О бюджете Балыкшинского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 81755,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 14138,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 67617,0 тысяч тенге;
2) затраты - 83479,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1724,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1724,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1724,6 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 1724,6 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Балыкшинского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Балыкшинского сельского округа на 2024 год в сумме 27014,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/4-VII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
81755,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14138,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
10902,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10902,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3147,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2891,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
176,0
|
|||
|
05
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
89,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
67617,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67617,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67617,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
40591,0
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
27026,0
2024 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
83479,6
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70608,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70608,6
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70608,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70608,6
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6381,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6381,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6381,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4262,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
692,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
727,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6490,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6490,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6490,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6490,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1724,6
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1724,6
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1724,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1724,6
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1724,6
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/4-VІII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
45050,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3868,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3468,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2788,0
|
|||
|
2
|
05
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
400,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41782,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41782,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41782,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
41782
|
||||
|
Субвенции
|
0,0
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45050,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41782,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41782,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41782,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41782,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3268,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3268,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3268,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1068,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/4-VІII
Бюджет Балыкшинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
45930,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3380,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
2980,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2900,0
|
|||
|
2
|
05
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
400,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42550,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42550,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42550,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
42550,0
|
||||
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45930,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42550,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42550,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42550,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42550,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3380,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3380,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3380,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1400,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1180,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.