«2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №230-33/2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 130 869,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –37 866,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 93 003,0 мың теңге;
2) шығындар – 137 259,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 6 390,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 6 390,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 6 390,0 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2025 жылғы 6 наурыздағы
№246-35/2 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 230-33/2 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
130 869,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
37 866,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
6 700,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
6 700,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
30 589,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 278,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
15 722,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
13 589,0
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
0,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
577,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
523,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
54,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
93 003,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
93 003,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
93 003,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
137 259,0
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
59 806,9
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
59 806,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59 806,9
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
58 004,9
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 802,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
54 009,0
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
54 009,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
54 009,0
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
15 089,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 323,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
37 597,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
23 136,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
22 929,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
22 929,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
22 929,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
207,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
207,0
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
207,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
304,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
304,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
304,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
302,0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
2,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3,1
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-6 390,0
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
6 390,0
|
||||
|
7
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
6 390,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
19 260,7
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
12 870,7
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
12 870,7
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.