3
     
     
     
    008
    Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
    27 577,8
     
     
     
    009
    Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
    24 063,7
     
     
     
    011
    Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
    86 134,8
    08
     
     
     
    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
    110 082,0
     
    1
     
     
    Мәдениет саласындағы қызмет
    110 082,0
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    110 082,0
     
     
     
    006
    Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
    110 082,0
    12
     
     
     
    Көлiк және коммуникация
    488 690,2
     
    1
     
     
    Автомобиль көлiгi
    488 690,2
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    488 690,2
     
     
     
    013
    Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
    48 830,3
     
     
     
    045
    Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
    439 859,9
    15
     
     
     
    Трансферттер
    2 298,2
     
    1
     
     
    Трансферттер
    2 298,2
     
     
    124
     
    Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
    2 298,2
     
     
     
    048
    Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
    2 298,2
     
     
     
     
    III. Таза бюджеттік кредиттеу
    0,0
     
     
     
     
    IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
    0,0
     
     
     
     
    V. Бюджет тапшылығы (профициті)
    -46 058,2
     
     
     
     
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
    46 058,2

    Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.