О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 25 янв. 2024 г.

    О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2023 года № 14/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы»

    Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2024-2026 годы» от 26 декабря 2023 года № 14/3-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191729) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 85 560 392,0тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 53 490 269,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 236 996,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 7 835 831,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 23 997 296,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 77 467 168,4 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 443 950,0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 443 950,0тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -7 649 273,6 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 649 273,6 тысяч тенге;

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 7 970 217,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 320 943,4 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2024 год в сумме 366 162,4 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата

    А. Светаш

    Приложение

    к решению Усть-Каменогорского

    городского маслихата

    от 25 января 2024 года

    № 15/2-VIII

    Приложение 1

    к решению Усть-Каменогорского

    городского маслихата

    от 26 декабря 2023 года

    № 14/3-VIII

    Бюджет города Усть-Каменогорска на 2024 год

    Категория
    Всего доходы (тысяч тенге)
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    85 560 392,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    53 490 269,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    35 442 017,0
     
     
    1
    Корпоративный подоходный налог
    21 125 697,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    14 316 320,0
     
    03
     
    Социальный налог
    7 301 560,0
     
     
    1
    Социальный налог
    7 301 560,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    7 514 001,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    4 646 250,0
     
     
    3
    Земельный налог
    602 491,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    2 265 260,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 042 691,0
     
     
    2
    Акцизы
    115 445,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    210 000,0
     
     
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    717 246,0
     
    08
     
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    2 190 000,0
     
     
    1
    Государственная пошлина
    2 190 000,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    236 996,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    106 996,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    106 996,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    130 000,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    130 000,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    7 835 831,0
     
    01
     
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 695 831,0
     
     
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    7 695 831,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    140 000,0
     
     
    1
    Продажа земли
    120 000,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    20 000,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    23 997 296,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    23 997 296,0
     
     
    2
    Трансферты из областного бюджета
    23 997 296,0
    Функциональная группа
    Всего затраты (тысяч тенге)
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Бюджетная программа
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    77 467 168,4
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    1 634 671,8
     
    112
     
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    61 138,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    60 095,0
     
     
    005
    Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
    1 043,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    373 080,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    373 080,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    243 976,8
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    220 305,8
     
     
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    22 439,0
     
     
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    1 232,0
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    90 942,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    89 069,0
     
     
    061
    Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
    1 873,0
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    80 726,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
    80 726,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    159 041,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    159 041,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    400 000,0
     
     
    040
    Развитие объектов государственных органов
    400 000,0
     
    486
     
    Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    225 768,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
    221 078,0
     
     
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    4 690,0
    02
     
     
    Оборона
    114 365,0
     
    122
     
    Аппарат акима района (города областного значения)
    114 365,0
     
     
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    114 365,0
    03
     
     
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    103 862,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    103 862,0
     
     
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    103 862,0
    06
     
     
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    3 949 138,0
     
    451
     
    Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
    3 752 237,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    166 867,0
     
     
    004
    Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
    6 580,0
     
     
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    458 355,0
     
     
    006
    Оказание жилищной помощи
    10 172,0
     
     
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    555 741,0
     
     
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    28 909,0
     
     
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    8 863,0
     
     
    013
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    178 592,0
     
     
    015
    Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
    828 465,0
     
     
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    1 282 095,0
     
     
    021
    Капитальные расходы государственного органа
    1 948,0
     
     
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    92 893,0
     
     
    054
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    24 757,0
     
     
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 500,0
     
     
    094
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    106 500,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    196 901,0
     
     
    068
    Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
    196 901,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    21 916 169,2
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    7 498 594,2
     
     
    015
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 103 474,0
     
     
    016
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 071,0
     
     
    017
    Содержание мест захоронений и захоронение безродных
    19 911,0
     
     
    018
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 381 747,2
     
     
    028
    Развитие коммунального хозяйства
    591 413,0
     
     
    029
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    2 397 978,0
     
     
    048
    Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
    1 000,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    13 060 563,0
     
     
    003
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    2 591 437,0
     
     
    004
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    9 898 335,0
     
     
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    570 791,0
     
    486
     
    Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
    800,0
     
     
    009
    Изъятие земельных участков для государственных нужд
    800,0
     
    491
     
    Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
    1 356 212,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
    77 172,0
     
     
    005
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    361 828,0
     
     
    059
    Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
    917 212,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 486 346,0
     
    455
     
    Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
    998 000,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
    34 731,0
     
     
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    591 381,0
     
     
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    369 589,0
     
     
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    2 299,0
     
    456
     
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    330 933,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    59 617,0
     
     
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    190 074,0
     
     
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    81 242,0
     
    804
     
    Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
    157 413,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
    43 176,0
     
     
    004
    Регулирование туристической деятельности
    6 345,0
     
     
    005
    Развитие массового спорта и национальных видов спорта
    6 996,0
     
     
    006
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    74 149,0
     
     
    007
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    26 747,0
    10
     
     
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    3 692,0
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    3 692,0
     
     
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    3 692,0
    11
     
     
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    125 981,0
     
    467
     
    Отдел строительства района (города областного значения)
    125 981,0
     
     
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    125 981,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    15 107 163,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    15 107 163,0
     
     
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    2 982 035,0
     
     
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    4 893 577,0
     
     
    024
    Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
    31 551,0
     
     
    037
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
    4 200 000,0
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    3 000 000,0
    13
     
     
    Прочие
    419 268,4
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    366 162,4
     
     
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    366 162,4
     
    453
     
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    27 000,0
     
     
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    27 000,0
     
    454
     
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
    26 106,0
     
     
    006
    Поддержка предпринимательской деятельности
    26 106,0
    14
     
     
    Обслуживание долга
    1 077 031,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    1 077 031,0
     
     
    013
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    1 077 031,0
    15
     
     
    Трансферты
    31 529 481,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    31 529 481,0
     
     
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    31 529 481,0
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    443 950,0
    4
     
     
    Приобретение финансовых активов
    443 950,0
     
    458
     
    Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    443 950,0
     
     
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    443 950,0
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    7 649 273,6
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
    -7 649 273,6
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
    Погашение займов
    7 970 217,0
     
    452
     
    Отдел финансов района (города областного значения)
    7 970 217,0
     
     
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    7 970 217,0
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    320 943,4
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    320 943,4
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    320 943,4

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.