Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 176 967,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 730,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 780,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 160 457,0 тысяч тенге;
2) расходы – 177 205,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -237,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 237,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 237,5 тысяч тенге.
2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Карауылтобе в сумме на 2024 год - 95 390,0 тысяч тенге, на 2025 год – 142 187,0 тысяч тенге, на 2026 год – 139 900,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 106-12/15
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
176 967,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 730,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 142,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 142,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 584,4
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
411,7
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 053,4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 119,3
|
|
|
05
|
Внутренные налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельного участка
|
4,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
780,1
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
431,4
|
|||
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду государственного имущества
|
431,4
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
348,7
|
|||
|
9
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфрастуктуры образования
|
348,7
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
160 457,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
160 457,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
160 457,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
177 205,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 959,2
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 959,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 959,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 754,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
390,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 814,5
|
|||
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 318,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
4 318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 318,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 318,0
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 875,8
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 875,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 875,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 572,6
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 303,2
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 721,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
55 566,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 566,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 566,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
155,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
155,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
780,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
780,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
780,0
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, поселках, поселках, сельских округах областного значения
|
300,0
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
480,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
32 361,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие
|
32 361,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 361,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 361,0
|
|
058
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі»
|
30 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
190,0
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
190,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
190,0
|
|||
|
044
|
Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
189,7
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-237,5
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
237,5
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
237,5
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 106-12/15
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
151 188,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9001,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
745,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
745,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 252,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
479,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
373,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7400,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Плаза за пользование земельного участка
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
142 187,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
142 187,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
142 187,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
151 188,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 319,0
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 319,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 319,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 319,0
|
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 354,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
4 354,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 354,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 354,0
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 322,0
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 322,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 322,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25 507,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 469,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 346,0
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
62 902,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
62 696,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 696,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
62 696,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
206,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
206,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
614,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
614,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
614,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
614,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 677,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие
|
2 677,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 677,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 677,0
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года №106-12/15
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
149 350,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 450,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
783,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
783,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 663,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
503,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
391,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 769,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Плаза за пользование земельного участка
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
139 900,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
139 900,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
149 350,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 782,0
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 782,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 782,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 782,0
|
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 389,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
4 389,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 389,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 389,0
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 538,0
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 583,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 538,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 632,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 542,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
364,0
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
64 184,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
63 969,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 969,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
63 969,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
216,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
216,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
216,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
645,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
645,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
645,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
645,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 811,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие
|
2 811,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 811,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 811,0
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 106-12/15
Перечень бюджетных программ сельского округа Карауылтобе, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2024 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.