Об утверждении бюджета города Хромтау на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьей 9-1 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 752 330 тысяч тенге:
налоговые поступления – 464 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 281 330 тысяч тенге;
2) затраты - 2 897 200 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -144 870 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 144 870 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 144 870 тенге.
2. Установить, что в доход бюджета города Хромтау зачисляются:
по налоговым поступлениям:
подоходный налог, в том числе индивидуальный подоходный налог;
налоги на собственность, в том числе:
налоги на имущество;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
внутренние налоги на товары, работы и услуги, в том числе платежи за размещение наружной (визуальной) рекламы;
по неналоговым поступлениям:
штрафы, налагаемые акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов за административные правонарушения;
добровольные сборы физических и юридических лиц;
доходы от государственной собственности, в том числе:
доходы от коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа;
прочие доходы от коммунальной собственности;
прочие неналоговые поступления.
3. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы» с 1 января 2024 года установлено:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель - 3 692 тенге;
3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 43 407 тенге.
4. Учесть в бюджете города Хромтау на 2024 год объем субвенции с районного бюджета в сумме 137 939 тысяч тенге.
5. Учесть в бюджете города Хромтау на 2024 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета в сумме 851 693 тысяч тенге.
Распределение сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании решения акима города Хромтау.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата
Болатов Э. Б.
Приложение 1 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2023 года № 116
Бюджет города Хромтау на 2024 год
|
130 Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
2 752 330
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
464 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
315 450
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
315 450
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
140 200
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7 400
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
122 800
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 350
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
8 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
350
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
7 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 281 330
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 281 330
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 281 330
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
2 897 200
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
224 993
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
224 993
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
224 993
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
178 605
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 388
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
43 177
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
43 177
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 177
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
43 177
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 724 757
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 724 757
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 724 757
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
205 398
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
75 000
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 444 359
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
904 273
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
904 273
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
904 273
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
343 395
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
560 878
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджет
|
-144 870
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
144 870
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
144 870
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
144 870
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
144 870
|
Приложение 2 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2023 года № 116
Бюджет города Хромтау на 2025 год
|
130 Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименова ние
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 400 632
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
304 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
185 450
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
185 450
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
110 200
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7 400
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
92 800
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 350
|
|||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
8 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
350
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
7 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 089 632
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 089 632
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 089 632
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 400 632
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 400 632
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 400 632
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 620
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 500
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
41 120
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
48 077
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
48 077
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 077
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
48 077
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
871 540
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
871 540
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
871 540
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
195 242
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
175 000
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
501 298
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
350 395
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
350 395
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350 395
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
343 395
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 000
|
Приложение 3 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 27 декабря 2023 года № 116
Бюджет города Хромтау на 2026 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименова ние
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 500 632
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
304 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
185 450
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
185 450
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
110 200
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7 400
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
92 800
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 350
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
8 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
350
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 000
|
|||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
7 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 189 632
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 189 632
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 189 632
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 500 632
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 500 632
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
1 500 632
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 620
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 500
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
41 120
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
48 077
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
48 077
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 077
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
48 077
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
971 540
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
971 540
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
971 540
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
195 242
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
275 000
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
501 298
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
350 395
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
350 395
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350 395
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
343 395
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 000
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.