«2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №237-33/9 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1)кірістер 157 991,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 8 890,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталдан сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 149 101,6 мың теңге;
2)шығындар – 160 539,2 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредит беру – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4)қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2 547,6 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 547,6 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 547,6 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 4 маусымдағы
№283-39/9 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№237-33/9 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Талсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1. Кірістер
|
157 991,6
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
8 890,0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 900,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 900,0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 990,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
400,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
90,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 500,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
149 101,6
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
149 101,6
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
149 101,6
|
||||
|
02
|
Нысаналы даму трансферттері
|
13 270,6
|
||||
|
03
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар
|
135 831,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Кіші функция
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
160 539,2
|
|||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
45 406,6
|
||||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
45 406,6
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 406,6
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 993,7
|
||||
|
011
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
|||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
43 993,7
|
||||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 412,9
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
1 412,9
|
||||
|
05
|
Денсаулық сақтау
|
71,0
|
||||
|
9
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
71,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
71,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
71,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
71,0
|
||||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
21 173,0
|
||||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
21 173,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
21 173,0
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
12 883,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
12 883,0
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 245,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
1 245,0
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
7 045,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
7 045,0
|
||||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
77 857,0
|
||||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
77 651,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
77 651,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
77 651,0
|
||||
|
011
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
|||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
77 651,0
|
||||
|
029
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
|
|||||
|
2
|
Спорт
|
206,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
206,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
206,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
206,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
13 690,6
|
||||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
13 690,6
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13 690,6
|
||||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарға, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
13 270,6
|
||||
|
029
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты есебінен
|
13 270,6
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
420,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
420,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
2 341,0
|
||||
|
9
|
Басқалар
|
2 341,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 341,0
|
||||
|
040
|
Өңiрлердi дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды iске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
2 341,0
|
||||
|
015
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
|
2 341,0
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 547,6
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 547,6
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.