О бюджете Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2023 года №01-03/VIII-15-2 «О бюджете Зайсанского района на 2024-2026 годы» Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 69 031,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 10 759,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 254,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 018,3 тысяч тенге;
2) затраты - 69 601,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 570,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 570,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 570,5 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карабулакского сельского округа на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 46 464 тысяч тенге.
2-1. Используемые остатки бюджетных средств 570,5 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за №01-03/VIII-17-5
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
69 031,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 759,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 886,6
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 886,6
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 094,6
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
265,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
169,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 906,5
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
754,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
777,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
777,8
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
254,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
254,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
31,5
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
222,5
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 018,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 018,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 018,3
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
69 601,8
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 808,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 808,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 808,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 414,6
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
394,3
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
13 959,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
13 959,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 959,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
13 959,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 301,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 301,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 301,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 431,5
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
435,7
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 434,6
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
900,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
750,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 632,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 632,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 632,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 632,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-570,5
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
570,5
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
570,5
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
570,5
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
570,5
|
Приложение 2 к решению
Зайсанского районного маслихата
№ 01-03/VIII-17-5
от 29 декабря 2023 года
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
55 570,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 084,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 455,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 455,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 858,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
284,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
155,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 194,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
225,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
771,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
771,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
635,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
635,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
57,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
578,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
47 851,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 851,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 851,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
55 570,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 956,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 956,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 956,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 536,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
420,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
14 080,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
14 080,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 080,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
14 080,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 116,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 116,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 116,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 171,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
525,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
420,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
788,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
630,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
630,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
630,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
158,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
158,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
158,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
630,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
630,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
630,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
630,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Зайсанского районного маслихата
№ 01-03/VIII-17-5
от 29 декабря 2023 года
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
58 350,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 581,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 557,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 557,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 199,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
340,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
166,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 488,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
241,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
825,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
825,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
680,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
680,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
61,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
619,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 089,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 089,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 089,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
58 350,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 754,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 754,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 754,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 313,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
441,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
14 784,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
14 784,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 784,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
14 784,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 322,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 322,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 322,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 330,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
551,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
441,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
828,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
630,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
662,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
662,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
166,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
166,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
662,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
662,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
662,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
662,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за №01-03/VIII-17-5
Используемые остатки бюджетных средств
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
570,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
570,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
570,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
570,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
Итого
|
570,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.