«Бәйгеқұм ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №25/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Бәйгеқұм ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы №25/6 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Бәйгеқұм ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 225 778,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3 960 мың теңге;
трансферттер түсімі – 221 818,2 мың теңге;
2) шығындар – 228 483,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0;
бюджеттік кредиттер - 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0;
қаржы активтерін сатып алу - 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 704,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 704,9 мың теңге;
қарыздар түсімі - 0;
қарыздарды өтеу - 0;
бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 2 704,9 мың теңге.».
Көрсетілген шешімнің 1- қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шиелі аудандық мәслихат төрағасы
М. Турабаев
Шиелі аудандық мәслихатының
2025 жылғы 14 наурыздағы
№ 27/9 шешіміне қосымша
Шиелі аудандық мәслихатының
2024 жылғы 26 желтоқсандағы
№25/6 шешіміне 1-қосымша
Бәйгеқұм ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
1. Кірістер
|
225 778,2
|
||
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
3 960
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
1 010
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 010
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 950
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
150
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 800
|
|||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
221 818,2
|
||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
221 818,2
|
|||
|
3
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
221 818,2
|
|||
|
Фнкционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
|
|
|
2. Шығындар
|
228 483,1
|
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
41 775
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
41 775
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 775
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 775
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
14 794,8
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
14 794,8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14 794,8
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1 794
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
13 000,8
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
50 948
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
50 948
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 948
|
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
50 948
|
|
12
|
Көлік және коммуникациялар
|
53 543,2
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
53 543,2
|
|||
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
53 543,2
|
||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
53 543,2
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
67 418
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
67 418
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
67 418
|
|||
|
057
|
Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
67 418
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
4,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
4,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
4,1
|
|||
|
3.Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
||||
|
4.Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 704,9
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
2 704,9
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 704,9
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдықтары
|
2 704,9
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 704,9
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.