О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-15-2 «О бюджете Зайсанского района на 2024-2026 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 81 596,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 10 208,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 418,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 197,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 70 772,1 тысяч тенге;
2) затраты - 82 466,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -870,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 870,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 870,5 тысяч тенге.
2. 2. Учесть, что в бюджете Кенсайского сельского округа на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 50 707,0 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 870,5 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за №01-03/VIII-17-7
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
81 596,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 208,6
|
|
|
01
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 104,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налогпо доходам,не болагаемых у источника выплаты (по месту осуществления деятельности)
|
3 104,6
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 681,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
331,9
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
231,7
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 017,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 100,9
|
|||
|
05
|
Налог облагаемый на товары,работы и услуги
|
422,5
|
|||
|
3
|
Плата за пользование зем.участками
|
422,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
418,6
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
418,6
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
418,6
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
197,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
197,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
197,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 772,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 772,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
70 772,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
82 466,8
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 542,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 542,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 542,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 073,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
468,9
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
16 418,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
16 418,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 418,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
16 418,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 589,4
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2 613,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа с районным округом
|
2 613,7
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2 613,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 975,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 975,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 565,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
625,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 785,7
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
480,9
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
400,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400,5
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
400,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
80,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80,4
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
80,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 419,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 419,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 419,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 419,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
16,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-870,5
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
870,5
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
870,5
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
870,5
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
870,5
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 01-03/VIII-17-7
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
62 014,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 109,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 317,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 317,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 225,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
449,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
93,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 448,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
235,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
567,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
567,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
428,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
428,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
428,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
142,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
142,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
51,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
91,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 335,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 335,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 335,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
62 014,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 020,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 020,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 020,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 600,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственные органы
|
420,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
15 746,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
15 746,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 746,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
15 746,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 725,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 725,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 725,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 570,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
735,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
420,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
788,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
630,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
630,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
630,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
158,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
158,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
158,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
735,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
735,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
735,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
735,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 01-03/VIII-17-7
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
65 116,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 747,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 549,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 549,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 591,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
480,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 759,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
252,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
607,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
607,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
458,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
458,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
458,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
152,0
|
|||
|
03
|
Продажи земли и нематериальных активов
|
152,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
55,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
97,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
54 759,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 759,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 759,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
65 116,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 021,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 021,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 021,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 580,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственные органы
|
441,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
16 533,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
16 533,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 533,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
16 533,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 962,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 962,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 962,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 749,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
772,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
441,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
828,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
662,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
662,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
662,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
166,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
166,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
772,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
772,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
772,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
772,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за №01-03/VIII-17-7
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
854,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
854,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
854,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
254,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
16,0
|
|||
|
Итого
|
870,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.