«2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №232-33/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №232-33/4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 775 841,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 50 167,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 725 674,2 мың теңге;
2) шығындар – 788 017,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0, оның ішінде;
қаржы активтерін сатып алу - 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 176,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 12 176,7 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 12 176,7 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 4 муасымдағы
№278-39/4 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
1. Кірістер
|
775 841,2
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
50 167,0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
17 500,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
17 500,0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
32 580,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2200,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
880,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
29 500,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
87,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
725 674.2
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
725 674.2
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
725 674.2
|
||||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
14 672.2
|
||||
|
02
|
Нысаналы даму трансферттері
|
616 761,0
|
||||
|
03
|
Субвенциялар
|
94 241,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Функционалдық кіші топ
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||||||
|
Кіші бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
788 017,9
|
|||||
|
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
62 172,2
|
||||
|
01
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
62 172,2
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
62 172,2
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
60 161,5
|
||||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
2 010.7
|
||||
|
5
|
Денсаулық сақтау
|
71,0
|
||||
|
09
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
71,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
71,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
71,0
|
||||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
51 256.1
|
||||
|
03
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
51 256.1
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 256.1
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
20 123,9
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
9 103,7
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
22 028,5
|
||||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
48 925,0
|
||||
|
01
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
48 718,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 718,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
48 718,0
|
||||
|
02
|
Спорт
|
207,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
207,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
207,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
389,0
|
||||
|
01
|
Автомобиль көлігі
|
389,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
389,0
|
||||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
5,0
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
384,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
622 988,0
|
||||
|
09
|
Басқалар
|
622 988,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
622 988,0
|
||||
|
040
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
6 232,0
|
||||
|
058
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.
|
616 756,0
|
||||
|
15
|
Трансферттер
|
2 216,6
|
||||
|
01
|
Трансферттер
|
2 216,6
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 216,6
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару
|
2 216,6
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-12 176,7
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
12 176,7
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
12 176,7
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
12 176,7
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 825,6
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 825,6
|
||||
|
2
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
4 648,9
|
||||
|
01
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
4 648,9
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.