Курчатов қалалық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/153-VIII «Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Курчатов қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Курчатов қалалық мәслихатының «Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 25/153-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Курчатов қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3 818 372,3 мың теңге:
салықтық түсімдер – 2 323 867,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 14 511,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 39 852,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 440 142,2 мың теңге;
2) шығындар – 4 757 013,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – - 94 864,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 94 864,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 843 777,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 843 777,3 мың теңге:
қарыздар түсімі – 452 542,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 94 864,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 486 099,3 мың теңге.»;
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«4. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 172 116,7 мың теңге сомасында қарастырылсын.»;
5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«5. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 20 267,5 мың теңге сомасында қарастырылсын.»;
көрсетілген шешімнің қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Курчатов қалалық мәслихатының төрайымы
Г. Хусайнова
Курчатов қалалық мәслихатының
2025 жылғы 10 қазандағы
№ 32/207-VIII шешіміне
қосымша
Курчатов қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
|
|
Санаты
|
Барлық кірістер (мың теңге)
|
|||
|
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Кірістер
|
3 818 372,3
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2 323 867,1
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
1 361 642,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
294 178,0
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 067 464,0
|
|
|
|
03
|
|
Әлеуметтік салық
|
735 875,1
|
|
|
|
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
735 875,1
|
|
|
|
04
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
176 175,0
|
|
|
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
83 471,0
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
41 058,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлік құралы салығы
|
51 643,0
|
|
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
3,0
|
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
35 109,0
|
|
|
|
|
2
|
Акциздер
|
613,0
|
|
|
|
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
25 534,0
|
|
|
|
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар
|
8 962,0
|
|
|
|
08
|
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
15 066,0
|
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
15 066,0
|
|
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
14 511,0
|
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
10 706,0
|
|
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
10 337,0
|
|
|
|
|
9
|
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
|
369,0
|
|
|
|
03
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
835,0
|
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
835,0
|
|
|
|
04
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
62,0
|
|
|
|
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
62,0
|
|
|
|
06
|
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
2 908,0
|
|
|
|
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
2 908,0
|
|
|
3
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
39 852,0
|
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
34 752,0
|
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
34 752,0
|
|
|
|
03
|
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
5 100,0
|
|
|
|
|
1
|
Жерді сату
|
2 300,0
|
|
|
|
|
2
|
Материалдық емес активтердi сату
|
2 800,0
|
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 440 142,2
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
1 440 142,2
|
|
|
|
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
1 440 142,2
|
|
Функционалдық топ
|
Барлық шығындар (мың теңге)
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
4 757 013,6
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
570 796,7
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
420 210,3
|
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
49 700,7
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 860,7
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 840,0
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
370 509,6
|
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
324 697,6
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
45 812,0
|
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
567,4
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
567,4
|
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
567,4
|
|
|
9
|
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
150 019,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
79 017,0
|
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
59 734,6
|
|
|
|
|
015
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
19 282,4
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
71 002,0
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
71 002,0
|
|
02
|
|
|
|
Қорғаныс
|
10 539,0
|
|
|
1
|
|
|
Әскери мұқтаждар
|
9 929,0
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
9 929,0
|
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
9 929,0
|
|
|
2
|
|
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
610,0
|
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
610,0
|
|
|
|
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
610,0
|
|
03
|
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
8 479,0
|
|
|
9
|
|
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
|
8 479,0
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
8 479,0
|
|
|
|
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
8 479,0
|
|
06
|
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
234 323,3
|
|
|
1
|
|
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
34 756,9
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
34 756,9
|
|
|
|
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
20 081,5
|
|
|
|
|
019
|
Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету
|
14 675,4
|
|
|
2
|
|
|
Әлеуметтiк көмек
|
93 300,3
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
93 300,3
|
|
|
|
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
318,9
|
|
|
|
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
46 269,0
|
|
|
|
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
904,4
|
|
|
|
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
525,0
|
|
|
|
|
017
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
|
45 283,0
|
|
|
9
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
106 266,1
|
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
106 266,1
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
55 073,8
|
|
|
|
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
12,0
|
|
|
|
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
350,0
|
|
|
|
|
028
|
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
|
22 180,0
|
|
|
|
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
25 650,3
|
|
|
|
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
3 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 401 298,8
|
|
|
1
|
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
576 300,2
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
576 300,2
|
|
|
|
|
003
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
|
9 123,2
|
|
|
|
|
033
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
1 500,0
|
|
|
|
|
098
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
|
565 677,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммуналдық шаруашылық
|
616 655,6
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
616 655,6
|
|
|
|
|
012
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
243 400,9
|
|
|
|
|
026
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру
|
370 718,6
|
|
|
|
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
2 536,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
208 343,0
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
208 343,0
|
|
|
|
|
007
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
86 020,0
|
|
|
|
|
016
|
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
|
16 000,0
|
|
|
|
|
017
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
920,0
|
|
|
|
|
018
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
105 403,0
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
403 902,8
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
183 419,9
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
183 419,9
|
|
|
|
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
183 419,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
35 579,5
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
35 579,5
|
|
|
|
|
008
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
35 579,5
|
|
|
3
|
|
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
50 050,0
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
4 596,0
|
|
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
4 596,0
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
45 454,0
|
|
|
|
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
28 489,0
|
|
|
|
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
16 965,0
|
|
|
9
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
134 853,4
|
|
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
86 528,6
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
44 110,6
|
|
|
|
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
40 641,0
|
|
|
|
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 777,0
|
|
|
|
457
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
48 324,8
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
34 361,0
|
|
|
|
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
13 963,8
|
|
09
|
|
|
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Отын және энергетика
|
500,0
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
500,0
|
|
|
|
|
019
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту
|
500,0
|
|
10
|
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
49 195,7
|
|
|
1
|
|
|
Ауыл шаруашылығы
|
49 195,7
|
|
|
|
806
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі
|
49 195,7
|
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
48 115,7
|
|
|
|
|
017
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 080,0
|
|
11
|
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
2 800,0
|
|
|
2
|
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
2 800,0
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
2 800,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
2 800,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
775 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
775 000,0
|
|
|
|
809
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі
|
775 000,0
|
|
|
|
|
014
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
700 000,0
|
|
|
|
|
025
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
75 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
45 232,0
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
45 232,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
45 232,0
|
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
45 232,0
|
|
14
|
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
3 325,0
|
|
|
1
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
3 325,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
3 325,0
|
|
|
|
|
021
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
3 325,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
1 251 621,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
1 251 621,3
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
1 251 621,3
|
|
|
|
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1 864,3
|
|
|
|
|
007
|
Бюджеттік алып коюлар
|
1 222 922,0
|
|
|
|
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
26 835,0
|
|
|
|
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
- 94 864,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
94 864,0
|
|
|
|
01
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
94 864,0
|
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
94 864,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо:
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-843 777,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
843 777,3
|
|
|
7
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
452 542,0
|
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
452 542,0
|
|
|
|
|
2
|
Қарыз алу келісім шарттары
|
452 542,0
|
|
16
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
94 864,0
|
|
|
1
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
94 864,0
|
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
94 864,0
|
|
|
|
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
94 864,0
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
486 099,3
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражатының қалдықтары
|
486 099,3
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
486 099,3
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.