«Марқакөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Марқакөл ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсанындағы № 19/2-VІII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Марқакөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Марқакөл ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсанындағы №19/2-VІII «Марқакөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Марқакөл ауданының Марқакөл ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1 қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынандай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 443 103,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –15 000,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 428 103,8 мың теңге;
2) шығындар – 463 483,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 20 380,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 20 380,1 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 20 380,1 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары – 20 380,1 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Марқакөл ауданы мәслихатының төрағасы
М. Калелов
Марқакөл ауданы мәслихатының
2025 жылғы 4 желтоқсандағы
№34/2-VIII шешіміне
қосымша
Марқакөл ауданы мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№19/2-VIII шешіміне
1-қосымша
Марқакөл ауданы Марқакөл ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
443 103,8
|
||
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
15 000,0
|
|
|
01
|
Табыссалығы
|
3 300,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыссалығы
|
3 300,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
10 850,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
400,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
135,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
10 105,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
385,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
9 810,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
120,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
850,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
850,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
428 103,8
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
428 103,8
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
428 103,8
|
|||
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
428 103,8
2025 жыл
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық ішкі топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
463 483,9
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
207 158,9
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
207 158,9
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
207 158,9
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
187 708,9
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
19 450,0
|
|||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
180 459,8
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
180 459,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
180 459,8
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
55 066,8
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
21 150,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
96 843,0
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
7 400,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
1 780,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлік
|
1 780,0
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 780,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 780,0
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
70 000,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
70 000,0
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70 000,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
70 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
4 085,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
4 085,2
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызыбарқала, ауыл, кент, ауылдықокругәкімініңаппараты
|
4 085,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған ағымды трансферттерді қайтару
|
4 085,2
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-20 380,1
|
||||
|
VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
20 380,1
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
20 380,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
20 380,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
20 380,1
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.