2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 2 068 279,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 58 184,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер-182,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2 009 912,4мың теңге;
2) шығындар – 2 084 916,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу -0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0, оның ішінде;
қаржы активтерін сатып алу - 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 636,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 16 636,7 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 16 636,7 мың теңге.
2. Қалалық бюджеттен Ақсуат ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылға – 94 241,0 мың теңге, 2026 жылға – 89 596,0 мың теңге, 2027 жылға – 89 941,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. КІРІСТЕР
|
2 068 279,3
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
58 184,9
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
21 628,9
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
21 628,9
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
36 469,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 151,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
880,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
33 571,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
87,0
|
||||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
182,0
|
||||
|
03
|
Жер және материалдық емес активтерді сату
|
182,0
|
||||
|
1
|
Жерді сату
|
182,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
2 009 912,4
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
2 009 912,4
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
2 009 912,4
|
||||
|
01
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
16 851,4
|
||||
|
02
|
Нысаналы даму трансферттері
|
1 898 820,0
|
||||
|
03
|
Субвенциялар
|
94 241,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Функционалдық кіші топ
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||||||
|
Кіші бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
2 084 916,0
|
|||||
|
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
66 405,1
|
||||
|
01
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
66 405,1
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66 405,1
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
64 621,5
|
||||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
1 783,6
|
||||
|
5
|
Денсаулық сақтау
|
71,0
|
||||
|
09
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
71,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
71,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
71,0
|
||||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
44 078,7
|
||||
|
03
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
44 078,7
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
44 078,7
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
18 122,5
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
9 061,2
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
16 895,0
|
||||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
48 925,0
|
||||
|
01
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
48 718,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 718,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
48 718,0
|
||||
|
02
|
Спорт
|
207,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
207,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
207,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
804 358,2
|
||||
|
01
|
Автомобиль көлігі
|
804 358,2
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
804 358,2
|
||||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
791 667,6
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
384,0
|
||||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
12 306,6
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
1 118 861,4
|
||||
|
09
|
Басқалар
|
1 118 861,4
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 118 861,4
|
||||
|
040
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
3 297,4
|
||||
|
058
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.
|
1 115 564,0
|
||||
|
15
|
Трансферттер
|
2 216,6
|
||||
|
01
|
Трансферттер
|
2 216,6
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
2 216,6
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған )
нысаналы трансферттерді қайтару
|
2 216,6
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0
|
|||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
|||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
|||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-16 636,7
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
16 636,7
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
16 636,7
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
16 636,7
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 825,6
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
16 825,6
|
||||
|
2
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
188,9
|
||||
|
01
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
188,9
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 2-қосымша
2026 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. Кірістер
|
141 746.0
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
52 150.0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
18 375.0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
18 375.0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
33 684.0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2310,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
924,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
30 450,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
91,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
89 596,0
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
89 596,0
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
89 596,0
|
||||
|
03
|
Субвенциялар
|
89 596,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Функционалдық кіші топ
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||||||
|
Кіші бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
141 746,0
|
|||||
|
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
56 003,0
|
||||
|
01
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
56 003,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 003,0
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56 003,0
|
||||
|
5
|
Денсаулық сақтау
|
75,0
|
||||
|
09
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
75,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
75,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
75,0
|
||||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
30 637,0
|
||||
|
03
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
30 637,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30 637,0
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
24 854,0
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 218,0
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 106.0
|
||||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
49 850,0
|
||||
|
01
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
49 277,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 277,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
49 277,0
|
||||
|
02
|
Спорт
|
217,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
217,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
217,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
452,0
|
||||
|
01
|
Автомобиль көлігі
|
452,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
452,0
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
452,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
6 544,0
|
||||
|
09
|
Басқалар
|
6 544,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 544,0
|
||||
|
040
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
6 544,0
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 3-қосымша
2027 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
|||||
|
Сыныбы
|
||||||
|
Кіші сыныбы
|
||||||
|
Ерекшелігі
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
1. Кірістер
|
144 700,0
|
|||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
54 759,0
|
||||
|
01
|
Табыс салығы
|
19 294,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
19 294,0
|
||||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
35 369,0
|
||||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
2426,0
|
||||
|
3
|
Жер салығы
|
970,0
|
||||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
31 973,0
|
||||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
96,0
|
||||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
89 941,0
|
||||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
89 941,0
|
||||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
89 941,0
|
||||
|
03
|
Субвенциялар
|
89 941,0
|
||||
|
Функционалдық топ
|
||||||
|
Функционалдық кіші топ
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама
|
||||||
|
Кіші бағдарлама
|
||||||
|
Атауы
|
||||||
|
2. Шығындар
|
144 700,0
|
|||||
|
1
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
56 561,0
|
||||
|
01
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
56 561,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
56 561,0
|
||||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56 561,0
|
||||
|
5
|
Денсаулық сақтау
|
79,0
|
||||
|
09
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
79,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
79,0
|
||||
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
79,0
|
||||
|
7
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
22 664,0
|
||||
|
03
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
22 664,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
22 664,0
|
||||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
26 096,0
|
||||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 279,0
|
||||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
3 262,0
|
||||
|
8
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
50 078,0
|
||||
|
01
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
49 850,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 850,0
|
||||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
49 850,0
|
||||
|
02
|
Спорт
|
228,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
228,0
|
||||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
228,0
|
||||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
474,0
|
||||
|
01
|
Автомобиль көлігі
|
474,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
474,0
|
||||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
474,0
|
||||
|
13
|
Басқалар
|
6 871,0
|
||||
|
09
|
Басқалар
|
6 871,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 871,0
|
||||
|
040
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
6 871,0
|
||||
|
3.Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|||||
|
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№232-33/4 шешіміне 4-қосымша
2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
|
Атауы
|
|
Денсаулық сақтау
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.