Көксу ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1-бабының 2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көксу ауданы мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 855 516 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 441 835 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 413681 мың теңге;
2) шығындар 871 783 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 16 267 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 16 267 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 16 267 мың теңге.
2. 2025-2027 жылдарға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 94 375 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29 724 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 64 651 мың теңге;
2) шығындар 98 243 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 868 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 868 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 868 мың теңге.
3. 2025-2027 жылдарға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 209 601 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 109 427 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 100 174 мың теңге;
2) шығындар 212 649 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 048 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 048 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 048 мың теңге.
4. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 158 605 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 29 799 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 128 806 мың теңге;
2) шығындар 160 708 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 103 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 103 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 103 мың теңге.
5. 2025-2027 жылдарға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 185 171 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 46 134 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 139 037 мың теңге;
2) шығындар 188 605 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 434 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 434 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 434 мың теңге.
6. 2025-2027 жылдарға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 70 153 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 12 741 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 57 412 мың теңге;
2) шығындар 71 155 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 002 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 002 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 002 мың теңге.
7. 2025-2027 жылдарға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 139 757 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 42 251 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 97 506 мың теңге;
2) шығындар 141 463 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 706 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 706 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 706 мың теңге.
8. 2025-2027 жылдарға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 163 537 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 970 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 153 567 мың теңге;
2) шығындар 164 061 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 524 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 524 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 524 мың теңге.
9. 2025-2027 жылдарға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 414 416 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 9 816 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 404 600 мың теңге;
2) шығындар 415 028 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 612 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 612 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 612 мың теңге.
10. 2025-2027 жылдарға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 109 226 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 067 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 89 159 мың теңге;
2) шығындар 111 730 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 504 мың теңге:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 504 мың теңге.
11. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Көксу ауданы мәслихатының төрағасы
Ж. Бейсенбай
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағ № 37-147 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Кірістер
|
855 516
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
441 835
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
326 553
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
326 553
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
114 261
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 136
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1 358
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
101 493
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
9 274
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 021
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
651
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
370
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
413 681
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
413 681
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
413 681
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
871 783
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
89 212
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
89 151
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
89 151
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
88 507
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
341 736
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
341 736
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
341 736
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
155 706
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
10 675
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
175 355
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
44 022
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
44 022
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 022
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
44 022
|
|
13
|
Басқалар
|
246 276
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
246 276
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
246 276
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
246 276
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
150 537
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
150 537
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
150 537
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
48
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
150 489
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-16 267
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
16 267
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
16 267
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
16 267
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 267
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 2-қосымша
2026 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Кірістер
|
352 746
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
352 706
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
244 400
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
244 400
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
107 114
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 855
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1 412
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
95 276
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 571
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 192
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
677
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
515
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
40
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
40
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
352 746
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
69 614
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
69 558
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
69 558
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
68 914
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
108 452
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
108 452
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
108 452
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
37 079
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
8 432
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
62 941
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
24 675
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
24 675
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 675
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
24 675
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
150 005
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
150 005
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
150 005
|
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
150 005
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 3-қосымша
2027 жылға арналған Балпық ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Кірістер
|
363 328
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
363 286
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
251 732
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
251 732
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
110 326
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2 940
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
1 454
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
98 134
|
|||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 798
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 228
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
697
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
531
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
42
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
42
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
363 328
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
70 552
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
70 496
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70 496
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
69 852
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
113 874
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
113 874
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
113 874
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
38 933
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
8 853
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
66 088
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
25 907
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
25 907
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 907
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
25 907
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
152 995
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
152 995
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
152 995
|
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
152 995
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 4-қосымша
2025 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
94 375
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
29 724
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
9 700
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 700
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
19 944
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
367
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
12 246
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 274
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
80
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
80
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
64 651
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
64 651
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
64 651
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
98 243
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
57 678
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
57 618
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 618
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 318
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
300
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
28 372
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
28 372
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 372
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 570
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 530
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 272
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2 770
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
2 770
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 770
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 770
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
9 423
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
9 423
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 423
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
214
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
9 209
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 868
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 868
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 868
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 868
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 868
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 5-қосымша
2026 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
72 883
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
26 534
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
10 608
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
10 608
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
15 843
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
391
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
59
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 869
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
6 524
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
83
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
83
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
46 349
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
46 349
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
46 349
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
72 883
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
50 756
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
50 700
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 700
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 056
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
18 452
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
18 452
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 452
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 188
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 127
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
3 675
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
3 675
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 675
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 675
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 6-қосымша
2027 жылға арналған Жарлыөзек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
74 703
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
27 329
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
10 926
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
10 926
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
16 317
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
402
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
61
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 134
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
6 720
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
86
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
86
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
47 374
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
47 374
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
47 374
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
74 703
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
51 470
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
51 414
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 414
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
50 770
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
19 374
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
19 374
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
19 374
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
8 597
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 533
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
3 859
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
3 859
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 859
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 859
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 7-қосымша
2025 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
209 601
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
109 427
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
77 392
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
77 392
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
26 496
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
604
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
128
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
19 698
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
6 066
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 539
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
5 539
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
100 174
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
100 174
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
100 174
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
212 649
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
48 664
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
48 604
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 604
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 454
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
150
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
103 038
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
103 038
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
103 038
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 105
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
8 285
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
83 648
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 001
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 001
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 001
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 001
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
59 946
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
59 946
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59 946
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
5
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
59 941
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 048
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 048
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 048
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 048
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 048
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 8-қосымша
2026 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
61 423
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
58 742
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
28 134
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
28 134
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
24 848
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
673
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
133
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
18 774
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 268
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 760
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
5 760
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
2 681
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
2 681
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
2 681
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
61 423
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
43 854
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
43 798
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
43 798
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 154
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
15 994
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
15 994
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 994
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 229
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 665
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 9-қосымша
2027 жылға арналған Лабасы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
62 897
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
60 506
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
28 978
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
28 978
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
25 595
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
694
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
137
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
19 338
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 426
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
5 933
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
5 933
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
2 391
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
2 391
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
2 391
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
62 897
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
44 450
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
44 394
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 394
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
43 750
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16 793
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 793
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 793
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
11 790
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 798
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 10-қосымша
2025 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
158 605
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
29 799
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
8 980
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
8 980
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
20 040
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
372
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
197
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
13 182
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
6 289
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
779
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
779
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
128 806
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
128 806
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
128 806
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
160 708
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
79 557
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
79 497
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79 497
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
78 821
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
676
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
48 049
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
48 049
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 049
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
13 436
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 483
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
33 130
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
851
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
851
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
851
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
851
|
|
13
|
Басқалар
|
25 250
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
25 250
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
25 250
|
|||
|
057
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
25 250
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
7 001
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
7 001
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 001
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
7 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 103
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 103
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 103
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 103
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 103
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 11-қосымша
2026 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
66 656
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
28 909
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
11 419
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
11 419
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
16 680
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
457
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
205
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 424
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 594
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
810
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
810
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
37 747
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
37 747
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
37 747
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
66 656
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
49 071
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
49 015
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 015
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 371
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16 010
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 010
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 010
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 731
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
9 142
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 12-қосымша
2027 жылға арналған Мұқыры ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
68 201
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
29 776
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
11 761
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
11 761
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
17 181
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
471
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
211
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 737
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
5 762
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
834
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
834
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
38 425
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
38 425
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
38 425
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
68 201
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
49 736
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
49 680
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 680
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
49 036
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16 811
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 811
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 811
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 968
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
9 599
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 13-қосымша
2025 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
185 171
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
46 134
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
18 143
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
18 143
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
25 300
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
270
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
189
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 870
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
9 971
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 691
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
2 691
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
139 037
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
139 037
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
139 037
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
188 605
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
85 610
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
85 550
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
85 550
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
84 906
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
99 782
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
99 782
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
99 782
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
79 697
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 819
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
18 266
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
800
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
800
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
800
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
800
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
2 413
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
2 413
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 413
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
2 410
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-3 434
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
3 434
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 434
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 434
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 434
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 14-қосымша
2026 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
57 820
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
52 754
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
27 191
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
27 191
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
22 764
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
281
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
118
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
15 038
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 327
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 799
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
2 799
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
5 066
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
5 066
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
5 066
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
57 820
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
47 583
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
47 527
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
47 527
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 883
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8 662
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
8 662
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 662
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 425
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 15-қосымша
2027 жылға арналған Мұқаншы ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
58 986
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
54 334
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
28 006
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
28 006
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
23 446
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
289
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
122
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
15 488
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 547
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
2 882
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
2 882
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
4 652
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
4 652
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
4 652
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
58 986
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
48 237
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
48 181
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 181
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
47 537
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
9 095
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
9 095
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
9 095
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 646
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 16-қосымша
2025 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
70 153
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
12 741
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 869
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 869
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 756
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
6 031
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
553
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 116
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
1 116
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
57 412
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
57 412
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
57 412
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
71 155
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
40 554
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
40 493
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
40 493
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 849
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
24 899
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
24 899
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 899
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 764
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
17 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
700
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
700
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
700
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
700
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
5 002
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
5 002
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
5 002
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
2
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
5 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 002
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 002
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 002
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 002
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 002
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 17-қосымша
2026 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
53 287
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11 169
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 023
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 023
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 986
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
158
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
21
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 232
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
575
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 160
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
1 160
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
42 118
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
42 118
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
42 118
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
53 287
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
36 006
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
35 950
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
35 950
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
35 306
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
15 706
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
15 706
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 706
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 399
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 170
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 18-қосымша
2027 жылға арналған Алғабас ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
54 659
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
11 503
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 144
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 144
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 164
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
162
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
21
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 389
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
592
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
1 195
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
1 195
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
43 156
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
43 156
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
43 156
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
54 659
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
36 513
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
36 457
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36 457
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
35 813
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
16 492
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
16 492
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 492
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
5 669
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
8 579
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 19-қосымша
2025 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
139 757
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
42 251
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
24 856
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
24 856
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
17 351
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
348
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
236
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 407
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 360
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
44
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
44
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
97 506
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
97 506
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
97 506
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
141 463
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
49 467
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
49 406
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 406
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
48 383
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 023
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
61
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
61
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
58 440
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
58 440
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58 440
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
16 448
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 035
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
39 957
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
15 100
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
15 100
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
15 100
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
15 100
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
18 456
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
18 456
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 456
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
6
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
18 450
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-1 706
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
1 706
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 706
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 706
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 706
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 20-қосымша
2026 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
54 886
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
29 951
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
12 054
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
12 054
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
17 874
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
346
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
245
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
8 745
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8 538
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
23
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
23
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
24 935
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
24 935
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
24 935
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
54 886
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
42 411
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
42 355
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 355
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 711
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
10 900
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
10 900
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
10 900
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6 663
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 21-қосымша
2027 жылға арналған Еңбекші ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
56 115
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
30 849
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
12 416
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
12 416
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
18 409
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
356
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
252
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
9 007
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8 794
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
24
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
24
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
25 266
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
25 266
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
25 266
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
56 115
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
43 016
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
42 960
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
42 960
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
42 316
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
11 445
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
11 445
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 445
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6 996
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 22-қосымша
2025 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
163 537
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 970
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 438
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 438
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
4 034
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
39
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 282
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
704
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
498
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
498
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
153 567
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
153 567
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
153 567
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
164 061
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
41 897
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
41 837
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
41 837
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41 337
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
500
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
60
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
60
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
60
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
114 835
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
114 835
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
114 835
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
83 031
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 809
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
29 995
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 328
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 328
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 328
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 328
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
6 001
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
6 001
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 001
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
6 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-524
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
524
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
524
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
524
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
524
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 23-қосымша
2026 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
47 097
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7 248
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 208
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 208
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 522
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
56
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 202
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
214
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
518
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
518
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
39 849
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
39 849
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
39 849
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
47 097
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
39 306
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
39 250
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 250
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 606
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6 216
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6 216
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 216
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
1 979
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 575
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 575
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 575
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 575
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 24-қосымша
2027 жылға арналған Айнабұлақ ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
48 080
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
7 466
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 335
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 335
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
2 598
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
58
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
51
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
2 268
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
221
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
533
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
533
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
40 614
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
40 614
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
40 614
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
48 080
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
39 899
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
39 843
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 843
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
39 199
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
6 527
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
6 527
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 527
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
2 078
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
1 654
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
1 654
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 654
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
1 654
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 25-қосымша
2025 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
414 416
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 816
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 327
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 327
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 126
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
139
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
82
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 900
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2 005
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
363
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
363
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
404 600
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
404 600
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
404 600
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
415 028
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
38 607
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
38 548
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 548
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
37 913
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
635
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
363 879
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
363 879
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
363 879
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 569
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 875
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
358 435
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
8 155
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
8 155
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 155
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
8 155
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
4 387
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
4 387
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 387
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
9
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
4 378
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-612
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
612
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
612
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
612
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
612
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 26-қосымша
2026 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
44 367
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
8 775
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 420
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 420
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
5 977
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
81
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 016
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2 871
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
378
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
378
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
35 592
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
35 592
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
35 592
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
44 367
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
32 574
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
32 518
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
32 518
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
31 874
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8 118
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
8 118
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 118
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 881
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
3 675
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
3 675
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 675
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 675
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 27-қосымша
2027 жылға арналған Қаблиса ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
45 461
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
9 037
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
2 492
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
2 492
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
6 156
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
83
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 106
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
2 957
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
389
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
389
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
36 424
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
36 424
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
36 424
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
45 461
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
33 078
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
33 022
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
33 022
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
32 378
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
8 524
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
8 524
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
8 524
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 075
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
3 859
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
3 859
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 859
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
3 859
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданы мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 28-қосымша
2025 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
109 226
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
20 067
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
4 135
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 135
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
15 480
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
170
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
54
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 402
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
9 854
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
452
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
452
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
89 159
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
89 159
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
89 159
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
111 730
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
45 649
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
45 590
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
45 590
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
44 946
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
50 891
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
50 891
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
50 891
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
4 171
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
11 434
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
35 286
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
11 186
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
11 186
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
11 186
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
11 186
|
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
4 004
|
|
15
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
4 004
|
|
15
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 004
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
4
|
|||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
4 000
|
|||
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 504
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 504
|
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
2 504
|
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
2 504
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
2 504
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 29-қосымша
2026 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
48 761
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
19 828
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
5 860
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5 860
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
13 602
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
177
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
56
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 431
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
7 938
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
366
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
366
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
28 933
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
28 933
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
28 933
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
48 761
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
38 533
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
38 477
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 477
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
37 833
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
7 603
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
7 603
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 603
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 366
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 137
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 100
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2 625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
2 625
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 625
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 625
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Көксу ауданды мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 37-147 шешіміне 30-қосымша
2027 жылға арналған Мұсабек ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Кірістер
|
49 839
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
20 424
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
6 036
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
6 036
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
14 011
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
182
|
|
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
58
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
5 595
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
8 176
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
377
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
377
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
29 415
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
29 415
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
29 415
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Шығындар
|
49 839
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
39 099
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
39 043
|
|
01
|
1
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 043
|
|
01
|
1
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
38 399
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Қаржылық қызмет
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
7 984
|
|
07
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
7 984
|
|
07
|
3
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
7 984
|
|
07
|
3
|
123
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3 535
|
|
07
|
3
|
123
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
2 244
|
|
07
|
3
|
123
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
2 205
|
|
12
|
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
2 756
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлігі
|
2 756
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 756
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2 756
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||
|
|
|
|
|
Атауы
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|
Санаты
|
Сомасы (мың теңге)
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Ішкі сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.