«Маралды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32/7-VІII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Күршім аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Күршім аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 32/7-VІII «Маралды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Күршім ауданы Маралды ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 86623,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 7642,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 78981,0 мың теңге;
2) шығындар - 87386,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге,
оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 763,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 763,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 763,0 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары - 763,0 мың теңге.»;
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Күршім аудандық мәслихатының төрағасы
К. Бахтияров
Күршім аудандық мәслихатының
2025 жылғы 29 қазандағы
№ 44/7-VIІI шешіміне
қосымша
Күршім аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 32/7-VІII шешіміне
1 қосымша
Күршім ауданының Маралды ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
86623,0
|
||
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7642,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
1351,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1351,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
3708,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
70,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
429,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
2590,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық
|
31,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық
|
2559,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
619,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2583,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2583,0
|
|||
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
2583,0
|
||||
|
4
|
|
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
78981,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
78981,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
78981,0
|
|||
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
16523,0
|
||||
|
Субвенциялар
|
62458,0
2025 жыл
|
||||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық ішкі топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
87386,0
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
66693,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
66693,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66693,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
64165,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2528,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11292,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11292,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11292,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4802,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
790,0
|
|||
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
5700,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
9400,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
9400,0
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9400,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасызету
|
9400,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,0
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ(ПРОФИЦИТІ)
|
-763,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
763,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
763,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
763,0
|
|||
|
1
|
01
|
Бюджет қаражатының босқалдықтары
|
763,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.