2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 202 180,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 20 536,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 56,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 181 588,2 мың теңге;
2) шығындар – 204 696,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 515,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 515,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 515,9 мың теңге.
2. Қалалық бюджеттен Қосшыңырау ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылға – 132 376,0 мың теңге, 2026 жылға – 129 901,0 мың теңге, 2027 жылға – 132 567,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№236-33/8 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
|||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
|
|
|
Атауы
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Кірістер
|
202 180,2
|
||
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
20 536,0
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 392,0
|
||||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 392,0
|
||||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
13 123,0
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
556,0
|
||
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
467,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11 500,0
|
||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
600,0
|
||||
|
05
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
21,0
|
||||
|
3
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
21,0
|
||||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
56,0
|
||
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
56,0
|
||
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
56,0
|
||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
0,0
|
||||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар
|
0,0
|
||||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
181 588,2
|
||
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
181 588,2
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
181 588,2
|
||
|
Функционалдық топ
|
|
|||||
|
|
Кіші функция
|
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|
||||
|
|
Кіші бағдарлама
|
|
||||
|
|
Атауы
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
204 696,1
|
|
01
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
63 131,5
|
|
|
1
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
63 131,5
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
63 131,5
|
|
|
|
|
001
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
61 831,8
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 299,7
|
||||
|
07
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
36 460,4
|
|
|
3
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
36 960,4
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
36 960,4
|
|
|
|
|
008
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
30 046,4
|
|
|
|
|
009
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 079,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
5 335,0
|
|
08
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
52 001,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
51 795,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
51 795,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
51 795,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
206,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
206,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
206,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
49 212,2
|
|
1
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
49 212,2
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
49 212,2
|
|
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту
|
49 212,2
|
||||
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
0,0
|
||||
|
13
|
|
|
|
|
Басқалар
|
3 891,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Басқалар
|
3 891,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 891,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
3 891,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
1
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 515,9
|
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 515,9
|
|
7
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
3 954,0
|
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
3 954,0
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 954,0
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
3 954,0
|
||||
|
2
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
1 438,1
|
||||
|
01
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
1 438,1
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№236-33/8 шешіміне 2-қосымша
2026 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
|||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
|
|
|
Атауы
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Кірістер
|
148 373,0
|
||
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
16 875,0
|
||
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
4 200,0
|
||
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4200,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
12 653,0
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
945,0
|
||
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
578,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
10 500,0
|
||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
630,0
|
||||
|
05
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
22,0
|
||||
|
3
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
22,0
|
||||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
1 597,0
|
||
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
99,0
|
||
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
99,0
|
||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
1 498,0
|
||||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар
|
1 498,0
|
||||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
129 901,0
|
||
|
|
03
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
129 901,0
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
129 901,0
|
||
|
Функционалдық топ
|
|
|||||
|
|
Кіші функция
|
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|
||||
|
|
Кіші бағдарлама
|
|
||||
|
|
Атауы
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
148 373,0
|
|
01
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
58 135,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
58 135,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58 135,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
58 135,0
|
|
07
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
46 230,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
46 230,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 230,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
44 539,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 339,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
352,0
|
|
08
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
38 981,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
38 765,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
38 765,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
38 765,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
216,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
216,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
216,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
366,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
366,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
366,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
366,0
|
|
13
|
|
|
|
|
Басқалар
|
4 661,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Басқалар
|
4 661,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 661,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
4 661,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
1
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№236-33/8 шешіміне 3-қосымша
2027 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
|||||
|
|
Сыныбы
|
|||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
||||
|
|
|
|
Атауы
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Кірістер
|
151 962,0
|
||
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
17 718,0,
|
||
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
4 410,0
|
||
|
|
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
4 410,0
|
||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
13 285,0,
|
||
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
992,0
|
||
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
606,0
|
||
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
11 025,0
|
||
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
662,0
|
||||
|
05
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
23,0
|
||||
|
3
|
Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем
|
23,0
|
||||
|
2
|
|
|
Салықтық емес түсiмдер
|
1 677,0
|
||
|
|
01
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
104,0
|
||
|
|
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
104,0
|
||
|
4
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
1 573,0
|
||||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар
|
1 573,0
|
||||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
132 567,0
|
||
|
|
03
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
132 567,0
|
||
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
132 567,0
|
||
|
Функционалдық топ
|
|
|||||
|
|
Кіші функция
|
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
|
||||
|
|
Кіші бағдарлама
|
|
||||
|
|
Атауы
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
151 962,0
|
|
01
|
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
58 669,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
58 669,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
58 669,0
|
|
|
|
|
001
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
58 669,0
|
|
07
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
48 541,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
48 541,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
48 541,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
46 766,0
|
|
|
|
|
009
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 405,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
370,0
|
|
08
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
39 474,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
39 247,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
39 247,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
39 247,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
227,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
227,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
227,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
384,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
384,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
384,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
384,0
|
|
13
|
|
|
|
|
Басқалар
|
4 894,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Басқалар
|
4 894,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 894,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
4 894,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
1
|
Трансферттер
|
0,0
|
||||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
||||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
||||
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№236-33/8 шешіміне 4-қосымша
2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
|
Атауы
|
|
Денсаулық сақтау
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.