Көкпекті аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23-2 «2025-2027 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Көкпекті аудандық мәслихатының «2025-2027 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 23-2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 88, 91-баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:»;
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. «2025-2027 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 5 719 476,8 мың теңге:
салық түсімдер - 1 583 823,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 379,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7 038,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 123 236,8 мың теңге;
2) шығындар - 6 303 462,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 78 250,0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер - 127 734,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 49 484,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 662 236,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 662 236,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 125 824,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 49 484,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 585 896,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көкпекті аудандық мәслихатының төрағасы
Т. Сарманов
Көкпекті аудандық мәслихатының
2025 жылғы 9 маусымдағы
№ 28-2 шешіміне
қосымша
Көкпекті аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 23-2 шешіміне
1-қосымша
2025 жылға арналған аудандық бюджет
|
Санаты
|
|||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І.Кірістер
|
5 719 476,8
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
1 583 823,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 057 154,0
|
|||
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
500 000,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
557 154,0
|
|||
|
03
|
Әлеуметтiк салық
|
439 733,0
|
|||
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
439 733,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
53 299,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
53 299,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
0,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
33 637,0
|
|||
|
2
|
Акциздер
|
1 871,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
27 276,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
4 490,0
|
|||
|
5
|
Ойын бизнесіне салық
|
0,0
|
|||
|
08
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
0,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
5 379,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
5 379,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
5 328,0
|
|||
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
|
51,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
0,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
0,0
|
|||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
0,0
|
|||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
0,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
7 038,0
|
|||
|
03
|
Жердi және материалдық емес активтердi сату
|
7 038,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
7 038,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
0,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
4 123 236,8
|
|||
|
01
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
|
0,0
|
|||
|
3
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
|
0,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
4 123 236,8
|
|||
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
4 123 236,8
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
ІІ. Шығындар
|
6 303 462,8
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
1 358 412,5
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
373 274,3
|
|||
|
112
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
50 616,0
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 616,0
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
322 658,3
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
251 848,0
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
7 420,0
|
|||
|
107
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу
|
0,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
63 390,3
|
|||
|
2
|
Қаржылық қызмет
|
314 532,9
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
314 532,9
|
|||
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін
орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
43 678,0
|
|||
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
1 669,0
|
|||
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
963,0
|
|||
|
018
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
81 222,9
|
|||
|
028
|
Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу
|
187 000,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
0,0
|
|||
|
5
|
Жоспарлау және статистикалық қызмет
|
39 004,9
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
39 004,9
|
|||
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
38 794,9
|
|||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
210,0
|
|||
|
9
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
631 600,4
|
|||
|
454
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
|
58 873,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
58 873,0
|
|||
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
572 727,4
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
81 885,2
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
490 842,2
|
|||
|
02
|
Қорғаныс
|
36 802,0
|
|||
|
1
|
Әскери мұқтаждар
|
19 452,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
19 452,0
|
|||
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
19 452,0
|
|||
|
2
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
17 350,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
17 350,0
|
|||
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
12 350,0
|
|||
|
007
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
|
5 000,0
|
|||
|
03
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
4 760,0
|
|||
|
9
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
|
4 760,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
4 760,0
|
|||
|
019
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
4 760,0
|
|||
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
894 265,9
|
|||
|
1
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
382 319,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
382 319,0
|
|||
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
382 319,0
|
|||
|
2
|
Әлеуметтiк көмек
|
385 590,9
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
385 590,9
|
|||
|
004
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
1 929,0
|
|||
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
3 000,0
|
|||
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
42 512,9
|
|||
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
3 539,0
|
|||
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
284 055,0
|
|||
|
017
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету
|
50 555,0
|
|||
|
9
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
126 356,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
126 356,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
51 714,0
|
|||
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
1 300,0
|
|||
|
021
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 055,0
|
|||
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
62 587,0
|
|||
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
6 700,0
|
|||
|
094
|
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
703 069,6
|
|||
|
1
|
|||||
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
279 910,1
|
||||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
279 910,1
|
|||
|
008
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру
|
5 000,0
|
|||
|
011
|
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
0,0
|
|||
|
033
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
111 810,1
|
|||
|
098
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
|
163 100,0
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
423 159,5
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
423 159,5
|
|||
|
016
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
39 130,0
|
|||
|
018
|
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту
|
0,0
|
|||
|
058
|
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
384 029,5
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
0,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
0,0
|
|||
|
025
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
0,0
|
|||
|
029
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
0,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
812 997,5
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
315 946,0
|
|||
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
315 946,0
|
|||
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
315 946,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
76 057,0
|
|||
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
76 057,0
|
|||
|
008
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
41 522,0
|
|||
|
009
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
16 920,0
|
|||
|
010
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
17 615,0
|
|||
|
3
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
142 565,0
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
38 000,0
|
|||
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
38 000,0
|
|||
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
63 606,0
|
|||
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
51 390,0
|
|||
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
12 216,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
40 959,0
|
|||
|
075
|
Байланыс желілерінің құрылысы
|
40 959,0
|
|||
|
9
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
278 429,5
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
89 386,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
52 005,0
|
|||
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
37 381,0
|
|||
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
189 043,5
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
71 279,0
|
|||
|
014
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
10 394,0
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
29 250,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
78 120,5
|
|||
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
74 672,0
|
|||
|
6
|
Жер қатынастары
|
40 859,0
|
|||
|
463
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
|
40 859,0
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
40 859,0
|
|||
|
006
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
|
0,0
|
|||
|
007
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
9
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
33 813,0
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
33 813,0
|
|||
|
099
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
33 813,0
|
|||
|
11
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
99 930,8
|
|||
|
2
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
99 930,8
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
99 930,8
|
|||
|
005
|
Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
99 930,8
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
849 924,6
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
842 479,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
842 479,0
|
|||
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
140 911,0
|
|||
|
045
|
Аудандық,маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
701 568,0
|
|||
|
9
|
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер
|
7 445,6
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
7 445,6
|
|||
|
024
|
Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру
|
0,0
|
|||
|
039
|
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
|
7 445,6
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
430 479,0
|
|||
|
3
|
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау
|
0,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
0,0
|
|||
|
055
|
Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
|
0,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
430 479,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
31 925,0
|
|||
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
31 925,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
398 554,0
|
|||
|
077
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
274 985,0
|
|||
|
079
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
123 569,0
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
56 658,0
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
56 658,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
56 658,0
|
|||
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
56 658,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
981 490,9
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
981 490,9
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маң ызы бар қаланың) қаржы
бөлімі
|
981 490,9
|
|||
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
418 132,9
|
|||
|
007
|
Бюджеттік алып коюлар
|
0,0
|
|||
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
91 093,0
|
|||
|
038
|
Субвенциялар
|
472 265,0
|
|||
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
0,0
|
|||
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
78 250,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
127 734,0
|
||||
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
127 734,0
|
|||
|
9
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
127 734,0
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
127 734,0
|
|||
|
006
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
127 734,0
|
|||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
49 484,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
0,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
0,0
|
|||
|
495
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
0,0
|
|||
|
065
|
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
|
0,0
|
|||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-662 236,0
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
662 236,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
125 824,0
|
||||
|
7
|
Қарыздар түсімдері
|
125 824,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
125 824,0
|
|||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
125 824,0
|
|||
|
Қарыздарды өтеу
|
49 484,0
|
||||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
1
|
Қарыздарды өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
49 484,0
|
|||
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
49 484,0
|
|||
|
021
|
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
585 896,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
585 896,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
585 896,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.