Үржар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 21-418/VIII «Үржар ауданы Жана тілек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы
Үржар аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Үржар аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №21-418/VIII «Үржар ауданы Жана тілек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:
1 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«1. Үржар ауданы Жана тілек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 186 725,5 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 9 490,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 177 235,5 мың теңге;
2) шығындар – 192 725,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге; соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет (профициті) тапшылығы – -5 999,8 мың теңге;
6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профицитін пайдалану) – - 5 999,8 теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –5 999,8 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылатын бос қалдықтары – 5 999,8 мың теңге.»;
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Үржар аудандық мәслихатының төрағасы
А. Омаров
Үржар аудандық мәслихатының
2025 жылғы 24 қазандағы
№28-563/VIII шешіміне
қосымша
Үржар аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№21-418/VIII шешіміне
1 қосымша
Үржар ауданы Жаңа тілек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлық кірістер (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Iшкi сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Кірістер
|
186 725,5
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 490,0
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 688,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 688,0
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 718,0
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
294,0
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
72,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 058,0
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
3 294,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға,жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
84,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
84,0
|
|||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсімдер
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттер түсімі
|
177 235,5
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
177 235,5
|
|
|
Функционалдық топ
|
Барлық шығындар (мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
Шығындар
|
192 725,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
39 324,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
39 324,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 324,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 824,0
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
500,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
0,0
|
|
2
|
Әлеуметтік көмек
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент,ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|||
|
003
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
0,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
20 850,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендердікөркейту
|
20 850,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 850,0
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 100,0
|
|||
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
550,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 200,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
4 143,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
4 143,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде , ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
|
4 143,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент , ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 143,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
128 399,5
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
128 399,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
128 399,5
|
|
|
|
|
057
|
«Ауыл -Ел бесігі» жобасы шеңберіндегі ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс шараларды іске асыру
|
128 399,5
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
8,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
8,8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8,8
|
|
|
|
|
043
|
Бюджеттік алып коюлар
|
0,0
|
|
048
|
Пайдаланылмаған(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
8,8
|
|||
|
III.Тазабюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5 999,8
|
||||
|
VI. Бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)
|
-5 999,8
|
||||
|
VII. Бюджет тапшылығын каржыландыру (профицитін пайдалану)
|
5 999,8
|
||||
|
16
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен бөлінген нысыналы мақсатқа сай пайдаланылмаған кредиттерді қайтару
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Аудандық (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетіненбөлінгенпайдаланылмағанбюджеттіккредиттердіқайтару
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімі аппаратының жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
5 999,8
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5 999,8
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5 999,8
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.