О бюджете сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Келинтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 218 401,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 386 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 42 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 202 973,4 тысяч тенге;
2) затраты – 219 078,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -676,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 676,9 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2024 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 98 923,0 тысяч тенге.».
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Г. Сопбеков
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №157
Бюджет сельского округа Келинтобе на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
218401,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15386,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4507,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4507,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
10800,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
531,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
31,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7900,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2338,0
|
||
|
|
04
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги
|
79,0
|
|
|
|
1
|
Поступление от использования природных и прочих ресурсов
|
79,0
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
42,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
42,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
42,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
202973,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
202973,4
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
202973,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Затраты
|
219078,3
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58826,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56138,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56138,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2688
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2688
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
14854,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14854,0
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
14854,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
117484,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117484,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
71695,5
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
295,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45493,9
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
27779,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27494,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
27494,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
285,0
|
|
|
|
028
|
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
285,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов
|
0,2
|
||
|
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-676,9
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
676,9
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
676,9
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
676,9
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
676,9
|
||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
676,7
|
Приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №157
Бюджет сельского округа Келинтобе на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
110 855,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 977,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 092,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 092,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 863,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
512,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 900,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
439,0
|
||
|
|
04
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги
|
22,0
|
|
|
|
1
|
Поступление от использования природных и прочих ресурсов
|
22,0
|
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
100 878,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 878,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета
|
100 878,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Затраты
|
110 855,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 449,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 449,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 449,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
15 121,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 121,0
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
15 121,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 083,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 083,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 789,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
295,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 999,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 202,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 912,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
27 912,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
290,0
|
|
|
|
028
|
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
290,0
|
|
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №157
Бюджет сельского округа Келинтобе на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
112 849,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 977,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 092,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 092,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 863,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
512,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 900,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
439,0
|
||
|
|
04
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и оказываемые услуги
|
22,0
|
|
|
|
1
|
Поступление от использования природных и прочих ресурсов
|
22,0
|
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
102 872,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
102 872,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города обласного значения) бюджета
|
102 872,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Затраты
|
112 849,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 411,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
15 393,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 393,0
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
15 393,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 336,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 336,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 821,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 215,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 709,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 414,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 414,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
295,0
|
|
|
|
028
|
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
295,0
|
|
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.