Абай облысы Жаңасемей аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 14/112-VIII «Абай облысы Жаңасемей ауданы Приречный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Абай облысы Жаңасемей аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. «Абай облысы Жаңасемей ауданы Приречный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы» Абай облысы Жаңасемей аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы №14/112-VIII шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Приречный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде орындалуына бекітілсін:
1) кірістер – 33 706,0 мың теңге:
салықтық түсімдер – 13 793,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
Трансферттердің түсімдері – 19 913,0 мың теңге;
2) шығындар – 48 390,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік несие беру – 0,0 мың теңге:
бюджеттік несиелер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік несиелерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге:
қаржылық активтерді сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекетттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -14684,0 мың теңге;
6) бюджеттапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 146840,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14684,0 мың теңге.»
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңасемей аудандық мәслихатының төрағасы
Е. Абильмажинов
Жаңасемей аудандық мәслихатының
2025 жылғы 25 ақпан
№ 15/138-VIII шешiміне
1-қосымша
Приречный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Ерекшелігі
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
I. Кірістер
|
33 706,0
|
||||
|
1
|
Салықтықтүсiмдер
|
13 793,0
|
|||
|
01
|
Табыссалығы
|
5 992,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыссалығы
|
5 992,0
|
|||
|
02
|
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы
|
5 992,0
|
|||
|
04
|
Меншiккесалынатынсалықтар
|
5 018,0
|
|||
|
1
|
Мүлiккесалынатынсалықтар
|
96,0
|
|||
|
02
|
Жеке тұлғалардың мүлкiнесалынатынсалық
|
96,0
|
|||
|
3
|
Жерсалығы
|
937,0
|
|||
|
02
|
Жерсалығы
|
937,0
|
|||
|
4
|
Көлiкқұралдарынасалынатынсалық
|
3 884,0
|
|||
|
01
|
Заңды тұлғалардан көлiкқұралдарынасалынатынсалық
|
888,0
|
|||
|
02
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарынасалынатынсалық
|
2 996,0
|
|||
|
5
|
Бірыңғайжерсалығы
|
102,0
|
|||
|
01
|
Бірыңғайжерсалығы
|
102,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарғажәнекөрсетілетінқызметтергесалынатынiшкiсалықтар
|
2 782,0
|
|||
|
3
|
Табиғижәнебасқа да ресурстардыпайдаланғаныүшiнтүсетiнтүсiмдер
|
2 782,0
|
|||
|
15
|
Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
2 782,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердіңтүсімдері
|
19 913,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер
|
19 913,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер
|
19 913,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
48 390,0
|
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
33 380,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
33 380,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
33 380,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
32 835,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
545,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
4 804,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 804,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 804,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 804,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк
|
3 848,0
|
|||
|
1
|
Мәдениетсаласындағықызмет
|
3 848,0
|
|||
|
124
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 848,0
|
|||
|
006
|
Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау
|
3 848,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
6 358,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
6 358,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 358,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
6 358,0
|
|||
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік несие беру
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік несиелер
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Бюджеттік несиелерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қаржылық активтерді сатып алу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Мемлекетттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-14684,0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
14684,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
14684,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.