Шемонаиха аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 12/2-VIII «2024-2026 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шемонаиха аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шемонаиха аудандық мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 12/2-VIII «2024-2026 жылдарға арналған Шемонаиха ауданының бюджеті туралы» шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 7 054 026,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 803 700,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 26 600,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 243 830,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 979 896,0 мың теңге;
2) шығындар – 7 088 242,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 52 268,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 81 224,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 28 956,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 86 484,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 86 484,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 81 224,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 28 956,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 34 216,8 мың теңге.»;
4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«4. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2024 жылға арналған резерві 101 482,6 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешiм 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.
Шемонаиха аудандық мәслихатының төрағасы
М. Желдыбаев
Шемонаиха аудандық мәслихатының
2024 жылғы 15 шілдедегі
№ 19/2-VIII шешіміне
қосымша
Шемонаиха аудандық мәслихатының
2023 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 12/2-VIII шешіміне
1 қосымша
2024 жылға арналған аудандық бюджет
|
Санаты
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
I. КІРІСТЕР
|
7 054 026,0
|
||||
|
1
|
Салықтық түсiмдер
|
4 803 700,0
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
2 362 695,0
|
|||
|
1
|
Корпоративтік табыс салығы
|
375 640,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
1 987 055,0
|
|||
|
03
|
Әлеуметтiк салық
|
1 276 519,0
|
|||
|
1
|
Әлеуметтiк салық
|
1 276 519,0
|
|||
|
04
|
Меншікке салынатын салықтар
|
987 689,0
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
977 737,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
5 962,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
3 990,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
|
118 045,0
|
|||
|
2
|
Акциздер
|
5 560,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер
|
77 048,0
|
|||
|
4
|
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргізгені үшiн алынатын алымдар
|
35 437,0
|
|||
|
08
|
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкiлеттiгi бар мемлекеттiк органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшiн алынатын мiндеттi төлемдер
|
58 752,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік баж
|
58 752,0
|
|||
|
2
|
Салықтық емес түсімдер
|
26 600,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттiк меншiктен түсетiн кiрiстер
|
11 605,0
|
|||
|
5
|
Мемлекет меншiгiндегі мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер
|
11 105,0
|
|||
|
9
|
Мемлекет меншiгiнен түсетiн баска да кiрiстер
|
500,0
|
|||
|
03
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
150,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
|
150,0
|
|||
|
06
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
14 845,0
|
|||
|
1
|
Басқа да салықтық емес түсiмдер
|
14 845,0
|
|||
|
3
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
|
243 830,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
15 130,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
|
15 130,0
|
|||
|
03
|
Жерді және материалдық емес активтерді сату
|
228 700,0
|
|||
|
1
|
Жерді сату
|
227 880,0
|
|||
|
2
|
Материалдық емес активтерді сату
|
820,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
1 979 896,0
|
|||
|
01
|
Төментұрғанмемлекеттiкбасқаруоргандарынантрансферттер
|
2 625,2
|
|||
|
3
|
Аудандықмаңызыбарқалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдықокругтардыңбюджеттерінентрансферттер
|
2 625,2
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
1 977 270,8
|
|||
|
2
|
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
|
1 977 270,8
|
|||
|
Функционалдық топ
|
Сомасы
(мың теңге)
|
||||
|
Функционалдық кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
ІІ. ШЫҒЫНДАР
|
7 088 242,8
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
|
1 385 345,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
267 287,0
|
|||
|
112
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
|
49 418,0
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
46 513,0
|
|||
|
005
|
Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру
|
2 905,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты
|
217 869,0
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң қызметiн қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
200 520,0
|
|||
|
003
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
15 604,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
1 745,0
|
|||
|
2
|
Қаржылық қызмет
|
46 859,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
46 859,0
|
|||
|
001
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
40 836,0
|
|||
|
003
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
|
2 713,0
|
|||
|
010
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
|
729,0
|
|||
|
018
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 581,0
|
|||
|
5
|
Жоспарлау және статистикалық қызмет
|
40 201,0
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
40 201,0
|
|||
|
001
|
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
39 601,0
|
|||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
600,0
|
|||
|
9
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
|
1 030 998,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
|
1 030 998,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
46 338,0
|
|||
|
013
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
109 030,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
875 630,0
|
|||
|
02
|
Қорғаныс
|
75 312,0
|
|||
|
1
|
Әскери мұқтаждар
|
33 104,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты
|
33 104,0
|
|||
|
005
|
Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегi iс-шаралар
|
33 104,0
|
|||
|
2
|
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
|
42 208,0
|
|||
|
122
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкiмiнiң аппараты
|
42 208,0
|
|||
|
006
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
|
31 812,0
|
|||
|
007
|
Аудандык (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай – ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс- шаралар
|
10 396,0
|
|||
|
03
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
|
12 014,0
|
|||
|
9
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер
|
12 014,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары бөлiмi
|
12 014,0
|
|||
|
021
|
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету
|
12 014,0
|
|||
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
716 283,0
|
|||
|
1
|
Әлеуметтiк қамсыздандыру
|
68 976,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi
|
68 976,0
|
|||
|
005
|
Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек
|
68 273,0
|
|||
|
057
|
Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен қамтамасыз ету
|
703,0
|
|||
|
2
|
Әлеуметтiк көмек
|
489 312,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi
|
489 312,0
|
|||
|
004
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
|
31 418,0
|
|||
|
006
|
Тұрғын үйге көмек көрсету
|
1 500,0
|
|||
|
007
|
Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi
бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтiк көмек
|
78 401,0
|
|||
|
010
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету
|
8 773,0
|
|||
|
014
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету
|
226 993,0
|
|||
|
017
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
|
142 227,0
|
|||
|
9
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
|
157 995,0
|
|||
|
451
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
|
157 995,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
59 258,0
|
|||
|
011
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
|
3 500,0
|
|||
|
050
|
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту
|
54 087,0
|
|||
|
054
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру
|
39 650,0
|
|||
|
094
|
Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру
|
1 500,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
1 203 969,0
|
|||
|
1
|
Тұрғын үй шаруашылығы
|
143 165,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
20 000,0
|
|||
|
004
|
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету
|
20 000,0
|
|||
|
472
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
123 165,0
|
|||
|
004
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру
|
123 165,0
|
|||
|
2
|
Коммуналдық шаруашылық
|
1 056 713,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
169 631,0
|
|||
|
012
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
|
133 035,0
|
|||
|
029
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
9 174,0
|
|||
|
058
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
27 422,0
|
|||
|
472
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
887 082,0
|
|||
|
006
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту
|
12 488,0
|
|||
|
058
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
874 594,0
|
|||
|
3
|
Елді-мекендерді көркейту
|
4 091,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
4 091,0
|
|||
|
016
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
4 091,0
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiк
|
902 881,8
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
313 885,0
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
313 885,0
|
|||
|
003
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
313 885,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
277 275,8
|
|||
|
465
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі
|
277 275,8
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
20 916,0
|
|||
|
005
|
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту
|
232 926,8
|
|||
|
006
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
|
728,0
|
|||
|
007
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
|
22 705,0
|
|||
|
3
|
Ақпараттық кеңiстiк
|
135 650,0
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
123 118,0
|
|||
|
006
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
|
104 842,0
|
|||
|
007
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту
|
18 276,0
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi
|
12 532,0
|
|||
|
002
|
Мемлекеттiк ақпараттық саясат жүргiзу жөніндегі қызметтер
|
12 532,0
|
|||
|
9
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктiұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
|
176 071,0
|
|||
|
455
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
96 747,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
31 283,0
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
17 661,0
|
|||
|
113
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
|
47 803,0
|
|||
|
456
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) iшкi саясат бөлiмi
|
79 324,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
40 544,0
|
|||
|
003
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру
|
38 078,0
|
|||
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
132,0
|
|||
|
032
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
570,0
|
|||
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары
|
76 109,0
|
|||
|
1
|
Ауыл шаруашылығы
|
30 415,0
|
|||
|
462
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі
|
30 415,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
29 215,0
|
|||
|
006
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
1 200,0
|
|||
|
6
|
Жер қатынастары
|
31 386,0
|
|||
|
463
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлiмi
|
31 386,0
|
|||
|
001
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
29 331,0
|
|||
|
006
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
|
2 055,0
|
|||
|
9
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
14 308,0
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
14 308,0
|
|||
|
099
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
|
14 308,0
|
|||
|
11
|
Өнеркәсiп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi
|
70 996,0
|
|||
|
2
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi
|
70 996,0
|
|||
|
472
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі
|
70 996,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
31 674,0
|
|||
|
013
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
39 322,0
|
|||
|
12
|
Көлiк және коммуникация
|
685 251,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
610 199,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғынүй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
610 199,0
|
|||
|
022
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту
|
7 380,0
|
|||
|
023
|
Автомобиль жолдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
|
83 210,0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
|
519 609,0
|
|||
|
9
|
Көлік және коммуникациялар саласындагы өзге де қызметтер
|
75 052,0
|
|||
|
458
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
|
75 052,0
|
|||
|
037
|
Әлеуметтік манызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
|
75 052,0
|
|||
|
13
|
Басқалар
|
123 964,6
|
|||
|
3
|
Кәсіпкерлік қызметті колдау және бәсекелестікті қорғау
|
22 482,0
|
|||
|
469
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлiмi
|
22 482,0
|
|||
|
001
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
|
22 279,0
|
|||
|
004
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
203,0
|
|||
|
9
|
Басқалар
|
101 482,6
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлiмi
|
101 482,6
|
|||
|
012
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының резервi
|
101 482,6
|
|||
|
14
|
Борышқа қызмет көрсету
|
30 411,0
|
|||
|
1
|
Борышқа қызмет көрсету
|
30 411,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
30 411,0
|
|||
|
013
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
|
30 411,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1 805 706,4
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1 805 706,4
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
1 805 706,4
|
|||
|
006
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
908,4
|
|||
|
024
|
Заңңаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
1 395 259,0
|
|||
|
038
|
Субвенциялар
|
409 539,0
|
|||
|
ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
|
52 268,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
81 224,0
|
||||
|
10
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары
|
81 224,0
|
|||
|
9
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
|
81 224,0
|
|||
|
453
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
|
81 224,0
|
|||
|
006
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
|
81 224,0
|
|||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
01
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
1
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0
|
||||
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0
|
||||
|
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-86 484,8
|
||||
|
VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
86 484,8
|
||||
|
7
|
Қарыздар түсімдері
|
81 224,0
|
|||
|
01
|
Мемлекеттік ішкі қарыздар
|
81 224,0
|
|||
|
2
|
Қарыз алу келісім- шарттары
|
81 224,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
1
|
Қарыздарды өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
452
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
|
28 956,0
|
|||
|
008
|
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
|
28 956,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
34 216,8
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
34 216,8
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
34 216,8
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.