Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы«2025-2027 жылдарға арналғанЗайсан ауданы Сарытерек ауылдық округінің бюджеті туралы»№31/8- VIII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Зайсан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Зайсан аудандық мәслихатының «2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Сарытерек ауылдық округінің бюджеті туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №31/8-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Зайсан ауданы Сарытерек ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 197 358,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер - 15 408,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 230,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер –0,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 181 720,6 мың теңге;
2) шығындар – 198 993,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мыңтеңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 634 ,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 634,9 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 634,9 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
Аудандық мәслихат төрағасы
Е. Загипаров
Зайсан аудандық мәслихатының
2025 жылғы 24 маусымдағы
№37/8-VIII шешіміне
қосымша
Зайсан аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№31/8-VIII шешіміне
1- қосымша
2025 жылға арналған Сарытерек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
197 358,6
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
15 408,0
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
2 900,0
|
||
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 900,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
10 908,0
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
350,0
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
180,0
|
|||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 778,0
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1 600,0
|
|||
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 600,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
230,0
|
|
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
230,0
|
|
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
230,0
|
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
181 720,6
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
181 720,6
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
181 720,6
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ШЫҒЫНДАР
|
198 993,5
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
46 747,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
46 747,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 747,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 065,1
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
681,9
|
|||
|
7
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
48 221,1
|
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
17 101,5
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
17 101,5
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
17 101,5
|
|||
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
31 119,6
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31 119,6
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
12 955,0
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 164,6
|
|
8
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
900,0
|
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
700,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
700,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
200,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
200,0
|
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
200,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
3 113,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
3 113,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 113,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 113,0
|
|
13
|
Басқалар
|
100 012,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
100 012,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
100 012,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
100 012,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,4
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,4
|
|||
|
|
|
|
|
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|
Қаржы активтерін сатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-1634,9
|
|
|
|
|
|
VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
|
1634,9
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1634,9
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1634,9
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1634,9
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.