Мәслихаттың 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 «Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың «Қарабалық ауданының 2025-2027 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 172 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205026 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қарабалық кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 618 447,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 160 351,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 350,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 457 746,0 мың теңге;
2) шығындар – 643 439,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -24 992,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 24 992,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«3. Белоглин ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 270 256,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 9 733,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 260 523,0 мың теңге;
2) шығындар – 271 190,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -934,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 934,1 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«5. Бозкөл ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 44 493,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 571,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 35 922,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 534,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 041,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 041,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Бөрлі ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50 691,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 588,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 44 103,0 мың теңге;
2) шығындар – 52 056,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 365,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 365,6 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«9. Лесное ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 698,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 834,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 24 864,0 мың теңге;
2) шығындар – 28 309,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -611,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 611,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«11. Михайлов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 39 994,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 8 313,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 31 681,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 083,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 089,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 089,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 13-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«13. Новотроицк ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 125 347,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 10 758,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 114 589,0 мың теңге;
2) шығындар – 130 639,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 292,8 мың теңге.
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 292,8 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 15-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«15. Победа ауылының 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 47 731,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 007,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 45 724,0 мың теңге;
2) шығындар – 48 345,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -614,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 614,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 17-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«17. Өрнек ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 36 724,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 2 853,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 33 871,0 мың теңге;
2) шығындар – 36 858,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -134,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 134,2 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 19-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«19. Қособа ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 40 856,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 16 940,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 23 916,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 184,6 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 328,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 328,6 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 21-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«21. Смирнов ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 48 514,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 6 164,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 42 350,0 мың теңге;
2) шығындар – 50 018,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 504,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 504,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 23-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«23. Станционный ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 146 822,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 270,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 135 552,0 мың теңге;
2) шығындар – 149 529,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 707,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 707,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 25-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«25. Тоғызақ ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 94 392,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 24 417,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 69 975,0 мың теңге;
2) шығындар – 97 120,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 728,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 728,3 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37-қосымшалары 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
27. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихатының төрайымы
Г. Балбаева
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
1-қосымша
Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
618447,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
160351,0
|
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
109607,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
109607,0
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
49507,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
1875,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
1561,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
46071,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1237,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
780,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
457,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
350,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
350,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
350,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
457746,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
457746,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
457746,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
643439,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
80381,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
80381,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
80381,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
80381,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
113700,6
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
113700,6
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
113700,6
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
68178,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
4000,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
41522,6
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
449357,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
449357,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
449357,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
449357,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,7
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,7
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-24992,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
24992,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
24992,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
24992,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
24992,3
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
2-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
4-қосымша
Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
270256,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9733,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
4028,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
4028,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5084,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
4900,0
|
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
621,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
621,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
260523,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
260523,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
260523,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
271190,1
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
30612,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
30612,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30612,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
30612,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11340,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11340,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11340,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4306,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
7034,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
56564,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
56564,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56564,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
56564,0
|
|
13
|
Басқалар
|
172674,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
172674,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
172674,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
172674,0
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-934,1
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
934,1
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
934,1
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
934,1
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
934,1
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
3-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
7-қосымша
Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
44493,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8571,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
3776,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
3776,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4775,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
143,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3633,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
795,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
20,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
35922,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35922,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
35922,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
46534,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
31993,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31993,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31993,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31993,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
13041,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
13041,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13041,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4541,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
8500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1500,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,3
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,3
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2041,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2041,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2041,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2041,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2041,3
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
4-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
10-қосымша
Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
50691,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6588,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2290,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2290,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4081,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
153,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
26,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
2104,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1798,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
217,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
217,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
44103,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
44103,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
44103,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
52056,6
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
35391,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
35391,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35391,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
35391,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
14164,5
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
14164,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
14164,5
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4730,4
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
9434,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2500,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1365,6
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1365,6
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1365,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1365,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1365,6
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
5-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
13-қосымша
Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
27698,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2834,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
437,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
437,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1987,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
52,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
4,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1382,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
549,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
410,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
410,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
24864,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
24864,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
24864,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
28309,2
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
20973,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
20973,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20973,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
20973,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6036,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6036,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6036,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2036,1
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
4000,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1300,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1300,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1300,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-611,2
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
611,2
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
611,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
611,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
611,2
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
6-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
16-қосымша
Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
39994,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8313,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2720,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2720,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5372,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
92,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
4,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3288,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1988,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
221,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
31681,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
31681,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
31681,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
43083,0
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
25631,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
25631,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25631,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
25631,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16451,9
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16451,9
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16451,9
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2063,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
100,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
14288,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3089,0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3089,0
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3089,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3089,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3089,0
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
7-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
19-қосымша
Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
125347,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
10758,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
3601,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
3601,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5166,0
|
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
160,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
142,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3709,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1155,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1991,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
1991,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
114589,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
114589,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
114589,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
130639,8
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
32052,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
32052,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32052,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
32052,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
25443,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
25443,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25443,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2388,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
120,0
|
|||
|
010
|
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу
|
12835,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
10100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
13
|
Басқалар
|
70537,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
70537,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70537,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
70537,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1607,8
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1607,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1607,8
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1607,8
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5292,8
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
5292,8
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5292,8
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5292,8
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5292,8
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
8-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
22-қосымша
Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
47731,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2007,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
472,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
472,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1358,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
71,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
24,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
506,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
757,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
177,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
177,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
45724,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
45724,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
45724,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
48345,4
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
29056,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
29056,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
29056,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
29056,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
18289,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18289,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18289,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1500,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
175,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
16614,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,4
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,4
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-614,4
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
614,4
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
614,4
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
614,4
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
614,4
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
9-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
25-қосымша
Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
36724,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
2853,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
890,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
890,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
1959,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
56,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
15,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
1538,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
350,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
4,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
33871,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
33871,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
33871,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
36858,2
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
23880,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
23880,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23880,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
23880,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11978,2
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11978,2
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11978,2
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2000,0
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
244,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
9734,2
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1000,0
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-134,2
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
134,2
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
134,2
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
134,2
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
134,2
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
10-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
28-қосымша
Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
40856,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
16940,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
2365,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
2365,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
14496,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
123,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
49,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
6449,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7875,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
79,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
79,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
23916,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
23916,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
23916,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
43184,6
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
31756,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31756,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31756,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31756,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9428,4
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9428,4
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9428,4
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1500,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
7928,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2328,6
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2328,6
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2328,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2328,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2328,6
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
11-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
31-қосымша
Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
48514,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6164,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
1326,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
1326,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4301,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
246,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
23,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
2982,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1050,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
537,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
537,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
42350,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42350,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
42350,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
50018,0
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
36517,9
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
36517,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36517,9
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
36517,9
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11500,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11500,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3000,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
8500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,1
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1504,0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1504,0
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1504,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1504,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1504,0
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
12-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
34-қосымша
Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
146822,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11270,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
3128,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
3128,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
5352,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
177,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
95,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
4171,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
909,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2790,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
2790,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
135552,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
135552,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
135552,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
149529,4
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
31243,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
31243,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
31243,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31243,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
13122,4
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
13122,4
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13122,4
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4015,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
9107,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
105164,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
105164,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
105164,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
105164,0
|
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2707,4
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2707,4
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2707,4
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2707,4
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2707,4
|
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2025 жылғы 7 ақпандағы
№ 176 шешіміне
13-қосымша
Қарабалық
аудандық мәслихатының
2024 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 172 шешіміне
37-қосымша
Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
94392,0
|
|
1
|
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
24417,0
|
|
01
|
|
|
Табыс салығы
|
11616,0
|
|
|
|
2
|
|
Жеке табыс салығы
|
11616,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Меншікке салынатын салықтар
|
12146,0
|
|
|
|
1
|
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Жер салығы
|
206,0
|
|
|
|
4
|
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
9843,0
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
1704,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
655,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
655,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
69975,0
|
|
|
02
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
69975,0
|
|
|
|
3
|
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
69975,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың тенге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бағдарлама
|
||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Шығындар
|
97120,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
42526,0
|
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
42526,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42526,0
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42526,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
13428,1
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
13428,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
13428,1
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6000,0
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
7428,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
41166,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
41166,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41166,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
41166,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,2
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,2
|
|||
|
III. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2728,3
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2728,3
|
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
2728,3
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2728,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2728,3
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.