Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы «Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» № 37-147 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Көксу ауданы мәслихатының «Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 206202 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-тармақтары жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 772 385 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 439 143 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 333 242 мың теңге;
2) шығындар 788 154 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 15 769 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 15 769 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 15 769 мың теңге.»;
«2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 100 360 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 35 015 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 65 345 мың теңге;
2) шығындар 104 228 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.»;
«3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 155 222 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 62 486 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 92 736 мың теңге;
2) шығындар 158 270 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.»;
«4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 150 658 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 32 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 117 859 мың теңге;
2) шығындар 152 761 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.»;
«5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 190 249 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 58 724 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 131 525 мың теңге;
2) шығындар 193 683 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.»;
«6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 63 296 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 741 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 48 555 мың теңге;
2) шығындар 64 298 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.»;
«7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 138 891 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 39 801 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 99 090 мың теңге;
2) шығындар 140 597 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.»;
«8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 165 514 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 155 544 мың теңге;
2) шығындар 165 515 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 мың теңге.»;
«9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 424 697 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 938 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 413 759 мың теңге;
2) шығындар 425 309 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.»;
«10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 114 547 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 94 480 мың теңге;
2) шығындар 117 051 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.».
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көксу ауданы мәслихатының төрағасы
Ж. Бейсенбай
Көксу ауданы мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 1-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Кірістер
|
772 385
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
439 143
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
285 000
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
285 000
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
152 996
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 745
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1 358
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
141 613
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 280
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 147
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
651
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
496
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
333 242
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
333 242
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
333 242
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
788 154
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
76 239
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
76 183
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
76 183
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
75 539
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
278 772
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
278 772
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
278 772
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
131 210
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 032
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
136 530
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
39 022
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
39 022
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 022
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
39 022
|
|
13
|
Басқалар
|
246 276
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
246 276
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
246 276
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
246 276
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
147 845
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
147 845
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
147 845
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
48
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
147 797
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-15 769
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
15 769
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
15 769
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
15 769
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
15 769
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 2-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
100 360
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
35 015
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
12 700
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
12 700
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
22 235
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
376
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
15 528
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
6 274
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
80
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
80
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
65 345
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
65 345
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
65 345
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
104 228
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
54 876
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
54 820
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 820
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
54 176
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
31 138
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
31 138
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31 138
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 709
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 394
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
14 714
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
14 714
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14 714
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
214
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
14 500
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 868
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 868
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 868
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 868
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 868
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 3-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
155 222
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
62 486
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
28 052
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
28 052
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
28 895
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
648
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
128
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
23 053
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 066
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 539
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
5 539
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
92 736
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
92 736
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
92 736
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
158 270
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
44 438
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
44 382
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 382
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 738
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
99 327
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
99 327
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
99 327
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
10 694
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
10 251
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
78 382
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
13 005
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
13 005
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13 005
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
5
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
13 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 048
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 048
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 048
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 048
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 048
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 4-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
150 658
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
32 799
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
11 980
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
11 980
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
20 040
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
440
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
197
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 024
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 379
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
779
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
779
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
117 859
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
117 859
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
117 859
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
152 761
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
75 929
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
75 873
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
75 873
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
75 229
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
40 081
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
40 081
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 081
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
13 139
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
24 907
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 500
|
|
13
|
Басқалар
|
25 250
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
25 250
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 250
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
25 250
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
10 001
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
10 001
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 001
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
10 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 103
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 103
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 103
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 103
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 103
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 5-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
190 249
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
58 724
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
30 143
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
30 143
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
25 890
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
270
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
114
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
18 460
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 046
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 691
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
2 691
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
131 525
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
131 525
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
131 525
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
193 683
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
75 921
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
75 865
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
75 865
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
75 221
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
101 259
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
101 259
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
101 259
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
79 834
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 767
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 658
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
15 003
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
15 003
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 003
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
15 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 434
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 434
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 434
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 434
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 434
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 6-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
63 296
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
14 741
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 869
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 869
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 756
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
7 031
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
553
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 116
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
1 116
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
48 555
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
48 555
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
48 555
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
64 298
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
35 779
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
35 723
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35 723
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
35 079
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
20 017
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
20 017
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20 017
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 142
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
12 840
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
7 002
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
7 002
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 002
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
2
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
7 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 002
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 002
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 002
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 002
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 002
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 7-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
138 891
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
39 801
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
20 591
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
20 591
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
19 188
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
333
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
236
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 409
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8 210
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
22
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
22
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
99 090
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
99 090
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
99 090
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
140 597
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
41 990
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
41 934
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 934
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 290
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
67 101
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
67 101
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
67 101
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
16 128
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
48 938
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
15 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
15 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
15 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
16 006
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
16 006
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 006
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
6
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
16 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 706
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 706
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 706
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 706
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 706
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 8-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
165 514
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 970
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 047
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 047
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 425
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
54
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
48
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 117
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
206
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
498
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
498
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
155 544
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
155 544
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
155 544
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
165 515
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
38 898
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
38 842
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 842
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 198
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
119 116
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
119 116
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
119 116
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
83 070
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
34 011
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
6 001
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
6 001
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 001
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
6 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 9-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
424 697
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
10 938
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 827
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 827
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 748
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
78
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 900
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2 761
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
363
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
363
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
413 759
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
413 759
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
413 759
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
425 309
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
32 253
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
32 194
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32 194
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31 550
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
378 047
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
378 047
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
378 047
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 696
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 635
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
371 716
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
9 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
9 500
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 500
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
9 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
5 509
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
5 509
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 509
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
9
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
5 500
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-612
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
612
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
612
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
612
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
612
|
Көксу ауданды мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 43-180 шешіміне 10-қосымша
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
114 547
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
20 067
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 635
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 635
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
14 080
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
170
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
54
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 223
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 633
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
352
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
352
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
94 480
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
94 480
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
94 480
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
117 051
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
38 155
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
38 099
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 099
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
37 455
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
53 537
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
53 537
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
53 537
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 206
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
16 106
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
34 225
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
21 355
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
21 355
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21 355
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
21 355
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
4 004
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
4 004
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 004
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
4
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
4 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 504
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 504
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 504
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 504
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 504
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.