2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 302 854,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –42 086,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 260 768,2 мың теңге;
2) шығындар – 322 114,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 19 260,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 19 260,0 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0.
2. Қалалық бюджеттен Белкөл кенті бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2025 жылғы – 74 127,0 мың теңге, 2026 жылға – 59 109,0 мың теңге, 2027 жылға – 58 994,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. 2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 230-33/2 шешіміне 1-қосымша
2025 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
302 854,2
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
42 086,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
6 700,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
6 700,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
34 809,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
578,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
20 642,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
13 589,0
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
0,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
577,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
523,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
54,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
260 768,2
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
260 768,2
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
260 768,2
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
322 114,2
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
70 571,8
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
70 571,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
70 571,8
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
68 883,7
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 688,1
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
52 750,8
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
52 750,8
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52 750,8
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
25 178,6
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 109,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
26 463,2
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
24 657,9
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
24 489,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 489,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
24 489,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
168,9
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
168,9
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
168,9
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
174 130,6
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
174 130,6
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
174 130,6
|
|||
|
012
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау
|
1,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
241,6
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
173 888,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
3,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3,1
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
3,1
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-19 260,0
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
19 260,0
|
||||
|
7
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
19 260,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
19 260,7
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,7
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,7
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 2-қосымша
2026 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
98 868,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
39 759,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 035,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 035,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
32 118,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 342,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
16 508,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 268,0
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
0,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
606,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
549,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
57,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
59 109,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
59 109,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
59 109,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
98 868,0
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
57 113,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
57 113,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 113,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 113,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
17 824,0
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
17 824,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
17 824,0
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
15 842,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 389,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
593,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
23 613,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
23 396,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 396,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
23 396,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
217,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
217,0
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
217,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
318,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
318,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
318,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
318,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
||||
|
7
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
0,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 3-қосымша
2027 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
100 743,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
41 749,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
7 387,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
7 387,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
33 725,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 409,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
17 334,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 982,0
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
0,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
637,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
577,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
60,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
58 994,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
58 994,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
58 994,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
100 743,0
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
57 707,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
57 707,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
57 707,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
57 707,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
0,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
18 715,0
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
18 715,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 715,0
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
16 635,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 458,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
622,4
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
23 988,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
23 760,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
23 760,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
23 760,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
228,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
228,0
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
228,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
333,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
333,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
333,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
333,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,0
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,0
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
0,0
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
0,0
|
||||
|
7
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
0,0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
0,0
|
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№230-33/2 шешіміне 4-қосымша
2025 жылға арналған Белкөл кенті бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі
|
Атауы
|
|
Денсаулық сақтау
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.