«2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №102-12/11 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №102-12/11 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2024-2026 жылдарға арналған Белкөл кентінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 104 317,8 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 31 708,8 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 72 609,0 мың теңге;
2) шығындар – 106 736,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 418,6 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 418,6 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 418,6 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихаты төрағасының міндетін атқарушы
М. Жүсіп
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 19 сәуірдегі
№145-19/2 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 102-12/11 шешіміне 1-қосымша
2024 жылға арналған Белкөл кентінің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы,
мың теңге
|
||||
|
Сыныбы
|
|||||
|
Кіші сыныбы
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Кірістер
|
104 317,8
|
||||
|
1
|
Салықтық түсімдер
|
31 708,8
|
|||
|
01
|
Табыс салығы
|
3 500,0
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салығы
|
3 500,0
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
27 648,8
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
1 200,0
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
12 000,0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
14 416,8
|
|||
|
5
|
Бір реттік жер салығы
|
32,0
|
|||
|
05
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар
|
560,0
|
|||
|
3
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер
|
540,0
|
|||
|
4
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар
|
20,0
|
|||
|
4
|
Трансферттердің түсімдері
|
72 609,0
|
|||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
72 609,0
|
|||
|
3
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
72 609,0
|
|||
|
Функционалдық топ
|
|||||
|
Кіші топ
|
|||||
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
|||||
|
Бағдарлама
|
|||||
|
Атауы
|
|||||
|
2. Шығындар
|
106 736,4
|
||||
|
01
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
|
52 759,3
|
|||
|
1
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
52 759,3
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
52 759,3
|
|||
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
49 889,4
|
|||
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
2 869,9
|
|||
|
06
|
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
|
3 363,0
|
|||
|
2
|
Әлеуметтiк көмек
|
3 363,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
3 363,0
|
|||
|
003
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
|
3 363,0
|
|||
|
07
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
30 401,4
|
|||
|
3
|
'Елді-мекендерді көркейту
|
30 401,4
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
30 401,4
|
|||
|
008
|
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру
|
8 230,0
|
|||
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 242,0
|
|||
|
011
|
Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру
|
20 929,4
|
|||
|
08
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
19 927,0
|
|||
|
1
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
19 733,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
19 733,0
|
|||
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
19 733,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
194,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
194,0
|
|||
|
028
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру
|
194,0
|
|||
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
284,0
|
|||
|
1
|
Автомобиль көлігі
|
284,0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
284,0
|
|||
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
284,0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферттер
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
1,7
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
1,7
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,0
|
||||
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,0
|
||||
|
5
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,0
|
|||
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,0
|
||||
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,0
|
||||
|
6
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,0
|
|||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-2 418,6
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
|
2 418,6
|
||||
|
7
|
Қарыз түсімдері
|
0,0
|
|||
|
16
|
Қарыздарды өтеу
|
0,0
|
|||
|
8
|
Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары
|
2 418,6
|
|||
|
01
|
Бюджет қаражатықалдықтары
|
2 418,6
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
10663,9
|
|||
|
2
|
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары
|
8 245,3
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.