«Қалғұты ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Күршім аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 15/7-VІII шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Күршім аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Күршім аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 15/7-VIIІ «Қалғұты ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Күршім ауданы Қалғұты ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті сәйкесінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер - 166334,4 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер - 4714,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі - 136991,4 мың теңге;
2) шығындар - 166603,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - - 269,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 269,0 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі - 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0,0 мың теңге;
бюджеттік қаражатының пайдаланатын қалдықтары - 269,0 мың теңге;
бюджет қаражаты қалдықтары - 269,0 мың теңге.»;
аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Күршім аудандық мәслихатының төрағасы
К. Бахтияров
Күршім аудандық мәслихатының
2024 жылғы 25 қыркүйектегі
№ 27/10-VIІI шешіміне
қосымша
Күршім аудандық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 15/7-VIІI шешіміне
1 қосымша
Күршім ауданының Қалғұты ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Барлығы (мың теңге)
|
|||
|
Сыныбы
|
||||
|
Ішкі сыныбы
|
||||
|
Атауы
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
1. КІРІСТЕР
|
166334,4
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсімдер
|
4714,0
|
|
01
|
Табыс салығы
|
483,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
483,0
|
||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
143,0
|
||
|
1
|
Мүлікке салынатын салықтар
|
118,0
|
||
|
3
|
Жер салығы
|
25,0
|
||
|
4
|
Көлік құралдарына салынатын салық
|
3330,0
|
||
|
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық
|
50,0
|
|||
|
Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық
|
3280,0
|
|||
|
|
|
5
|
Бірыңғай жер салығы
|
558,0
|
|
05
|
|
Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар
|
200,0
|
|
|
3
|
Табиғи және басқаларды пайдаланудан түсетін түсімдер
|
200,0
|
||
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
161620,4
|
|
02
|
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер
|
161620,4
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
161620,4
|
||
|
1
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер
|
136991,4
|
||
|
3
|
Субвенциялар
|
24629,0
|
2024 жыл
|
Функционалдық топ
|
Барлығы (мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық ішкі топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫСТАР
|
166603,4
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
66327,0
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
66327,0
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
66327,0
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
41111,0
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығындары
|
11554,0
|
|||
|
07
|
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
|
19177,4
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
19177,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
19177,4
|
|||
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
3761,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
0,0
|
|||
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
15416,4
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
61078,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
61078,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
61078,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
553,0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу
|
15499,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру
|
45026,0
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
20021,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
20021,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
20021,0
|
|||
|
057
|
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік-инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды жүзеге асыру
|
20021,0
|
|||
|
ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
||||
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсім
|
0,0
|
||||
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)
|
-269,0
|
||||
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)
|
269,0
|
||||
|
Қарыздар түсімі
|
0,0
|
||||
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
0,0
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
269,0
|
|||
|
1
|
01
|
Бюджет қаражатының босқалдықтары
|
269,0
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.