«2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер 210 078,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 417,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталдан сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 198 661,6 мың теңге;
2) шығындар – 214 375,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –1 749,5 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 1 749,5 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 547,6 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 547,6 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 547,6 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 29 қыркүйектегі
№303-42/9 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№237-33/9 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. Кірістер
|
210 078,6
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
11 417,0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
4 900,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 900,0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 517,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
235,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
82,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 200,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
198 661,6
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
198 661,6
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
198 661,6
|
||||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
|||||
|
02
|
Нысаналы даму трансферттері
|
62 830,6
|
||||
|
03
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар
|
135 831,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Кіші функция
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
214 375,7
|
|||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
46 883,5
|
||||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
46 883,5
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 883,5
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
45 644,7
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
45 644,7
|
||||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1188,8
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
1188,8
|
||||
|
05
|
Денсаулық сақтау
|
71,0
|
||||
|
9
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
71,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
71,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
71,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
71,0
|
||||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
20 921,5
|
||||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
20 921,5
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 921,5
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
13 363,3
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
13 363,3
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 110,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
1 110,0
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
6 448,2
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
6 448,2
|
||||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
80 986,3
|
||||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
80 802,4
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80 802,4
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
80 802,4
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
80 802,4
|
||||
|
2
|
Спорт
|
183,9
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
183,9
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
183,9
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
183,9
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
13 671,6
|
||||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
13 671,6
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13 671,6
|
||||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарға, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
13 279.6
|
||||
|
029
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
|
13 279.6
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
392,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
392,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
51 891,8
|
||||
|
9
|
Басқалар
|
51 891,8
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 340,8
|
||||
|
040
|
Өңiрлердi дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
2 340,8
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
2 340,8
|
||||
|
|
|
|
058
|
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
49 551,0
|
|
|
|
|
|
029
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
|
49 551,0
|
|
15
|
|
|
|
|
Трансферттер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
-1 749,5
|
|
6
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
1749,5
|
|
|
01
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
1 749,5
|
|
|
|
1
|
|
|
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер
|
1 749,5
|
|
|
|
|
05
|
|
Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер
|
1 749,5
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 547,6
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 547,6
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.