Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті туралы» №31/4-VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Зайсан аудандық маслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Зайсан аудандық маслихатының «2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №31/4-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Дайыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 168 762,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер –18 591,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 241,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 860,3 мың теңге;
трансферттердіңтүсімдері– 149 069,0 мың теңге;
2) шығындар – 169 928,7 мың теңге;
3) таза бюджеттіккредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 166,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 166,7 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 166,7 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Зайсан аудандық мәслихатының төрағасы
Е. Загипаров
Зайсан аудандық мәслихатының
2025 жылғы 1 желтоқсандағы
№44/4-VIII шешіміне
қосымша
Зайсан аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№31/4-VIII шешіміне
1 қосымша
2025 жылға арналған Дайыр ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кішісыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
168 762,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
18 591,0
|
|
|
01
|
Табыссалығы
|
8 442,4
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 442,4
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiккесалынатынсалықтар
|
8 935,8
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiккесалынатынсалықтар
|
417,2
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
270,0
|
|||
|
|
|
4
|
Көлiкқұралдарынасалынатынсалық
|
7 621,2
|
|
|
5
|
Біріңғай жер салығы
|
627,4
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 212,8
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
1 212,8
|
|||
|
2
|
|
|
Салықтықеместүсiмдер
|
241,7
|
|
|
06
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
241,7
|
||
|
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
241,7
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
860,3
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
860,3
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
335,3
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
525,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
149 069,0
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттікбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетінтрансферттер
|
149 069,0
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
149 069,0
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың
теңге)
|
||||
|
Кішіфункция
|
|||||
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ШЫҒЫНДАР
|
169 928,7
|
|
1
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
56 225,1
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттiкбасқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар
|
56 225,1
|
||
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 225,1
|
||
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
55 454,4
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
770,7
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық
|
22 756,9
|
|||
|
1
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
4 188,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 188,0
|
|||
|
007
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру
|
4 188,0
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
3 750,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 750,0
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
3 750,0
|
|||
|
3
|
Елдімекендерді көркейту
|
14 818,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14 818,9
|
|||
|
|
|
008
|
Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру
|
13 426,0
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
892,9
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
500,0
|
|||
|
8
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
600,0
|
|
|
1
|
Мәдениетсаласындағықызмет
|
500,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
500,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
500,0
|
|||
|
2
|
|
Спорт
|
100,0
|
||
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
100,0
|
||
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
100,0
|
|
|
12
|
|
|
Көлiкжәне коммуникация
|
32 874,5
|
|
|
1
|
|
Автомобиль көлiгi
|
32 874,5
|
||
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32 874,5
|
||
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
32 874,5
|
|
|
13
|
Басқалар
|
57 472,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
57 472,0
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдықокруг әкімінің аппараты
|
57 472,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру.
|
57 472,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
|
|
|
|
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
|
Бюджеттіккредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттіккредиттердіөтеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-1 166,7
|
|
|
|
|
|
VII.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
|
1 166,7
|
|
Қарыздартүсімдері
|
0,0
|
||||
|
Қарыздардыөтеу
|
0,0
|
||||
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 166,7
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 166,7
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 166,7
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.