«2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. «2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №107-12/16 шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2024-2026 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 251 387,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 280,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 244 107,0 мың теңге;
2) шығындар – 257 357,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 970,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 5 970,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;».
Аталған шешімнің 1-тармағы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –5 970,9 мың теңге.».
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы
И. Құттықожаев
Қызылорда қалалық мәслихатының
2024 жылғы 23 ақпандағы
№128-16/7 шешіміне қосымша
Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№107-12/16 шешіміне 1-қосымша
2024 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округіннің бюджеті
|
Санаты
|
Сомасы, мың теңге
|
||||
|
|
Сыныбы
|
||||
|
|
|
Кіші сыныбы
|
|||
|
|
|
|
Атауы
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Кірістер
|
251 387,0
|
|
|
1
|
|
|
Салықтық түсiмдер
|
7 280,0
|
|
|
|
01
|
|
Табыс салығы
|
150,0
|
|
|
|
|
2
|
Жеке табыссалығы
|
150,0
|
|
|
|
04
|
|
Меншiкке салынатын салықтар
|
7 130,0
|
|
|
|
|
2
|
Мүлiкке салынатын салықтар
|
180,0
|
|
|
|
|
3
|
Жерсалығы
|
250,0
|
|
|
|
|
4
|
Көлiк құралдарына салына тынсалық
|
6 700,0
|
|
|
4
|
|
|
Трансферттердің түсімдері
|
244 107,0
|
|
|
|
02
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
|
244 107,0
|
|
|
|
|
3
|
Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер
|
244 107,0
|
|
|
Функционалдық топ
|
|
||||
|
|
Кіші функция
|
||||
|
|
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
|
||||
|
|
Бағдарлама
|
||||
|
|
Кіші бағдарлама
|
||||
|
Атауы
|
|||||
|
|
|
|
|
2. Шығындар
|
257 357,9
|
|
01
|
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
55 699,8
|
|
|
1
|
|
|
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
|
55 699,8
|
|
124
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
55 699,8
|
|||
|
|
|
001
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
|
55 199,8
|
|
|
022
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
|
500,0
|
|||
|
05
|
|
|
|
Денсаулық сақтау
|
65,0
|
|
|
9
|
|
|
Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер
|
65,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
65,0
|
|
|
|
|
002
|
Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру
|
65,0
|
|
07
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
28 154,0
|
|
|
3
|
|
|
Елді-мекендерді көркейту
|
28 154,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
28 154,0
|
|
|
|
|
008
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
|
20 417,0
|
|
|
|
|
009
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету
|
1 070,0
|
|
|
|
|
011
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
|
6 667,0
|
|
08
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
|
29 675,0
|
|
|
1
|
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет
|
29 675,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
29 675,0
|
|
|
|
|
006
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалысжұмысын қолдау
|
29 482,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
193,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
193,0
|
|
|
|
|
028
|
Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу
|
193,0
|
|
12
|
|
|
|
Көлiк және коммуникация
|
303,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобиль көлiгi
|
303,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
303,0
|
|
|
|
|
013
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
|
303,0
|
|
|
|
|
045
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу
|
0,0
|
|
13
|
|
|
|
Басқалар
|
138 866,0
|
|
|
9
|
|
|
Басқалар
|
138 866,0
|
|
|
|
124
|
|
Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
138 866,0
|
|
|
|
|
040
|
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елдімекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру
|
4 866,0
|
|
058
|
«Ауыл-Ел» бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
|
134 000,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферттер
|
4 595,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферттер
|
4 595,1
|
|
|
|
124
|
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты
|
4 595,1
|
|
|
|
|
048
|
Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
|
4 595,1
|
|
|
|
|
|
3. Таза бюджеттік кредиттеу
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер
|
0,00
|
|
5
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,00
|
|
|
01
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,00
|
|
|
|
1
|
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
|
0,00
|
|
|
|
|
|
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу
|
0,00
|
|
6
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
|
0,00
|
|
|
|
|
|
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
|
-5 970,9
|
|
|
|
|
|
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану)
|
5 970,9
|
|
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,00
|
|
7
|
|
|
|
Қарыздар түсімдері
|
0,00
|
|
16
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу
|
0,00
|
|
8
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
|
5 970,9
|
|
|
01
|
|
|
Бюджет қаражаты қалдықтары
|
5 970,9
|
|
|
|
1
|
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5 971,0
|
|
|
|
|
01
|
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
|
5 971,0
|
|
2
|
Есепті кезеңдегі бюджет қалдықтары
|
0,1
|
|||
|
01
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қалдықтары
|
0,1
|
Мәтін танысу мақсатында ұсынылған; ресми қолдану үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы редакциясымен салыстырыңыз.