О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 181 858тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –9 956 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 69 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 171 833 тысяч тенге;
2) затраты – 190 161тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 303тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета-8 303тысяч тенге.
2. Обьем субвенций за 2024 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 107 054 тыс тенге.».
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ.Сопбеков
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №152
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
181 858
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 956
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 214
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
4 214
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 742
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
592
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
46
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 910
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
175
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
19
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
19
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
69
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
69
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
|
69
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
171 833
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
171 833
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
171 833
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
190 161
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 521,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 521,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 521,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органах
|
523,5
|
||
|
032
|
Капитальные затраты государственных учреждений и организаций, подведомственных государственному органу
|
3414,0
|
||
|
6
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 463
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 463
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
7 463
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49 433
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 433
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 704
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
293
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 436
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
46 585
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 585
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
46 300
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
285
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
285
|
|
12
|
Транспорт и коммуникаций
|
32 001
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 001
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
32 001
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-8 303
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
8 303
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 307,5
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 307,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4,5
|
||
|
2
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4,5
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №152
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
120 001
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 537
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 527
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
3 527
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 010
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
622
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 156
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
184
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
73
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
73
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
|
73
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
110 371
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
110 371
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
110 371
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
120 001
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 720
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 720
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 720
|
|
6
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 643
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 643
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 643
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 106
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 106
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 661
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
296
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 149
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 532
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 236
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 236
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
296
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
296
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №152
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
122 910
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 537
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 527
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
3 527
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 010
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
622
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 156
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
184
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
73
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
73
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
|
73
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
113 280
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
113 280
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
113 280
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
122 910
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 016
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 016
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 016
|
|
6
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 643
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 643
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 643
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 106
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 106
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 661
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
296
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 149
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
44 145
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 849
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43 849
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
296
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
296
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.