Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Целиноград аудандық мәслихатының «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 104/15-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 190990 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 585 370,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 134 009,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 40 540,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 153 713,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 38 257 108,1 мың теңге;
2) шығындар – 45 508 524,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 98 754,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 303 776,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 205 022,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -21 908,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 21 908,4 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімдері – 303 776,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 1 853 422,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 571 554,4 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы
Л.Конарбаева
«КЕЛІСІЛДІ»
Целиноград ауданының әкімі
Д.Сабырғали
2024 жылғы 20 тамыз
«Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А.Беркеева
2024 жылғы 20 тамыз
Целиноград аудандық мәслихатының
2024 жылғы 20 тамыздағы
№ 199/26-8 шешіміне
қосымша
Целиноград аудандық мәслихатының
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 104/15-8 шешіміне
1-қосымша
2024 жылға арналған аудандық бюджет
|
Санаты
|
Сома,
мың теңге
|
|||
|
|
Сыныбы
|
|||
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Кірістер
|
45 585 370,4
|
|||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
4 134 009,3
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
722 225,3
|
||
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
540 143,0
|
||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
182 082,3
|
||
|
03
|
Әлеуметтік салық
|
2 529 468,0
|
||
|
1
|
Әлеуметтік салық
|
2 529 468,0
|
||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
786 878,0
|
||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
786 878,0
|
||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары
|
70 093,0
|
||
|
2
|
Акциздер
|
6 420,0
|
||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
47 000,0
|
||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
|
16 673,0
|
||
|
08
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
|
25 345,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
25 345,0
|
||
|
2
|
Салықтық емес түсiмдер
|
40 540,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
|
11 400,0
|
||
|
5
|
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
|
11 190,0
|
||
|
7
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар
|
210,0
|
||
|
04
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
|
2 500,0
|
||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
26 640,0
|
||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
26 640,0
|
||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
3 153 713,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
3 153 713,0
|
||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
3 153 713,0
|
||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
38 257 108,1
|
||
|
01
|
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
|
67 716,1
|
||
|
3
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
|
67 716,1
|
||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
38 189 392,0
|
||
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
38 189 392,0
|
||
|
Функционалдық топ
|
Сома,
мың теңге
|
|||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||
|
|
Бағдарлама
|
|||
|
|
Атауы
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Шығындар
|
45 508 524,8
|
|||
|
01
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
830 363,9
|
|
|
112
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
56 946,5
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
56 262,7
|
|
005
|
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
|
683,8
|
||
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
330 888,0
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
330 888,0
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
410 263,4
|
|
|
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
79 955,9
|
|
|
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
2 858,6
|
|
|
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
1 790,0
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
325 658,9
|
||
|
|
494
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
|
32 266,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
32 266,0
|
|
02
|
|
|
Қорғаныс
|
98 841,0
|
|
|
122
|
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
|
98 841,0
|
|
|
|
005
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
|
22 738,0
|
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
36 000,0
|
||
|
007
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
|
40 103,0
|
||
|
06
|
|
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
649 220,1
|
|
|
451
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
635 699,1
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
56 637,0
|
||
|
005
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
|
61 175,0
|
||
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
3 030,0
|
||
|
007
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
|
205 468,6
|
||
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
2 530,0
|
||
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
46 153,7
|
||
|
017
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету
|
121 770,0
|
||
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
36 211,0
|
||
|
|
|
054
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
|
64 790,0
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
37 933,8
|
||
|
485
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
13 521,0
|
||
|
068
|
Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау
|
13 521,0
|
||
|
07
|
|
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
|
7 919 689,0
|
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
6 287 518,4
|
||
|
003
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
|
1 419 437,9
|
||
|
004
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
2 194 443,6
|
||
|
058
|
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
2 673 636,9
|
||
|
|
496
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі
|
1 632 170,6
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
|
58 153,0
|
|
016
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
228 994,2
|
||
|
025
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
653 609,6
|
||
|
026
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру
|
173 789,8
|
||
|
030
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
23 000,0
|
||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
250 999,9
|
||
|
035
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру
|
16 000,0
|
||
|
|
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
227 624,1
|
|
08
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
1 003 652,0
|
|
456
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
|
105 790,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
48 907,0
|
|
|
002
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
|
15 000,0
|
||
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
41 883,0
|
||
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
866 722,4
|
||
|
001
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
41 337,0
|
||
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
662 909,4
|
||
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
96 963,0
|
||
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
31 513,0
|
||
|
009
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
5 471,0
|
||
|
010
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
18 529,0
|
||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
10 000,0
|
||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
31 139,6
|
||
|
011
|
Мәдениет объектілерін дамыту
|
31 139,6
|
||
|
09
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану
|
8 671 512,0
|
||
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
8 671 512,0
|
||
|
036
|
Газ тасымалдау жүйесін дамыту
|
8 671 512,0
|
||
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
228 659,0
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
140 000,0
|
|
|
|
099
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру
|
140 000,0
|
|
|
|
462
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
|
40 929,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
40 929,0
|
|
463
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
|
47 730,0
|
|
|
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
47 730,0
|
|
|
11
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
|
142 651,7
|
|
|
467
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
85 321,0
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
85 321,0
|
|
|
468
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
57 330,7
|
|
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
36 121,0
|
|
003
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
19 121,7
|
||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 088,0
|
||
|
12
|
|
|
Көлік және коммуникация
|
12 781 629,6
|
|
|
485
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
12 781 629,6
|
|
001
|
Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
29 746,0
|
||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 200,0
|
||
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
2 157 877,1
|
||
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
120 000,0
|
||
|
025
|
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
|
10 157 475,1
|
||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
315 331,4
|
||
|
13
|
|
|
Басқалар
|
10 950 675,3
|
|
457
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
150 000,0
|
||
|
052
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
150 000,0
|
||
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
100 000,0
|
|
|
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві
|
100 000,0
|
|
467
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
|
3 347 161,3
|
||
|
071
|
Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту
|
134 973,0
|
||
|
079
|
«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
3 212 188,3
|
||
|
485
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
7 353 514,0
|
||
|
052
|
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
|
405 773,0
|
||
|
071
|
Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту
|
6 947 741,0
|
||
|
14
|
|
|
Борышқа қызмет көрсету
|
300 946,0
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
300 946,0
|
|
|
|
021
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
300 946,0
|
|
15
|
|
|
Трансферттер
|
1 930 685,2
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
1 930 685,2
|
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1 344 266,7
|
||
|
007
|
Бюджеттік алып коюлар
|
140 391,0
|
||
|
024
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
327 323,0
|
||
|
052
|
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару
|
0,4
|
||
|
054
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
|
118 704,1
|
||
|
|
|
|
III. Таза бюджеттiк кредиттеу
|
98 754,0
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
303 776,0
|
|
10
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
|
303 776,0
|
|
|
459
|
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
303 776,0
|
|
|
|
018
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер
|
303 776,0
|
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
205 022,0
|
||
|
01
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
205 022,0
|
|
|
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
205 022,0
|
|
|
|
|
|
IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
|
Қаржы активтерiн сатып алу
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-21 908,4
|
|
|
|
|
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
21 908,4
|
|
Қарыздар түсімдері
|
303 776,0
|
|||
|
7
|
Қарыздар түсімдері
|
303 776,0
|
||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
303 776,0
|
||
|
2
|
Қарыз алу келісім-шарттары
|
303 776,0
|
||
|
Қарыздарды өтеу
|
1 853 422,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
1 853 422,0
|
||
|
459
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі
|
1 853 422,0
|
||
|
005
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
1 853 422,0
|
||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
1 571 554,4
|
||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
1 571 554,4
|
||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
1 571 554,4
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.