Сарыөлең ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 75 - бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына негізінде, Күршім аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Күршім ауданы Сарыөлең ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 173199,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 13468,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 73,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 159658,0 мың теңге;
2) шығындар - 174142,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 943,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 943,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 943,0 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары - 943,0 мың теңге.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Күршім аудандық мәслихатының төрағасы
К. Бахтияров
Күршім аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 32/8-VІII шешіміне
1 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
173199,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
13468,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
5929,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
5929,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
7102,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
248,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
145,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
6077,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
23,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
6054,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
632,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
437,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
437,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
73,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
73,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
73,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
159658,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
159658,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
159658,0
|
|||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
105265,0
|
|||
|
03
|
Субвенциялар
|
54393,0
2025 жыл
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
174142,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
82296,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
82296,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79771,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
61671,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
20625,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
89846,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
89846,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
89846,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6412,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
7600,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
75834,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
2000,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-943,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
943,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
943,0
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
943,0
|
Күршім аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 32/8-VІII шешіміне
2 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
111475,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6364,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
1200,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1200,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4984,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
370,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
0,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
4514,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
13,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
4501,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
100,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
180,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
180,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
48,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
48,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
48,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
105063,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
105063,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
105063,0
|
|||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
51670,0
|
|||
|
03
|
Субвенциялар
|
56063,0
2026 жыл
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
111475,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
56563,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
56563,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56563,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56063,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
500,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
52912,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
52912,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52912,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6412,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5500,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
41000,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
2000,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
0,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
0,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
Күршім аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 32/8-VIІI шешіміне
3 қосымша
Күршім ауданының Сарыөлең ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Ішкі сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.КІРІСТЕР
|
114275,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
6364,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
1200,0
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1200,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
4984,0
|
|||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
370,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
0,0
|
|||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
4514,0
|
|||
|
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
13,0
|
||||
|
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық
|
4501,0
|
||||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
100,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
180,0
|
|||
|
03
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
180,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
48,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
48,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
48,0
|
|||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
107863,0
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
107863,0
|
||
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
107863,0
|
|||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
49000,0
|
|||
|
03
|
Субвенциялар
|
58863,0
2027 жыл
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
|
Функционалдық ішкі топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР
|
114275,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
58863,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
58863,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58863,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56063,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
500,0
|
|||
|
7
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
52912,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
52912,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52912,0
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
6412,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
5500,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру
|
41000,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
2000,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
2000,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2000,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
2000,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІ МЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржыактивтерінсатыпалу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
0,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
0,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.