Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 «Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың «Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 787 824,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 320 351,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 6 000,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 461 123,8 мың теңге;
2) шығындар – 812 817,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 202 128,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 192 395,9 мың теңге;
2) шығындар – 203 063,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 583,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 28 012,9 мың теңге;
2) шығындар – 38 625,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43 166,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 988,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 36 178,5 мың теңге;
2) шығындар – 44 532,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24 388,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 434,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 20 954,9 мың теңге;
2) шығындар – 25 000,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 33 684,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 25 371,9 мың теңге;
2) шығындар – 36 773,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 800,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 13 258,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 34 542,9 мың теңге;
2) шығындар – 53 093,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 38 221,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 36 214,9 мың теңге;
2) шығындар – 38 836,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 31 914,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 3 553,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 28 361,9 мың теңге;
2) шығындар – 32 049,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 35 331,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 18 391,5 мың теңге;
2) шығындар – 37 660,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 118 990,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 164,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 111 826,5 мың теңге;
2) шығындар – 120 494,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 148 287,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 137 017,3 мың теңге;
2) шығындар – 150 994,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 75 184,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 26 117,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 49 067,5 мың теңге;
2) шығындар – 77 912,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайымы
Г.С. Балбаева
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
787824,8
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
320351,0
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
264607,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
264607,0
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
54657,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1875,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
1561,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
51221,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1087,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
780,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
307,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
350,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
350,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
350,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
6000,0
|
|||
|
03
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
6000,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
4000,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
461123,8
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
461123,8
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
461123,8
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
812817,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
143331,1
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
143331,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
143331,1
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
108331,1
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
35000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
227683,9
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
227683,9
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
227683,9
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
94174,9
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
8435,0
|
|||
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
380,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
124694,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
435789,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
435789,4
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
435789,4
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
435789,4
|
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
6012,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6012,0
|
|||
|
042
|
Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
6012,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,7
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,7
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-24992,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
24992,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
24992,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
24992,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
24992,3
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
2-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
4-қосымша
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
202128,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9733,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
3676,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
3676,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5424,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
5240,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
633,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
633,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
192395,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
192395,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
192395,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
203063,0
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
31452,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31452,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31452,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31452,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
4783,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4783,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4783,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4156,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
627,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
166828,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
166828,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
166828,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
166828,0
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-934,1
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
934,1
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
934,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
934,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
934,1
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
3-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
7-қосымша
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
36583,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8571,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
4167,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
4167,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4384,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
105,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3280,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
795,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
20,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
28012,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
28012,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
28012,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
38625,2
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
32017,9
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
32017,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32017,9
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
32017,9
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
5088,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
5088,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5088,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4541,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
547,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1519,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1519,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1519,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1519,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,3
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2041,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2041,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2041,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2041,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2041,3
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
4-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
10-қосымша
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
43166,5
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6988,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2697,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2697,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4074,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
147,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
25,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
2104,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1798,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
217,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
217,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
36178,5
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36178,5
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
36178,5
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
44532,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
35616,5
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
35616,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35616,5
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
35616,5
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6014,5
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6014,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6014,5
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4649,5
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
1365,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2900,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2900,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1365,6
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1365,6
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1365,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1365,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1365,6
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
5-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
13-қосымша
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
24388,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
3434,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
1214,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
1214,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1796,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
62,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
4,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1418,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
312,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
424,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
424,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
20954,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
20954,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
20954,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
25000,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
21569,9
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
21569,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21569,9
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
21569,9
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
2110,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
2110,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2110,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2024,2
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
85,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1320,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1320,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1320,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1320,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-611,2
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
611,2
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
611,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
611,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
611,2
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
6-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
16-қосымша
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
33684,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8313,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2690,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2690,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5402,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
92,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
1,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3105,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2204,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
221,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
25371,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
25371,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
25371,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
36773,9
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
25711,7
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
25711,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25711,7
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
25711,7
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
10062,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
10062,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10062,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2501,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
128,1
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
7433,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3089,0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3089,0
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3089,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3089,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3089,0
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
7-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
19-қосымша
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
47800,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
13258,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
4541,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
4541,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
6726,0
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
149,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
402,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3820,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2355,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1991,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1991,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
34542,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
34542,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
34542,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
53093,7
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
34988,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
34988,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
34988,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
34988,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
15497,9
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
15497,9
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15497,9
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2918,7
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
119,4
|
|||
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
12363,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
96,8
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
1607,8
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1607,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1607,8
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1607,8
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5292,8
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
5292,8
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5292,8
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5292,8
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5292,8
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
8-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
22-қосымша
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
38221,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2007,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
404,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
404,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1504,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
49,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
24,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
506,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
925,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
99,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
99,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
36214,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36214,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
36214,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
38836,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
27557,2
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
27557,2
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
27557,2
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
27557,2
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
10678,7
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
10678,7
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10678,7
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2400,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
166,2
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
8112,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
600,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
600,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
600,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
600,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,4
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,4
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-614,4
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
614,4
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
614,4
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
614,4
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
614,4
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
9-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
25-қосымша
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
31914,9
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
3553,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
1135,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
1135,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
2388,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
65,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
13,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1648,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
662,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
30,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
30,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
28361,9
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
28361,9
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
28361,9
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
32049,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
24559,8
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
24559,8
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24559,8
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
24559,8
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6489,3
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6489,3
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6489,3
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2137,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
232,4
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
4119,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-134,2
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
134,2
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
134,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
134,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
134,2
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
10-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
28-қосымша
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
35331,5
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
16940,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2663,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2663,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
13883,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
90,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
49,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
6400,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7344,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
394,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
394,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
18391,5
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
18391,5
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
18391,5
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
37660,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
31831,5
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31831,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31831,5
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31831,5
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
3828,4
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
3828,4
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3828,4
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1745,4
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
2083,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2328,6
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2328,6
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2328,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2328,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2328,6
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
11-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
31-қосымша
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
118990,5
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7164,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
1626,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
1626,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4901,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
230,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
23,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3087,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1561,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
637,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
637,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
111826,5
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
111826,5
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
111826,5
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
120494,5
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
36167,4
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
36167,4
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36167,4
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
36167,4
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
4379,5
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4379,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4379,5
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4000,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
379,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
79947,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
79947,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79947,5
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
79947,5
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1504,0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1504,0
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1504,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1504,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1504,0
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
12-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
34-қосымша
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
148287,3
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11270,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
3128,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
3128,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5352,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
160,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
95,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
4188,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
909,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2790,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2790,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
137017,3
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
137017,3
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
137017,3
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
150994,7
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39212,5
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
39212,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39212,5
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39212,5
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6528,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6528,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6528,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4015,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
2513,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
105254,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
105254,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
105254,1
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
105254,1
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2707,4
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2707,4
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2707,4
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2707,4
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2707,4
|
Қарабалық аудандық мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 222 шешіміне
13-қосымша
Қарабалық аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
37-қосымша
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
75184,5
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
26117,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
12116,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
12116,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
13346,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
206,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
10043,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2704,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
655,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
655,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
49067,5
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
49067,5
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
49067,5
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
77912,8
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43781,5
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
43781,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43781,5
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43781,5
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
12152,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
12152,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
12152,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
7295,0
|
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
300,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
4557,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
21979,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
21979,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21979,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
21979,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2728,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2728,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2728,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2728,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2728,3
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.