«Қоғалы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 11/17 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «Қоғалы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті туралы» Шиелі аудандық мәслихатының 2023 жылғы № 11/17 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қоғалы ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 84 519 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 305 мың теңге;
трансферттер түсімі – 83 214 мың теңге;
2) шығындар – 84 745,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -226,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 226,3 мың тенге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 226,3 мың тенге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихат төрағасы
А.Жандарбеков
Шиелі аудандық мәслихатының
2024 жылғы 11 наурыздағы
№ 14/17 шешіміне қосымша
Шиелі аудандық мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 11/17 шешіміне 1-қосымша
Қоғалы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
1. Кірістер
|
84 519
|
||
|
1
|
|
Салықтық түсімдер
|
1 305
|
||
|
01
|
Табыс салығы
|
300
|
|||
|
2
|
Жеке табыс салыгы
|
300
|
|||
|
04
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
1 005
|
|||
|
1
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
75
|
|||
|
3
|
Жер салығы
|
0
|
|||
|
4
|
Көлiк құралдарына салынатын салық
|
930
|
|||
|
4
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
83 214
|
||
|
02
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
83 214
|
|||
|
3
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
83 214
|
|||
|
Фукционалдық топ
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Функционалдық кіші топ
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарламалар
|
||||
|
|
Атауы
|
||||
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
84 745,3
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
37 961
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
37 961
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
37 961
|
|
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
37 961
|
|
022
|
Мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары
|
0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
28 721,8
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
28 721,8
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 721,8
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру
|
9 447,8
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету
|
0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
19 274
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
18 062
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
18 062
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
18 062
|
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау
|
18 062
|
|
12
|
Көлік және коммуникация
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобиль жолдары
|
0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0
|
|||
|
045
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтерде автомобиль жолдарынкурделі және орташа жөндеу
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферттер
|
0,5
|
|||
|
01
|
Трансферттер
|
0
|
|||
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
0,5
|
|||
|
048
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
0,5
|
|||
|
3. Таза бюджеттік кредит беру
|
0
|
||||
|
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
|
0
|
||||
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-226,3
|
||||
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)
|
226,3
|
||||
|
8
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
226,3
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының қалдығы
|
0
|
|||
|
1
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
226,3
|
|||
|
001
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
226,3
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.