О бюджете Маралдинского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 92910,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 11119,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 81791,0 тысяч тенге;
2) затраты - 93436,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 526,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 526,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 526,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 526,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/10-VІII
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
92910,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11119,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6240,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6240,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3838,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
99,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3739,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
1137,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2602,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1041,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1041,0
|
|||
|
Плата за пользование земельным участком
|
1041,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
81791,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81791,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
81791,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
54148,0
|
||||
|
Субвенции
|
27643,0
2024 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
93436,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58137,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58137,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58137,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58137,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14842,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14842,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14842,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4032,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
110,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10700,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20457,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20457,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20457,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20457,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-526,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
526,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
526,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
526,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
526,0
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/10-VІII
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
55556,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3392,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
555,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
555,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2300,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2215,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
315,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
1900,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
Плата за пользование земельным участком
|
537,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52164,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52164,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
52164,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
52164,0
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
55556,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52164,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52164,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52164,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52164,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2778,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2778,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2778,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1968,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
110,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
614,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
614,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
614,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
614,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/10-VIІI
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
57291,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3562,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
560,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
560,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2465,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2380,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
380,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2000,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
537,0
|
|||
|
Плата за пользование земельным участком
|
537,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53729,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53729,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
53729,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
53729,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
57291,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53729,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53729,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53729,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53729,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2616,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2616,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2616,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2138,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
110,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
614,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
614,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
614,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
614,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.