«2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Қаратал ауылдық округінің бюджеті туралы» Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №01-03/VIII-17-6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Зайсан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2024-2026 жылдарға арналған Зайсан ауданы Қаратал ауылдық округінің бюджеті туралы» Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы №01-03/VIII-17-6 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2024-2026 жылдарға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 96 602,6 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер - 17 288,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 44,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 025,6 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 78 243,5 мың теңге;
2) шығындар – 97 645,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу– 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер– 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мыңтеңге;
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 042,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 042,4 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 1 042,4 мың теңге.».
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы
Е. Загипаров
Зайсан аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 қарашадағы
№29/6-VIII шешіміне
қосымша
Зайсан аудандық мәслихатының
2023 жылдың 29 желтоқсандағы
№01-03/VIII-17-6 шешіміне
1- қосымша
2024 жылға арналған Қаратал ауылдық округінің бюджеті
|
Санаты
|
Сома (мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР
|
96 602,6
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
17 288,6
|
|
|
01
|
Табыс салығы
|
9 885,7
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
9 885,7
|
|||
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 058,4
|
|
|
|
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
565,0
|
|
|
3
|
Жер салығы
|
121,2
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
4 001,0
|
|||
|
|
|
5
|
Біріңғай жер салығы
|
2 371,2
|
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілген қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
344,5
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
|
344,5
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
44,9
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
44,9
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
44,9
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
1 025,6
|
|||
|
03
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
1 025,6
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
1 025,6
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
78 243,5
|
|||
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
78 243,5
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
78 243,5
|
|
|
Функционалдық топ
|
Сома (мың теңге)
|
||||
|
Кіші функция
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ШЫҒЫНДАР
|
97 645,0
|
|
1
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
46 514,6
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
46 514,6
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
46 514,6
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 137,0
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
377,6
|
|||
|
6
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
16 882,0
|
|||
|
2
|
Әлеуметтiк көмек
|
16 882,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
16 882,0
|
|||
|
003
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
16882,0
|
|||
|
7
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
26 063,5
|
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
1 710,1
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 710,1
|
|||
|
014
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
|
1 710,1
|
|||
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
24 353,4
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
24 353,4
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
12 116,4
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
900,0
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
11 337,0
|
|
8
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1 293,5
|
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
1 100,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1 100,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
1 100,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
193,5
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
193,5
|
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
193,5
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
6 890,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
6 890,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
6 890,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
6 890,0
|
|
15
|
Трансферттер
|
1,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент,ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,4
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,4
|
|||
|
III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)
|
-1 042,4
|
|
|
|
|
|
VI.БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)
|
1 042,4
|
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
|
8
|
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 042,4
|
|
|
01
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 042,4
|
|
|
|
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 042,4
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.