О бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 -2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 846,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 111,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 141 735,6 тысяч тенге;
2) затраты – 149 026,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -180,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 180,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 180,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 34 055,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 87 399,4 тысяч тенге, из районного бюджета в сумме 22 781,2 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 180,0 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Учесть, что в бюджете Маныракского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 15 000,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/9-VIII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
148846,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 111,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
700,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
700,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6411,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
425,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
305,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5681,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 735,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 735,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
141 735,6
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
149 026,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 437,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 437,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 437,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 666,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 771,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10065,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10065,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10065,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 980,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 585,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 825,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 825,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 825,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 825,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
87 399,4
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
87 399,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 399,4
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
87 399,4
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-180,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
180,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
180,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
180,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
180,0
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/9- VIII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
74 778,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 934,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
750,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
750,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 184,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
455,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
325,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 404,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
69 844,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 844,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69 844,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74 778,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 373,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 373,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 373,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 373,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 335,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 335,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 335,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 070,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
535,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 730,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
320,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
320,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
320,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
320,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
750,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
750,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
750,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
15 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
15 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
15 000,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/9-VIII
Бюджет Маныракского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
78 961,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 283,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
805,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
805,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 478,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
487,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
348,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 643,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
73 678,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73 678,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
73 678,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
78 961,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 269,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 269,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 269,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 269,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 550,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 550,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 550,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 145,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
573,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 832,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
342,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
342,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
342,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
342,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
15 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
15 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
15 000,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/9-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
180,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
180,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
180,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
180,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
180,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
180,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.