Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 136 793,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 766,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 101 027,0 тысяч тенге;
2) расходы – 142 873,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 080,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 080,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 080,6 тысяч тенге.
2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2024 год в объеме – 72 546,0 тысяч тенге, 2025 год в объеме – 76 957,0 тысяч тенге, 2026 год в объеме – 62 099,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 декабря 2023 года №102-12/11
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
136 793,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
35 766,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 831,0
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
6 831,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
28 120,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 095,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
13 696,0
|
|||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 297,0
|
|
|
5
|
Единовременный земельный налог
|
32,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
815,0
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
671,0
|
|||
|
4
|
Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность
|
144,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
101 027,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
101 027,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101 027,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
142 873.6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 277,5
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 277,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 277,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 816,4
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 461,1
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 363,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
3 363,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 363,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 363,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
61 873,4
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
61 873,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 873,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
36 648,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 242,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 983,4
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 674,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
20 480,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 480,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 480,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
194,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
194,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
194,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
684,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
684,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
684,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
684,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 080,6
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
6 080,6
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 080,6
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 080,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 663,9
|
|||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
4 583,3
|
Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года №102-12/11
Бюджет поселка Белкуль на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
104 103,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 146,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 491,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 491,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 059,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 278,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12 780,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 001,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
596,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
575,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
21,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
76 957,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 957,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
76 957,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
104 103,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 871,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 871,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 871,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 871,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 391,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 391,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 391,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 391,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 652,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 652,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 652,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 765,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 323,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 564,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 887,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
22 680,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 680,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
22 680,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
207,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
207,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
302,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
302,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
302,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
302,0
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года №102-12/11
Бюджет поселка Белкуль на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
90 601,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 502,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 565,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 565,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
26 312,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 342,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
13 419,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 551,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
625,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
603,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
22,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 099,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 099,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 099,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
90 601,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 434,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 434,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 434,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 434,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 418,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 418,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 418,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 418,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 184,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 184,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 184,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 203,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 389,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
592,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 248,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
23 031,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 031,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 031,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
217,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
217,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
317,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
317,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
317,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
317,0
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года №102-12/11
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год
|
Наименование
|
|
Здравоохранение
|
|
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.