О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы –21 936 640,1 тысячи тенге, в том числе :
налоговые поступления 3 121 840,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 41 627,2 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36 209,6 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 18 736 963,3 тысячи тенге;
2) затраты – 25 097 504,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 160 864,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 160 864,2 тысяч тенге
2. Учесть, что в затратах бюджета города Косшы предусмотрены целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам в сумме 11 557,2 тысячи тенге, в том числе:
- селу Тайтобе в сумме 11 557,2 тысячи тенге.
2-1. Учесть,что в составе поступлений трансфертов предусмотрены кредиты из областного бюджета в сумме 1 911 256,0 тысяч тенге в том числе:
поступлений от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве- в сумме 1 592 716,0 тысяч тенге;
поступления бюджетных кредитов из областного бюджета для приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в сумме 318 540,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета предусмотрена субвенция из областного бюджета в сумме 98 048,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 50 956,0 тысяч тенге, в том числе:
селу Тайтобе в сумме 50 956,0 тысяч тенге.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в сумме 39 736,0 тысяч тенге.
6. Учесть в затратах городского бюджета на 2024 год выплату вознаграждений по кредитам из областного бюджетов в сумме 1 142,0 тысячи тенге, в том числе:
на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 1 142,0 тысячи тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата города Косшы
А.Куатбеков
Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
|
|||
|
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
21 936 640,1
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 121 840,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 382 632,0
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
544 788,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
837 844,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 141 479,3
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 141 479,3
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
477 971,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги наимущество
|
290 172,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
76 069,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
111 595,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
135,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44 677,7
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
3 153,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 992,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
35 532,7
|
|
07
|
Прочие налоги
|
18,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
18,0
|
||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
75 062,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
75 062,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
41 627,2
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
4 150,7
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4 149,2
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
1,5
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
85,3
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
85,3
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
25 168,8
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
25 168,8
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 222,4
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 222,4
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 209,6
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15 551,1
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15 551,1
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20 658,5
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
20 628,3
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
30,2
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
18 736 963,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 736 963,3
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
18 736 963,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,тысяч тенге
|
|||
|
Администратор
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
25 097 504,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
855 629,4
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 538,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
56 501,2
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
2 036 ,8
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
545 561,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
540 501,3
|
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 060,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 740,4
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 740,4
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
28 345,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
28 345,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
60 985,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
60 985,7
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
110 000,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
110 000,0
|
||
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
50 459,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
50 459,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
42 413,2
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
42 413,2
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
15 866,3
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
8 546,9
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
18 000,0
|
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
330 088,6
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
330 088,6
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
330 088,6
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
329 991,5
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
186 751,4
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
86 069,0
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
4 319,7
|
||
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
36 343,2
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
653,5
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 660,0
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
39 819,0
|
||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
17 887,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 600,0
|
||
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
5 600,0
|
||
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
137 640,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
56 736,2
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
53 301,9
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
27 602,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 321 118,9
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 076 207,2
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
645 595,9
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
103 403,9
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
3 327 207,4
|
||
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
151 019,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
43 319,0
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
107 700,0
|
||
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
545 824,2
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
438 730,1
|
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
107 094,1
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
4 548 068,5
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
161 142,0
|
||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
34 231,5
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
426 370,0
|
||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 201 196,0
|
||
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 250,0
|
||
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 572 150,3
|
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
146 728,7
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
715 078,3
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
24 079,2
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
24 079,2
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
115 066,3
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
115 066,3
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
339 349,9
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
339 349,9
|
||
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
236 582,9
|
|
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
57 592,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
4 920,7
|
||
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
30 398,0
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
21 357,9
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
18 246,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
74 279,3
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
29 789,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
4 691 231,9
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 495 941,0
|
|
009
|
Развитие тепло энергетической системы
|
495 941,0
|
||
|
|
|
036
|
Развитие газо-транспортной системы
|
4 000 000,0
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
195 290,9
|
|
|
009
|
Развитие тепло-энергетической системы
|
195 290,9
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
3 692,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 692,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
3 692,0
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
43 596,8
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
43 596,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
43 596,8
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 879 780,4
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 879 780,4
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 193 096,9
|
||
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 300 796,3
|
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
3 320 921,0
|
||
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
31 156,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
11 557,2
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
22 253,0
|
||
|
13
|
|
|
Прочие
|
2 581 627,0
|
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 581 627,0
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
2 581 627,0
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 142,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 142,0
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 142,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
302 114,3
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
302 114,3
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
21 583,1
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
229 575,0
|
||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
50 956,0
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,2
|
||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 160 864,2
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 160 864,2
|
|
Поступление займов
|
3 153 358,0
|
Приложение 2 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
|
|||
|
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
2 143 201,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 952 762,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
658 000,0
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
362 000,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
296 000,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
718 000,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
718 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
475 002,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
306 000,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
72 500,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
96 500,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35 600,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
3 100,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
29 500,0
|
|
07
|
Прочие налоги
|
160,0
|
||
|
1
|
Прочие налоговые поступления
|
160,0
|
||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
66 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
66 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
9 740,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 740,0
|
|
|
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
9 740,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39 300,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
38 100,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
38 100,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 200,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 200,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 399,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 399,0
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
141 399,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
|
|||
|
|
Администратор
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
2 143 201,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
530 263,0
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
64 713,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
56 822,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 504,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата
|
3 387,0
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
319 181,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
260 331,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 400,0
|
||
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
37 450,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 745,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 210,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
535,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
30 602,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
30 602,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
58 526,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
58 526,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
53 496,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
50 821,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 675,0
|
||
|
02
|
|
|
Оборона
|
50 127,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
50 127,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 422,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
14 445,0
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
19 260,0
|
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
64 200,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
64 200,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
64 200,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
130 427,0
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
130 427,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
11 738,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
27 585,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
411,0
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
2 485,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
62 124,0
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
86,0
|
||
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
25 998,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
315 119,0
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
43 636,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
43 636,0
|
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 700,0
|
||
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
240 453,0
|
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 330,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
384 819,0
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
384 819,0
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
111 252,0
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
12 043,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
27 935,0
|
||
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
35 109,0
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
27 691,0
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
24 007,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
99 795,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 029,0
|
||
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
41 958,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
50 120,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
50 120,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
50 120,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
281 566,0
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
281 566,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
246 684,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
34 882,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
40 036,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
40 036,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
40 036,0
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
892,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
892,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
892,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
295 632,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
295 632,0
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
249 182,0
|
||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
46 450,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Городской бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
|
|||
|
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
2 173 962,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 982 963,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
680 000,0
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
380 000,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300 000,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
720 000,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
720 000,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
480 002,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
308 500,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
73 000,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
98 500,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
36 300,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
3 200,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 100,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
30 000,0
|
|
07
|
Прочие налоги
|
161,0
|
||
|
1
|
Прочие налоговые поступления
|
161,0
|
||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
66 500,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
66 500,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
10 000,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
10 000,0
|
|
|
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
10 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39 600,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
38 300,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
38 300,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 300,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 300,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 399,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 399,0
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
141 399,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
|
|||
|
|
Администратор
|
тысяч тенге
|
||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
2 173 962,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
530 263,0
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
64 713,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
56 822,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 504,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата
|
3 387,0
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
319 181,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
260 331,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 400,0
|
||
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
37 450,0
|
||
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 745,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 210,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
535,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
30 602,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
30 602,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
58 526,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
58 526,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
53 496,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
50 821,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 675,0
|
||
|
02
|
|
|
Оборона
|
50 127,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
50 127,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 422,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
14 445,0
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
19 260,0
|
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
64 200,0
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
64 200,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
64 200,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
130 427,0
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
130 427,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
11 738,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
27 585,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
411,0
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
2 485,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
62 124,0
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
86,0
|
||
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
25 998,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
331 951,0
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
331 951,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
43 636,0
|
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 700,0
|
||
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
257 285,0
|
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 330,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
384 819,0
|
|
|
819
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
384 819,0
|
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
111 252,0
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
12 043,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
27 935,0
|
||
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
35 109,0
|
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
27 691,0
|
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
24 007,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
99 795,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 029,0
|
||
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
41 958,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
50 120,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
50 120,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
50 120,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
291 597,0
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
291 597,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
256 715,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
34 882,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
40 651,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
40 651,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
40 651,0
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
892,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
892,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
892,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
298 915,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
298 915,0
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
249 182,0
|
||
|
|
|
038
|
Субвенции
|
49 733,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего
|
6 964 718,3
|
|
Целевые текущие трансферты
|
2 820 595,3
|
|
в том числе:
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ города Косшы
|
16 837,0
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
16 837,0
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
|
2 570 905,0
|
|
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе города Косшы
|
2 570 898,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
7,0
|
|
Отдел строительства городаКосшы
|
232 401,3
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
232 401,3
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
334,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
334,0
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
|
3,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
3,0
|
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
115,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
115,0
|
|
Трансферты на развитие
|
4 144 123,0
|
|
в том числе:
|
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
|
2148 196,0
|
|
Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)
|
2148 196,0
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
|
1 995 927,0
|
|
Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь)
|
1 675 971,0
|
|
Строительство улично-дорожной сети с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области. II очередь
|
319 956,0
|
Приложение 5 к решению
маслихата города Косшы
от 26декабря 2023 года
№ 78/17-8
Целевые трансферты и кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего
|
14 827 555,5
|
|
Целевые текущие трансферты
|
4 179 121,9
|
|
в том числе:
|
|
|
Отдел занятости и социальных программ города Косшы
|
164 195,1
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
27 602,0
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
39 819,0
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
3 987,0
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
4069,1
|
|
На создание и содержание центров по поддержке семей
|
17 887,0
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
70 831,0
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
|
1 096 483,6
|
|
На завершение отопительного сезона 2023-2024 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля)
|
126 411,0
|
|
Устройство контейнерных площадок в г. Косшы
|
74 104,7
|
|
Текущий ремонт КНС в г. Косшы Акмолинской области
|
85 409,0
|
|
Обустройство аллеи имени Р.Кошкарбаева в селе Тайтобег.Косшы Акмолинской области
|
70 000,0
|
|
Востановление обьектов водоснабжения города Косшы
|
75 733,0
|
|
На укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ «Косшы Су»
|
97 850,0
|
|
Текущий ремонт центральной котельной города Косшы
|
299 959,0
|
|
Текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования города Косшы
|
242 016,9
|
|
Ремонт уличного освещения в г. Косшы
|
25 000,0
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
|
2 371 983,1
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
5 600,0
|
|
Текущий ремонт проездов жилых массивов улиц города Косшы
|
90 720,0
|
|
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы
|
750 023,0
|
|
Установка, монтаж ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением, дорожных знаков, в городе Косшы
|
330 088,6
|
|
Услуги по механизированной, ручной уборки внутриквартального и частного сектора, центральных и автомобильных дорог города Косшы
|
1 076 622,0
|
|
Отсыпка и грейдирование дорог улиц г. Косшы
|
118 929,5
|
|
Отдел строительства города Косшы
|
546 460,1
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
99 600,8
|
|
Приобретение ,выкуп жилья (или) квартир в обьектах долевого участия
|
446 859,3
|
|
Трансферты на развитие
|
7 495 075,1
|
|
в том числе:
|
7 495 075,1
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы
|
195 547,0
|
|
Строительство сетей водоснабжения в г. Косшы, Акмолинской области (4 очередь)
|
53 000,0
|
|
Изменение схемы внешнего электроснабжения центральной котельной г.Косшы Акмолинской области
|
42 547,0
|
|
Строительство РП (распредилительной подстанции)в г.Косшы Акмолинской области
|
100 000,0
|
|
Отдел строительства города Косшы
|
5 520 737,2
|
|
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе Целиноградского района
|
93 816,0
|
|
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь)
|
495 941,0
|
|
Строительство наружных сетей электроснабжения к Общественному культурно-досуговому центру г.Косшы
|
429 584,5
|
|
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы.
|
306 413,0
|
|
Строительство административных зданий в городе Косшы
|
60 000,0
|
|
Строительство 45 квартирного жилого дома в селе Косшы (поз.5) Целиноградского района Акмолинской области
|
31 891,5
|
|
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (сети связи, водопровод и канализация, теплоснабжения) (корректировка)
|
19 531,7
|
|
Благоустройство и строительство наружных инженерных сетей к 45-ти квартирным жилым домам в селе Косшы Целиноградского района Акмолинской области (благоустройство) (корректировка)
|
83 559,5
|
|
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Косшы Целиноградского района Акмолинской области
|
4 000 000,0
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы
|
1 778 790,9
|
|
Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы
|
1 193 090,9
|
|
Строительство внутригородских дорог г.Косшы (3-я очередь)
|
585 700,0
|
|
Кредиты
|
3 153 358,0
|
|
Отдел строительства города Косшы
|
3 153 358,0
|
|
Приобретение жилья ГЦБ
|
2 548 346,0
|
|
На строительство жилья ГЦБ
|
605 012,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.