«Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
1. «Семей қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Семей қаласы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/195-VIII шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1 - қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 99 760 611,7 мың теңге:
салықтық түсімдер – 73 107 154,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 855 367,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 250 809,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 15 547 281,7 мың теңге;
2) шығындар – 110 188 822,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – -455 161,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 455 161,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 973 049,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 973 049,5 мың теңге:
қарыздар түсімі – 12 298 690,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 3 554 163 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 228 522,5 мың теңге;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Семей қаласы мәслихатының төрағасы
Е. Сагандыков
2025 жылғы 11 қарашадағы
№ 50/265-VIII шешiмге
қосымша
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 38/195-VIII шешімге
1-қосымша
Семей қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Кірістер
|
99 760 611,7
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
73 107 154,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
43 434 102,0
|
|||
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
10 400 000,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
33 034 102,0
|
|||
|
03
|
Әлеуметтiк салық
|
21 872 880,0
|
|||
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
21 872 880,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 261 842,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 338 740,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
202 350,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
1 720 752,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 384 296,0
|
|||
|
2
|
Акциздер
|
98 407,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
244 022,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
1 041 867,0
|
|||
|
08
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
2 154 034,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
2 154 034,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
855 367,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
164 649,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
143 450,0
|
|||
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
850,0
|
|||
|
9
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
|
20 349,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
14 400,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
14 400,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
676 318,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
676 318,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
10 250 809,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
9 770 809,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
9 770 809,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
480 000,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
350 000,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
130 000,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
15 547 281,7
|
|||
|
02
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
15 547 281,7
|
|||
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер
|
15 547 281,7
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
110 188 822,2
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
1 730 924,6
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
1 394 422,6
|
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
72 099,5
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
72 042,5
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
57,0
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
1 322 323,1
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
1 108 597,9
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
213 725,2
|
|||
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
20 844,5
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
20 844,5
|
|
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
15 876,0
|
|
|
|
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
4 968,5
|
|
|
9
|
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
315 657,5
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
315 657,5
|
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
304 262,5
|
|
015
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
11 395,0
|
|||
|
02
|
|
|
|
Қорғаныс
|
206 832,3
|
|
|
1
|
|
|
Әскери мұқтаждар
|
191 004,3
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
191 004,3
|
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
191 004,3
|
|
|
2
|
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
15 828,0
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
15 828,0
|
|
|
|
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
15 828,0
|
|
03
|
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
690 872,9
|
|
|
9
|
|
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
|
690 872,9
|
|
|
|
485
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
690 872,9
|
|
|
|
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
690 872,9
|
|
06
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
8 182 408,1
|
|
|
1
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
748 040,0
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
748 040,0
|
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
748 040,0
|
|
|
2
|
|
|
Әлеуметтiк көмек
|
6 222 962,9
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
5 816 962,9
|
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
7 481,0
|
|||
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
946 595,5
|
|
|
|
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
112 897,0
|
|
|
|
|
013
|
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу
|
286 824,0
|
|
|
|
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
599 986,7
|
|
|
|
|
015
|
Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
|
836 088,0
|
|
|
|
|
017
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
|
2 802 290,7
|
|
027
|
Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру
|
224 800,0
|
|||
|
|
|
485
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
406 000,0
|
|
|
|
|
068
|
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау
|
406 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
1 211 405,2
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
861 405,2
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
342 975,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
10 500,0
|
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
28 120,0
|
|||
|
|
|
|
028
|
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
|
210 260,0
|
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
|
173 263,0
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
96 287,2
|
|||
|
816
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
350 000,0
|
||
|
094
|
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
|
350 000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
46 877 655,2
|
|
|
1
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
29 384 007,9
|
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
17 265 890,4
|
|
003
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
|
12 968 381,7
|
|||
|
|
|
|
004
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
2 657 814,9
|
|
025
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
|
1 639 693,8
|
|||
|
497
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
|
1 623 146,8
|
||
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
523 770,3
|
||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
53 519,2
|
|||
|
005
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды
ұйымдастыру
|
160 598,2
|
|||
|
033
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
885 259,1
|
|||
|
|
|
816
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
|
10 494 970,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
226 557,3
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
224 714,3
|
|||
|
004
|
Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру
|
910 486,9
|
|||
|
005
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
|
92 795,4
|
|||
|
006
|
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
1 259 700,7
|
|||
|
007
|
Апатты және ескірген тұрғын үйлерді бұзу
|
8 049,8
|
|||
|
031
|
Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау
|
30 816,0
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
1 030,3
|
|||
|
083
|
Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк"
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға
бюджеттік кредит беру
|
300 000,0
|
|||
|
098
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
|
7 440 820,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық
|
5 568 707,6
|
|
|
|
497
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
|
5 568 707,6
|
|
|
|
|
016
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
748 799,3
|
|
018
|
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
026
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
|
2 577 480,3
|
|
028
|
Коммуналдық шаруашылықты дамыту
|
241 629,0
|
|||
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
2 000 799,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11 924 939,7
|
|
|
|
497
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі
|
11 924 939,7
|
|
|
|
|
025
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 429 442,5
|
|
|
|
|
030
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
951 993,8
|
|
|
|
|
034
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
82 587,8
|
|
|
|
|
035
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
|
5 460 915,6
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
2 431 904,8
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
915 840,2
|
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
915 840,2
|
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
915 840,2
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
526 158,0
|
|
|
|
465
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
524 052,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
75 658,0
|
|
|
|
|
005
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
5 779,0
|
|
|
|
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
379 200,0
|
|
|
|
|
007
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
41 765,0
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
21 650,0
|
|||
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
2 106,0
|
|
|
|
|
008
|
Cпорт объектілерін дамыту
|
2 106,0
|
|
|
3
|
|
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
607 772,1
|
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
431 749,1
|
|
|
|
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
424 749,1
|
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
7 000,0
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
176 023,0
|
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
176 023,0
|
|
|
9
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
382 134,5
|
|
|
|
455
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
156 354,5
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
68 656,0
|
|
010
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
34,5
|
|||
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
87 664,0
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
225 780,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
111 720,0
|
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
|
104 060,0
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
10 000,0
|
|||
|
09
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану
|
100 000,0
|
|||
|
1
|
Отын және энергетика
|
100 000,0
|
|||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
100 000,0
|
|||
|
009
|
Жылу энергетикалық жүйені дамыту
|
100 000,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
224 468,0
|
|
|
1
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
76 703,0
|
|
|
|
462
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
|
76 703,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
76 703,0
|
|
|
6
|
|
|
Жер қатынастары
|
147 765,0
|
|
|
|
463
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
|
147 765,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
147 765,0
|
|
11
|
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
1 733 783,0
|
|
|
2
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
1 733 783,0
|
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
1 203 521,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
326 186,0
|
|
017
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
877 335,0
|
|||
|
|
|
468
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
530 262,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
147 002,0
|
|
|
|
|
003
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
383 260,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
20 867 668,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
11 341 194,8
|
|
|
|
485
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
11 341 194,8
|
|
|
|
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
426 769,0
|
|
|
|
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
5 758 564,2
|
|
|
|
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
5 155 861,6
|
|
|
9
|
|
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
|
9 526 473,8
|
|
|
|
485
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
9 526 473,8
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
260 009,0
|
|
024
|
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
|
15 899,0
|
|||
|
|
|
|
037
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
|
9 250 565,8
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
1 399 052,3
|
|
|
3
|
|
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
|
199 052,3
|
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
60 501,7
|
|
|
|
|
026
|
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
|
60 501,7
|
|
|
|
469
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
|
138 550,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
108 550,6
|
|
003
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау
|
30 000,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
1 200 000,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
1 200 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
1 200 000,0
|
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
742 950,0
|
|||
|
|
1
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
742 950,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
742 950,0
|
|
|
|
|
021
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
742 950,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
25 000 302,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
25 000 302,4
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
25 000 302,4
|
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
41 336,5
|
|||
|
|
|
|
007
|
Бюджеттік алып қоюлар
|
24 343 274,0
|
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
615 690,0
|
|||
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
1,9
|
|||
|
|
ІII. Таза бюджеттік кредит беру
|
-455 161,0
|
|||
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
455 161,0
|
||||
|
|
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-9 973 049,5
|
|
|
|
|
|
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
9 973 049,5
|
|
|
|
|
Қарыздардың түсуі
|
12 298 690,0
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
3 554 163,0
|
|||
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 228 522,5
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.