О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 -2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 681 121,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 165,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 620 901,0 тысяч тенге;
2) затраты – 687 688,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 567,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 567,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 567,6 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 56 800,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 322 197,1 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 6567,6 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
3-2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 241 903,9 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/2-VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
681 121,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
60 165,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25 853,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 853,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
34 162,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 300,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
800,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
32 062,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
150,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
150,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
55,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
55,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
55,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
620 901,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
620 901,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
620 901,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
687 688,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
205 788,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
205 788,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
205 788,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 699,6
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
81 088,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
174 014,9
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
4 000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 000,0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
4 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
170 014,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
170 014,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 523,9
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
158 491,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
301 032,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
301 032,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
301 032,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
301 032,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 553,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 553,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 553,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6 553,5
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 567,6
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 567,6
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/2- VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
230 392,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
57 421,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
20 708,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 708,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
36 553,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 391,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
856,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
34 306,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
160,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
160,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
59,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
59,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
59,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
172 912,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
172 912,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
172 912,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
230 392,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
118 256,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 256,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 256,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 256,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
101 115,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
101 115,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 115,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 350,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 140,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
93 625,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
321,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
321,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
321,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
321,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 700,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 700,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 700,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/2 - VIII
Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
246 517,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 437,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
22 158,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 158,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 108,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 488,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
916,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
36 704,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
171,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
171,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
63,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
63,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
63,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
185 017,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
185 017,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
185 017,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
246 517,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
126 534,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
126 534,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 534,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 534,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
108 191,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
108 191,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 191,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 725,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 290,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
100 176,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
343,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
343,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
343,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
343,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 449,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 449,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 449,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 449,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/2-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
6 567,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
14,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
14,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 553,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 553,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 553,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6 553,5
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 567,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.