Қаратөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Респубикасының кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Респубикасының Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Қаратөбе ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер –125354,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 5851,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері –119503,6 мың теңге;
2) шығындар –126719,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1365,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –1365,2 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция мөлшері 2025 жылға 72015,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қантарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы
Ғ.Жарқынбек
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№311 шешіміне 1-қосымша
Қаратөбе ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
125354,6
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
5851,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
800,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
800,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5023,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
325,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
161,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4008,0
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
529,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
28,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
28,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
119503,6
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
119503,6
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
119503,6
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
126719,8
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44050,0
|
||
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
44050,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44050,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44050,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16872,9
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16872,9
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
1599,7
|
||
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
249,0
|
||
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
15024,2
|
||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25405,0
|
||
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25405,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25100,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
305,0
|
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
40391,4
|
||
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40391,4
|
|
|
045
|
Автомобильдік жолдарды күрделі және орташа жөндеу
|
40391,4
|
||
|
15
|
Трансферттер
|
0,5
|
||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,5
|
||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару (жергілікті бюджет қаражаты есебінен)
|
0,5
|
||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1365,2
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
1365,2
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1365,2
|
||
|
01
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
1365,2
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1365,2
|
||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№316 шешіміне 2- қосымша
Қаратөбе ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
78679,0
|
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
4778,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
840,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
840,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
3938,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
341,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
106,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3124,0
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
367,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
73901,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
73901,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
73901,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
Теңге
|
|||
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
78679,0
|
|||
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
43629,0
|
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
43629,0
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43629,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43629,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9056,0
|
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9056,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9056,0
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
336,0
|
||
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
262,0
|
||
|
|
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8458,0
|
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
25994,0
|
||
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25994,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
25674,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
320,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№315 шешіміне 3- қосымша
Қаратөбе ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
|
Ішкісыныбы
|
||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
80851,0
|
|
1
|
|
|
Салықтықтүсімдер
|
5016,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
882,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
882,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4134,0
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
358,0
|
|
3
|
Жер салығы
|
111,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3280,0
|
|
5
|
Бір ыңғай жер салығы
|
385,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
75835,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
75835,0
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
75835,0
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы, мың
Теңге
|
|||
|
|
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі
|
|||
|
Бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
80851,0
|
|||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
44562,0
|
||
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
Орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
|
44562,0
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44562,0
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44562,0
|
|
07
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9509,0
|
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9509,0
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9509,0
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
353,0
|
||
|
009
|
Елдімекендердің санитариясын қамтамасызету
|
275,0
|
||
|
011
|
Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8881,0
|
||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
26780,0
|
||
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
26780,0
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
26444,0
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс шараларды өткізу
|
336,0
|
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.